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老師,我們單位是一般納稅人,核定征收的?,F(xiàn)在老板讓我申請(qǐng)了一個(gè)增票稅率3%簡易征收的項(xiàng)目,影響我們抵扣嗎
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2018-10-17
簡易計(jì)稅的增值稅能抵減留抵的進(jìn)項(xiàng)稅后再交稅嗎?
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2017-09-07
評(píng)估增值和內(nèi)部順流逆流交易怎么區(qū)分 老是搞混了
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2020-11-18
交易性金融資產(chǎn)買入和賣出的增值稅怎么計(jì)算謝謝
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2023-03-16
老師,為什么內(nèi)部交易增值的會(huì)確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)?
1/4354
2019-09-15
有真實(shí)交易是否構(gòu)成虛開增值稅專用發(fā)票罪張明楷
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2015-12-18
轉(zhuǎn)讓交易性金融資產(chǎn),增值稅費(fèi)用會(huì)影響營業(yè)利潤嗎
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2021-05-02
您好,我公司有收到貿(mào)易公司開的牛肉免稅增值稅普通 發(fā)票,我公司加工后交13個(gè)點(diǎn)增值稅,可以抵扣10個(gè)點(diǎn)進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
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2021-11-25
小規(guī)模代開增值稅專用發(fā)票,月收入不超3萬,要交增值稅嗎?稅務(wù)如何處理?
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2017-10-25
公司剛成立,想做貿(mào)易收入,會(huì)產(chǎn)生哪些費(fèi)用,如增值部分交增值稅、印花稅、運(yùn)費(fèi)費(fèi)用等等……還有哪些,老板看到底能掙多少
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2017-02-28
財(cái)稅[1994]26號(hào) 五、關(guān)于代購貨物征稅問題 代購貨物行為,凡同時(shí)具備以下條件的,不征收增值稅;不同時(shí)具備以下條件的,無論會(huì)計(jì)制度規(guī)定如何核算,均征收增值稅。? (一)受托方不墊付資金;? (二)銷貨方將發(fā)票開具給委托方,并由受托方將該項(xiàng)發(fā)票轉(zhuǎn)交給委托方;? (三)受托方按銷售方實(shí)際收取的銷售額和增值稅額(如系代理進(jìn)口貨物則為海關(guān)代征的增值稅額)? 這個(gè)政策還有效嗎
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2019-12-17
老師,我們老板有個(gè)個(gè)體戶今天交給我做二季度增值稅申報(bào),我進(jìn)稅務(wù)局提示我該用戶是核定征收已經(jīng)申報(bào)過了。這種情況應(yīng)該怎么處理呢?是不用管它它自己自動(dòng)申報(bào)的嗎
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2023-07-11
漫* (提問者): 你好!是買食品超市開來的增值稅發(fā)票,上個(gè)月已經(jīng)抵扣了,這個(gè)月知道不能抵扣要轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在又有一張開進(jìn)來認(rèn)證還是不認(rèn)證呢 1、現(xiàn)在這張發(fā)票不用認(rèn)證了,直接將食品金額和進(jìn)項(xiàng)稅額合并計(jì)入“管理費(fèi)用(或應(yīng)付福利費(fèi))--福利費(fèi)”科目。 為什么這張又不認(rèn)證了呢 2017-12-09,16:04:35 陳靜老師 : 你好,是的,你的理解正確。 2017-12-09,17:23:58 漫* (提問者): 現(xiàn)在這張發(fā)票不用認(rèn)證了,老師您說的是哪張,不認(rèn)證不是成了滯留票了,什么是滯留票 2017-12-11,08:20:24 陳靜老師 : 你好,新的問題要在新的網(wǎng)絡(luò)鏈接中提交,謝謝。
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2017-12-12
老師,我今天看增值稅網(wǎng)上認(rèn)證平臺(tái)的時(shí)候,還有一張2018年的增值稅發(fā)票沒有認(rèn)證。我查了賬,是在2018年計(jì)入管理費(fèi)用去了。沒有做進(jìn)項(xiàng)稅額分離。今天我在網(wǎng)上認(rèn)證平臺(tái)上認(rèn)證了這張2018年的增值稅發(fā)票。請(qǐng)問,怎么做分錄呢?
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2019-09-19
你好,公司出租不動(dòng)產(chǎn){房子}開出了增值稅專票,然后開錯(cuò)了,因?yàn)榘盐飿I(yè)管理費(fèi)也開成租金了.,退回沖紅,重新開,繳納的房產(chǎn)稅可以做負(fù)數(shù)么,稅務(wù)局會(huì)退回多繳納的房產(chǎn)稅么
1/504
2020-07-30
請(qǐng)問企業(yè)繳納土地增值稅(稅局核定的,一年交一次的)和房產(chǎn)稅(付店租開發(fā)票的),需要計(jì)提稅費(fèi)嗎嗎,還是直接入管理費(fèi)用?謝謝
1/839
2020-05-12
如果去年購買的稅控盤當(dāng)時(shí)做管理費(fèi)用,那還沒發(fā)生增值稅抵扣事項(xiàng),那現(xiàn)在匯算清繳需要調(diào)整嗎
1/687
2018-04-15
老師你好,商貿(mào)公司外幣購入人民幣銷售,用含稅價(jià)記賬,成本需要乘以匯率再乘以1.13嗎?繳納進(jìn)口增值稅的時(shí)候記入了管理費(fèi)用。謝謝
1/1489
2020-04-03
老師,請(qǐng)問4月付了租金,當(dāng)月直接記賬:借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款,但是5月收到了管理處開過來增值稅專票。現(xiàn)在要在6月份進(jìn)行驗(yàn)證抵扣增值稅。請(qǐng)問我要怎么記賬
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2020-07-03
老師初次購買稅控盤報(bào)銷時(shí)候借管理費(fèi)用貸銀行存款,月底繳納增值稅時(shí)候減免了這個(gè)稅控盤440報(bào)的增值稅,這個(gè)分錄怎么做啊,前期做了購買稅控盤分錄
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2020-04-20