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送心意

張艷老師

職稱(chēng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2020-07-03 16:00

您好,要做調(diào)整分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額
    貸:管理費(fèi)用

蔡蔡ai 追問(wèn)

2020-07-03 16:14

要做幾個(gè)分錄呢,只做一個(gè)就可以嗎

張艷老師 解答

2020-07-03 16:16

是的,只做這一個(gè)分錄就是了。

蔡蔡ai 追問(wèn)

2020-07-03 16:40

那這樣費(fèi)用是不是就減少了

張艷老師 解答

2020-07-03 17:14

是的,減少了,因?yàn)橐獜馁M(fèi)用里面分離出進(jìn)項(xiàng)稅額的金額。

蔡蔡ai 追問(wèn)

2020-07-03 18:06

就是抵了稅額就不能當(dāng)費(fèi)用對(duì)嗎

蔡蔡ai 追問(wèn)

2020-07-03 18:08

那如果供應(yīng)商開(kāi)過(guò)來(lái)的發(fā)票是普通發(fā)票,我這樣要怎么做賬

張艷老師 解答

2020-07-03 22:59

1是的,全額抵減增值稅的話,就不能當(dāng)費(fèi)用了。
2取得的是普票,那就要價(jià)稅合計(jì)計(jì)入相關(guān)成本費(fèi)用科目了。

蔡蔡ai 追問(wèn)

2020-07-04 10:14

老師,商品取得普票需要怎么做分錄呢?我之前的賬一直都是直接入的庫(kù)存商品~現(xiàn)在需要怎么更改回來(lái)

張艷老師 解答

2020-07-04 13:32

取得普票的采購(gòu)商品的分錄
借 庫(kù)存商品(價(jià)稅合計(jì)金額)
     貸  銀行存款等
您的處理是正確的,不需要更改的。

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你好,3c認(rèn)證費(fèi)開(kāi)了增值稅專(zhuān)票,做賬可以下管理費(fèi)用
2017-05-24 16:10:43
你好,是的,明細(xì)科目看用途了
2016-09-09 15:56:32
您好,要做調(diào)整分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:管理費(fèi)用
2020-07-03 16:00:36
借管理費(fèi)用 負(fù)數(shù),借進(jìn)項(xiàng)稅額,價(jià)稅合計(jì)和11300有差額嗎,沒(méi)有直接這么做
2020-12-02 14:25:25
你好 ; 你作借方負(fù)數(shù)去? ?管理費(fèi)用 ;然后? 你做 了負(fù)數(shù)后。 同時(shí)沒(méi)有管理費(fèi)用發(fā)生 那么就是負(fù)數(shù)了??
2021-10-19 10:27:28
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