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您好,小規(guī)模納稅人免征增值稅的賬務(wù)怎么處理?謝謝
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2019-10-10
增值稅未達(dá)起征點(diǎn)填的是增值稅表未達(dá)起征點(diǎn)免稅稅額嗎?
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2019-10-15
保本的理財(cái)收入要繳納增值稅嘛?企業(yè)所得稅也繳嘛?
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2020-07-03
請(qǐng)問(wèn)3月收到因政策緩交的稅局退回1月已交增值稅和附加稅,賬務(wù)處理怎么做?
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2022-04-11
我現(xiàn)在在糾結(jié)怎么做會(huì)計(jì)處理 百度上面都是說(shuō) 支付:借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 抵減增值稅應(yīng)納稅額:借:應(yīng)交稅費(fèi)--減免稅 貸:管理費(fèi)用 但是我們公司的另外一個(gè) 支付:借:應(yīng)交稅費(fèi)--減免稅 貸:銀行存款 抵減增值稅應(yīng)納稅額:借:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--減免稅
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2019-05-08
購(gòu)買(mǎi)的安全帽,進(jìn)工地時(shí)戴的,能不能計(jì)入管理費(fèi)用--辦公費(fèi),還是計(jì)入勞保費(fèi)?開(kāi)的發(fā)票是電子商務(wù)有限公司開(kāi)具的增值稅普通發(fā)票
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2017-10-18
老板的平時(shí)開(kāi)支,比如購(gòu)買(mǎi)東西(衣服,化妝品,加油費(fèi))都取得了,正規(guī)增值稅普通發(fā)票的,可以做費(fèi)用嗎?進(jìn)去管理費(fèi)用,明細(xì)科目怎么設(shè)置,老板與公司之間要簽什么協(xié)議嗎?(加油之類(lèi))
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2019-05-23
老師,請(qǐng)問(wèn)下我單位為建筑企業(yè),收到預(yù)收款,開(kāi)具的不征稅增值稅發(fā)票,建筑服務(wù)地和機(jī)構(gòu)所在地在一起,需要預(yù)繳2個(gè)點(diǎn)增值稅嗎?需要繳的話(huà)如果塡寫(xiě)增值稅申報(bào)表?
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2020-10-15
我想問(wèn)一下?lián)碛嗅t(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證的整形醫(yī)院符合醫(yī)療機(jī)構(gòu)免征增值稅政策嗎?
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2019-03-13
上期繳稅1000元,上期計(jì)提借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅1000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1000。本期繳納上期借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅720元 貸:銀行存款720 有稅盤(pán)服務(wù)費(fèi)支付借:管理費(fèi)用280 貸:銀行存款280 抵扣借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅280 借:管理費(fèi)用 -280 請(qǐng)問(wèn)我的分錄對(duì)嗎??到期末應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅余額貸方有280 怎么辦??
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2021-05-18
老師剛接手一家服務(wù)業(yè)公司新開(kāi)的,經(jīng)營(yíng)范圍:其他未列明商務(wù)服務(wù)業(yè)(不含需經(jīng)許可審批的項(xiàng)目);單位后勤管理服務(wù);其他未列明企業(yè)管理服務(wù)(不含須經(jīng)審批許可的項(xiàng)目);對(duì)第一產(chǎn)業(yè)、第二產(chǎn)業(yè)、第三產(chǎn)業(yè)的投資(法律、法規(guī)另有規(guī)定除外);受合法設(shè)產(chǎn)的餐飲企業(yè)委托對(duì)其進(jìn)行管理(不含餐飲經(jīng)營(yíng));企業(yè)管理咨詢(xún);商務(wù)信息咨詢(xún)。不明,這種是什么行業(yè)的服務(wù),那又是開(kāi)幾個(gè)點(diǎn)的票
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2020-03-09
收到購(gòu)買(mǎi)稅控盤(pán)200的發(fā)票時(shí)是做借管理費(fèi)用,貸銀行存款,借應(yīng)交稅金-減免稅款,貸管理費(fèi)用,等到申報(bào)抵減的時(shí)候做借應(yīng)交稅金-未交增值稅,貸應(yīng)交稅金-減免稅款;還是說(shuō)收到時(shí)做借管理費(fèi)用,貸銀行存款,抵減的當(dāng)月再做借應(yīng)交稅金-減免稅款,貸管理費(fèi)用,借應(yīng)交稅金-未交增值稅,貸應(yīng)交稅金-減免稅款?就是說(shuō)這個(gè)分錄借應(yīng)交稅金-減免稅款,貸管理費(fèi)用是在收到發(fā)票的當(dāng)月做還是等到有稅金抵減的當(dāng)月再做
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2018-10-13
"甲企業(yè)委托乙企業(yè)加工用于連續(xù)生產(chǎn)的應(yīng)稅消費(fèi)品,甲、乙兩企業(yè)均為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率均為13%,適用的消費(fèi)稅稅率為10%,甲企業(yè)對(duì)原材料按實(shí)際成本法進(jìn)行核算,2022年有關(guān)該業(yè)務(wù)的資料如下: (1)甲企業(yè)發(fā)出材料一批,實(shí)際成本為392 000元; (2)甲企業(yè)以銀行存款支付乙企業(yè)加工費(fèi)58 000元(不含增值稅)以及相應(yīng)的增值稅和消費(fèi)稅; (3)甲企業(yè)以銀行存款支付往返運(yùn)雜費(fèi)10 000元(不含增值稅); (4)材啊料加工完成,甲企業(yè)收回該委托加工物資并驗(yàn)收入庫(kù)。 在計(jì)算繳納增值稅時(shí)運(yùn)雜費(fèi)
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2023-03-16
甲公司于2021年3月5日向乙公司銷(xiāo)售一批產(chǎn)品,增值稅稅率為 13%,按價(jià)目表標(biāo)明的價(jià)格計(jì)算,金額為40000元,由于是成 批銷(xiāo)售,甲公司給乙公司10%的商業(yè)折扣。 要求: (①編制確認(rèn)銷(xiāo)售收入和收到貨款時(shí)的會(huì)計(jì)分錄;
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2022-03-19
企業(yè)到政府交易中心進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目都需要有證書(shū)和簽章,現(xiàn)在按照要求花150元購(gòu)買(mǎi)了“電子簽章”,這個(gè)應(yīng)該進(jìn)“管理-辦公費(fèi)-其它”還是“管理-信息系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)”?
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2020-12-22
人力資源服務(wù)公司,差額征收5%和外包服務(wù)6%(增值稅),在稅務(wù)上是可以同時(shí)辦理嗎?是否需要備案,報(bào)稅時(shí)如何進(jìn)行這兩項(xiàng)的報(bào)稅。
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2020-05-22
單位是做醫(yī)藥研發(fā)服務(wù)的,經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所是租賃的,去年7月份成立。當(dāng)時(shí)實(shí)驗(yàn)室裝修是法人自己掏腰包付的款,共150 多萬(wàn),也沒(méi)開(kāi)發(fā)票。現(xiàn)在裝修公司同意按老項(xiàng)目給開(kāi)增值稅普通發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)可以現(xiàn)在入賬嗎,如果可以的話(huà),借:管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi) 150 貸:實(shí)收資本 150,可以嗎?
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2017-09-12
公司在繳納計(jì)算增值稅的時(shí)候,由于計(jì)算方式的原因,有差異一分錢(qián),就是銀行那邊劃扣的時(shí)候多了一分錢(qián)的扣款,那我要平賬的話(huà),需要怎么做這一分錢(qián)的差異呢?麻煩您解答,謝謝。還有一個(gè)就是我司在4個(gè)月已經(jīng)做了繳納電信話(huà)費(fèi)的分錄,入了管理費(fèi)用,但是5月份收到了增值稅專(zhuān)用發(fā)票,這個(gè)月抵扣的話(huà),分錄要怎么做呢?如果每個(gè)月專(zhuān)用發(fā)票能及時(shí)拿回,分錄又是如何處理呢?
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2017-06-01
您好,老師,請(qǐng)教下:公司請(qǐng)外面的網(wǎng)絡(luò)公司做微信小程序開(kāi)發(fā)。主要用于銷(xiāo)售產(chǎn)品和推廣。按實(shí)施時(shí)間階段,每完成 一個(gè)功能后結(jié)算。開(kāi)的發(fā)票是增值稅專(zhuān)用發(fā)票--開(kāi)發(fā)服務(wù)費(fèi)。我是錄:借 管理費(fèi)用--辦公費(fèi)。請(qǐng)問(wèn)這樣處理對(duì)嗎?
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2019-06-14
老師好,我新公司購(gòu)買(mǎi)的金稅盤(pán),開(kāi)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,我做賬的時(shí)候是全部計(jì)入管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi),還是需要價(jià)稅分開(kāi)做
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2019-08-03