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金融工具減值第一、第二階段:預(yù)計的信用損失用在資產(chǎn)負(fù)債表日寫分錄嗎?借:資產(chǎn)減值損失 貸:信用減值準(zhǔn)備
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2020-02-12
2020年7月,A公司購入-項無形資產(chǎn),當(dāng)月達(dá)到預(yù)定用途,入賬價值為320萬元,預(yù)計使用年限8年,法律有效年限為10年,采用直線法攤銷,預(yù)計無殘值。2021年12月31日因存在減值跡象,A公司對其進(jìn)行減值測試,其公允價值藏法相關(guān)費用后為240.5萬元,預(yù)計持續(xù)使用所形成的現(xiàn)金流量的現(xiàn)值為200萬元,假定計提減值準(zhǔn)備后預(yù)計使用年限和難銷方法均不變,則2022年該項無形資產(chǎn)的攤銷額為多少萬元。 2021年12月31日,計提減值前,無形資產(chǎn)的賬面價值=320-(320/8)x1.5=260(萬元),可收回金額為240.5萬元,計提完減值后的賬面價值為240.5萬元,因此2022年的攤銷額=240.5/6.5=37(萬元)。1.5和6.5是怎么得來的???
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2022-07-22
我們是外貿(mào)企業(yè)無內(nèi)銷,平時收到的增值稅發(fā)票(比如房租那些),因為不用交增值稅都不抵扣,但是有入賬,入了-增值稅(進(jìn)項稅額)。請問到月底需要結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅-未交增值稅嗎?
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2021-01-15
老師,如圖,銷項大于進(jìn)項,上期有留底,有應(yīng)交稅額,結(jié)轉(zhuǎn)銷項的會計分錄怎么做?借:應(yīng)交增值稅-銷項 32649.56 貸:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項28102.04 貸:應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅644.44 應(yīng)交增值稅-留底 3903.08?
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2021-01-14
固定資產(chǎn)原值=累計折舊+凈值+殘值 這樣對嗎
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2020-05-29
現(xiàn)在公司進(jìn)口增值發(fā)票太多了,公司想交點增值稅。比如8月公司進(jìn)口一臺貨物,交了進(jìn)口增值稅,在8月份做賬:1、預(yù)付進(jìn)口增值稅,借:其他應(yīng)付款-進(jìn)口增值稅 貸:銀行存款 2、購貨,借:庫存商品 貸:銀行存款,等到10月份認(rèn)證該臺儀器的進(jìn)口增值稅發(fā)票,再把該貨物的進(jìn)口增值稅入賬 借:應(yīng)交稅費-增值稅(進(jìn)項) 貸:其他應(yīng)付款-進(jìn)口增值稅 不知道這樣可以不?
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2018-11-16
”工程物資減值“時為什么是計入”待處理財產(chǎn)損益“而不是計入”工程 物資減值準(zhǔn)備“我理解如下,如果不正確,是哪里不正確: 減值時:(以下數(shù)據(jù)是舉例隨便寫的),如工程物資100,而10%計提減值10 借: 資產(chǎn)減值損失 10 貸:工程 物資減值準(zhǔn)備 10 退庫工程物資20 借:原材料或庫存商品 20 工程物資減值準(zhǔn)備 10 貸:工程物資 20 存貨減值準(zhǔn)備 10(退庫同步結(jié)轉(zhuǎn)已計提的工程物資減值)
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2019-04-17
#提問#老師,小規(guī)模的增值稅自己開的普票用:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,那稅務(wù)局代開的專票,進(jìn)那個項目呢?因為自己開的普票季度不超30萬不交增值稅和附稅
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2019-08-15
同一控制下的長投,會計分錄怎么寫, 貸方是付出對價的公允價值還是賬目價值, 如果和控制下的賬面價值乘以享受的份額有差異,記資本公積還是營業(yè)外收入,
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2021-07-23
餐飲行業(yè)是免增值稅的、三月是免增值稅的我三月做了進(jìn)項和銷項、我4月把進(jìn)項轉(zhuǎn)成本銷項轉(zhuǎn)收入可以么?這是轉(zhuǎn)出的進(jìn)項和銷項、那我增值稅減免的怎么做呢
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2020-05-05
為什么用貼現(xiàn)模式的時候,用200乘的是復(fù)利現(xiàn)值系數(shù),用利息也是乘以年金現(xiàn)值系數(shù)?不是資金流入等于流出,這個流出的錢不應(yīng)該是5年后付求的是終值嗎
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2020-04-12
A公司用7000萬現(xiàn)金購買B公司30%股份,取得投資時B公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價值是21000萬元,這個21000萬元的價值是B公司得到A公司的7000萬的現(xiàn)金后的價值嗎?
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2018-12-31
采購材料一批,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為300000元、增值稅稅額為39000元,貨款未付;同時轉(zhuǎn)賬支付上述材料的運(yùn)費2500元、增值稅稅額225元的會計分錄
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2023-12-04
老師,請問下,一般納稅人的稅金結(jié)轉(zhuǎn)怎么弄?1.開出發(fā)票:借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅銷項稅額 2.收到成本發(fā)票:借:辦公費 應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額 貸:銀行存款 3.借:應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:未交增值稅 4.繳稅金:借:未交增值稅 貸:銀行存款 轉(zhuǎn)出未交增值稅的數(shù)據(jù)是不是就是銷項減去進(jìn)項的數(shù)據(jù)?
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2022-01-14
老師,一般納稅人開出的普票是正常繳納增值稅的吧?收到的進(jìn)項也是可以去沖抵之一個增值稅的吧。
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2021-12-28
你好,請問小規(guī)模主營業(yè)務(wù)收入的應(yīng)交增值稅的分錄怎樣做?應(yīng)交增值稅費是不用交的,在優(yōu)惠的范圍內(nèi)
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2019-04-18
關(guān)于房產(chǎn)原值的確定,公司以前的固定資產(chǎn)賬面沒有記載的,怎么來確定他的原值呢是找評估公司 嗎
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2017-09-25
城建稅的依據(jù)不是實際繳納的消費稅和增值稅嗎?第一題中只交消費稅的城建稅不交增值稅的城建稅?
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2023-03-27
請問老師第三問,2018-2022,不是剩6年么,6年的利息年金現(xiàn)值+6年的本金的復(fù)利現(xiàn)值?答案錯了吧
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2018-12-04
小規(guī)模納稅人,一個季度不到九萬的,增值稅免的,那些小稅種免嗎?因為小稅種是按 增值稅交的
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2018-10-18
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