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為什么增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,大家都不會(huì)全部認(rèn)證,而是,部分認(rèn)證,不是全部認(rèn)證后沒有抵扣完的會(huì)留到之后繼續(xù)抵扣么?實(shí)際工作中是怎么回事??
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2021-11-05
今年十月份申報(bào)所屬期九月的出口退稅,當(dāng)期留抵稅額大于當(dāng)期免抵退稅額,當(dāng)期應(yīng)退稅額等于當(dāng)期免抵退稅額對(duì)吧,當(dāng)期應(yīng)退稅額不參與之后所屬期的計(jì)算是吧?
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2019-01-21
沒收入的所得稅與增值稅0申報(bào)了,那教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加又在哪里?要填報(bào)不呢
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2016-07-14
想問(wèn)下最新規(guī)定,4月1日小規(guī)模3%免增增值稅,開票稅率填不填 超過(guò)15萬(wàn)是否享受該政則
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2022-03-25
增值稅普通發(fā)票,2018年的已給對(duì)方開具發(fā)票,但是現(xiàn)在對(duì)方要求重開,可以嗎?這里還要繳稅吧?
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2019-02-01
老師 我們?cè)鲋刀惡推髽I(yè)所得稅 稅負(fù)率都偏低。一時(shí)不想調(diào)整太高。 先調(diào)整哪個(gè)稅比較好?謝謝
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2020-04-02
在上月有留底稅78.51元,然后本月預(yù)繳888.03元,本月應(yīng)抵扣966.54元,但實(shí)際抵扣964.59,期末余額有1.95元,交增值稅也是1.95元,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)分錄應(yīng)該怎么做
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2019-04-30
老師,我本月增值稅有銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng),由于上期有留抵進(jìn)項(xiàng),所以進(jìn)銷項(xiàng)相抵后進(jìn)項(xiàng)略大于銷項(xiàng),不交納增值稅,請(qǐng)問(wèn)要做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的憑證嗎?
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2016-09-08
我們公司12月份升為一般納稅人,這個(gè)月取得增值稅專用進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,那現(xiàn)在是不是可以先把發(fā)票認(rèn)證了,可以先不抵扣,留到以后抵扣是這樣嗎
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2018-01-29
請(qǐng)教老師,我單位4月的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票4月在網(wǎng)上已作認(rèn)證,但申報(bào)的時(shí)候未作進(jìn)項(xiàng)抵扣,那4月份的進(jìn)項(xiàng)稅額我要怎么處理呢?現(xiàn)在怎么做留抵?
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2019-06-04
這個(gè)月發(fā)生了應(yīng)交稅費(fèi)增值稅可以享受增值稅退稅的 增值稅的非可扣除的部分可以用留抵稅抵扣嗎 如果可以該怎么填增值稅申報(bào)表
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2017-06-05
老師,當(dāng)月的增值稅費(fèi)是用預(yù)留抵額抵扣,請(qǐng)問(wèn)當(dāng)月用不用做這個(gè)分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸方:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
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2015-12-03
上月增值稅進(jìn)項(xiàng)留抵稅額退稅要填到增值稅納稅申報(bào)表第15行免、抵、退應(yīng)退稅額中嗎?平時(shí)增值稅納稅申報(bào)表第15行填上月出口應(yīng)退稅額的。
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2018-10-09
一般納稅人轉(zhuǎn)讓2020年購(gòu)進(jìn)的固定資產(chǎn),進(jìn)項(xiàng)已認(rèn)證留抵,我們能開專票嗎,稅率按多少開??繳納增值稅按什么稅率教?能抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎??麻煩老師了。
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2020-07-18
關(guān)于增值稅的,比如我銷項(xiàng)稅50萬(wàn),認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅60萬(wàn),我想交點(diǎn)稅,可以用30萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)去抵扣交稅20萬(wàn),剩下30萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)走認(rèn)證未抵扣作為留底用嗎?
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2021-05-16
請(qǐng)問(wèn)生產(chǎn)型出口企業(yè),申報(bào)附加稅有:留抵退稅本期扣除額是什么意思,是當(dāng)期應(yīng)退稅額嗎?那銷項(xiàng)稅10000―進(jìn)項(xiàng)稅6000,免抵退稅額4000減6000不是―2000了嗎?
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2021-10-07
請(qǐng)問(wèn)下老師,小規(guī)模這季度只交300的增值稅,金稅盤及手續(xù)費(fèi)500,抵減后剩余的部分可以留著下次繼續(xù)抵減嗎,剩余的這部分怎么寫會(huì)計(jì)分錄呢
1/976
2019-10-19
老師,實(shí)操中增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是不是拿到了就勾選認(rèn)證,如果本月不需這么多就在賬上留抵,還是本月按需勾選認(rèn)證抵扣,哪種實(shí)操中更好些?
5/1004
2021-11-02
當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,我看到有網(wǎng)友說(shuō)就不用做賬了,那我下月實(shí)際抵扣此部分時(shí)怎么做賬啊
1/734
2019-08-01
我公司進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),一直有留底稅額,12月簡(jiǎn)易計(jì)稅應(yīng)納稅額??晌姨盍吮硭牡募佑?jì)扣除實(shí)際抵減稅額,但主表沒顯示也沒抵減,請(qǐng)問(wèn)怎么回事?
1/607
2022-01-16