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送心意

maize老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-08-01 09:16

不做處理了,你下個(gè)月有銷項(xiàng)稅額那也是結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅下面去

壯觀的芝麻 追問

2019-08-01 09:21

老師,你**或者**多少

maize老師 解答

2019-08-01 09:31

你最后看轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額就可以

壯觀的芝麻 追問

2019-08-01 09:43

就這里不懂,這個(gè)月不做賬了就一直有余額,下個(gè)月抵扣時(shí)怎么做

maize老師 解答

2019-08-01 09:45

你下個(gè)月不是有銷項(xiàng)稅額么,你把這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)到借銷項(xiàng)稅額 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅,這個(gè)不是抵減之前借方么

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您好,未交增值稅是沒有余額的,需要繳納增值稅的時(shí)候,借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅,繳納增值稅的時(shí)候,借應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅貸銀行存款
2019-07-21 16:23:00
您好!月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)   貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
2017-06-09 14:48:21
加入當(dāng)月應(yīng)交100,交了30.剩70。 借:應(yīng)收賬款100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅100 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅30 貸:銀行存款30 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交)70 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅70。這樣期末只有未交增值稅科目有70。
2019-12-04 00:43:57
你好,無論借方貸方都要轉(zhuǎn),如貸方余額分錄是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,借方余額則到分錄
2019-03-22 10:00:00
一般情況下,只需要按照差額結(jié)轉(zhuǎn)即可 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
2019-10-09 08:36:11
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