国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

老師,我想問下按月攤銷的第二個月的分錄怎么做。例如,單位訂閱報刊,費用1440.第一個月的分錄是:借 預(yù)付賬款 132 0 管理費用120 貸 銀行存款1440 第二個月怎么做呢?謝謝
1/1071
2016-10-22
企業(yè)為優(yōu)秀員工發(fā)放的禮品的賬務(wù)處理是: 1、計提時: 借:管理費用-職工福利 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工福利 2、獎金發(fā)放時: 借:應(yīng)付職工薪酬-職工福利 貸:銀行存款 為啥一定要用應(yīng)付職工薪酬科目。直接借管理費用貸銀行存款 不行嗎
1/2303
2021-02-20
以銀行存款支付車間管理費用2000元,會計分錄怎么寫
1/973
2015-10-22
老師,籌建期餐飲的招待費分錄是借:管理費用-開辦費-招待費 貸:銀行存款嗎
1/909
2019-10-11
老師,我想問一下,我們1月份 買了金稅盤和開票服務(wù)費共440元,當(dāng)時的分錄是借:管理費用--開辦費,貸:銀行存款 這個月要抵扣,怎么寫分錄呀
1/442
2021-04-13
老師好!籌建期銀行存款利息,是沖管理費用-開辦費嗎?
1/414
2022-10-11
老師你好,請問一下,去年我們公司有一筆勞務(wù)維修費用,當(dāng)時銀行付款的,我直接做了借,管理費用維修費,貸,銀行存款,現(xiàn)在這個維修費對方公司開專票過來了,我現(xiàn)在要怎么處理去年做的這筆維修費,指教一下,謝謝
5/868
2021-05-29
您好!老師 2021年3月份查賬發(fā)現(xiàn) 2020年7月份的賬上有一筆錯誤的分錄如下 借,管理費用——社保(個人和單位) 貸,銀行存款 匯算清繳還沒申報,是否來得及更正?如何更正呢?
6/809
2021-03-29
公司用銀行存款付了物業(yè)管理費 ,還沒收到發(fā)票,應(yīng)該怎么做分錄,收到發(fā)票后應(yīng)該怎么做分錄?
1/1313
2019-09-05
老師好!請問去年9月收到社保局穩(wěn)崗補貼時做分錄借銀行存款貸管理費用負(fù)數(shù),對嗎?如果錯了,怎么改?謝謝!
6/1459
2021-10-23
老師,這月電費,銀行已扣款,發(fā)票沒來, 借,預(yù)付賬款 貸銀行存款 這樣記賬可以不 發(fā)票到了 借管理費用-電費 貸預(yù)付賬款
6/1136
2021-11-26
某固定+軟件費是捆綁銷售開在一張發(fā)票上問入賬時是不是可以分開借:固定資產(chǎn) 管理費用-軟件費 貸:銀行存款?
1/810
2020-04-15
我想請教你個問題,這個可以直做借:管理費用-職工福利,貸:銀行存款吧,不用走應(yīng)付職工薪酬也可以吧,買的是員工宿舍用的電器
2/693
2021-07-16
要做兩筆分錄嗎?借庫存現(xiàn)金5000,貸銀行存款5000。借管理費用2000,貸庫存現(xiàn)金2000,對嗎?
1/1068
2017-12-04
老師只有銀行付電費的回單。沒有收到發(fā)票直接借記管理費用,制造費用 貸銀行存款可以嗎
1/1047
2019-12-12
去年借管理費用 貸 銀行存款 費用歸集錯,今年要調(diào)整過來,分錄如何處理
5/804
2019-02-27
我們公司要自己組建團隊開發(fā)軟件,是不是開發(fā)軟件的人員工資是要怎么算,如何賬務(wù)處理?另外我委托外單位幫我研發(fā)部分,每個月底要付委托研發(fā)單位款,這個階段是屬于研究階段嗎?我是不是每月底收到委托單位開來的(軟件開發(fā))發(fā)票直接借方:管理費用(研發(fā)支出)貸方:銀行存款,這種處理可以嗎?
1/919
2021-03-18
老師2019年9月付了一筆19.5萬的設(shè)計費,但對方永遠(yuǎn)不給開發(fā)票,九月做3號憑證摘要付設(shè)計費。借,管理費用--開辦費--設(shè)計費19.5萬,貸,銀行存款19.5萬,十月份我又做九月3號憑證沖紅分錄,借,管理費用--開辦費--設(shè)計費 負(fù)19.5萬,借,銀行存款 19.5萬,請問九月份3號憑證和10月份的沖紅分錄憑證后面分別附什么附件資料
1/960
2020-01-30
老師 我想問一下 我們公司的賬是代賬公司在做 他們每個月不計提工資 直接走的管理費用 銀行存款 現(xiàn)在自己做怎樣調(diào)整過來呢 因為之前每個月會扣個稅 現(xiàn)在如果從這個月開始做計提 下個月再發(fā) 那個個稅就會出現(xiàn)負(fù)數(shù) 這么辦呀?
1/979
2020-04-01
老師好 ,請問11月支付:借:管理費用-辦公費 4999元 貸:銀行存款 4999 到12月退款回來怎么做分錄,然后又在12月支付出去,又怎么做分錄
3/1014
2020-06-12
添加到桌面