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應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,這個科目期末余額在借方,可是用金蝶做賬的時候,增加會計科目的時候,這個科目屬于應(yīng)交稅費的三級科目,借貸方向根本不能自己設(shè)置,是系統(tǒng)自己默認(rèn)的
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2019-07-30
采購材料1000元,增值稅130元,款未收,料未付
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2024-05-31
增值稅月未或年未哪些科目不能有余額
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2018-07-24
預(yù)交增值稅怎么處理?。靠颇亢髮懸呀辉鲋刀悊?/span>
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2018-04-18
取得運輸增值稅發(fā)票是交增值稅呢還是不交
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2015-10-25
失控發(fā)票進項稅額轉(zhuǎn)出,做分錄 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅費–未交增值稅 為什么要這樣做分錄?
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2019-05-28
二季度代開專票繳納了增值稅,累計收入未超30萬,需要交附加稅嗎?如果沒交,三季度補上行嗎?
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2019-10-15
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款這個科目在借方表示可以抵扣的嗎,期未轉(zhuǎn)到貸方是什么意思
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2019-11-06
老師,小規(guī)模納稅人,在開票確認(rèn)收入時,是借銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費未交增值稅嗎?
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2019-10-24
小規(guī)模納稅人月末“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅”期末余額,表示什么?期末余額未為借方余額代表什么?
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2017-08-28
①)購入生產(chǎn)用A材料10,取得增值稅專用發(fā)票上注明的不含稅價款為100萬(發(fā)票上注明的稅率為13%),另外支付不 含稅運費2萬元,取得增值稅專用發(fā)票(發(fā)票上注明的稅率為9%)
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2022-12-15
有應(yīng)交稅費―應(yīng)交增值稅――減免稅(是設(shè)三級么) 應(yīng)交稅費―應(yīng)交增值稅――進項轉(zhuǎn)出 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄?
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2020-04-22
錢進來的時候是不含稅收入,不開票,直接是借 銀行存款,貸方主營業(yè)務(wù)收入,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅直接是借:應(yīng)交增值稅銷項,貸方應(yīng)交稅費-未交增值稅,導(dǎo)致銷項借方一直有余額,現(xiàn)在我應(yīng)該如何在不影響營業(yè)收入和增值稅的情況下把這個余額沖掉
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2023-03-15
已經(jīng)申報成功了,可是增值稅反寫失?。篬-810041004]一窗式比對失敗增值稅未申報或未比對
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2018-05-07
稅務(wù)的滯納金怎麼求
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2017-09-11
老師 9月申報資料上有留抵的稅額 那我10月做憑證結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅、計算附稅的時候 10月未交增值稅=銷項稅額-進項稅額-進項稅額轉(zhuǎn)出,這個還需要把上月申報表里留抵的稅額減出去嗎
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2016-11-13
老師,問下年末了,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項稅 、進項稅、已交稅金、轉(zhuǎn)出未交、減免、出口退稅都有余額。要怎么作分錄結(jié)轉(zhuǎn)???
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2022-12-30
12月份我有幾張增票沒認(rèn)證 但是賬我做進去了 然后現(xiàn)在因為沒認(rèn)證這個月是要交增值稅的 但是賬上的進項稅還有剩余不用交稅 這種情況應(yīng)該怎么做進項稅和銷項稅都轉(zhuǎn)到未交稅金去了以后 賬上是有留底的 但是實際我是要交稅的那我最后那個未交稅金轉(zhuǎn)應(yīng)交增值說那邊做不做啊不做的話下個月扣的增值稅應(yīng)該怎么做賬呢
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2018-01-09
你好老師,每個月增值稅銷項稅正常做會計分錄,上交季度增值稅的時候,是應(yīng)該借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅,還是借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金
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2021-03-10
為什么預(yù)交當(dāng)月應(yīng)交增值稅明細(xì)不用預(yù)交增值稅,而用已交稅金
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2022-02-06
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