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老師請問下,增值稅明細科目有:進項稅額,銷項稅額,出口退稅,進項稅額轉(zhuǎn)出,已交稅金,未交增值稅。平時公司就進項發(fā)票進來借:應繳稅費-增值稅,銷項發(fā)票出去袋:應繳稅費-增值稅,繳納增值稅借應繳稅費-增值稅,金蝶系統(tǒng)里這么多明細科目都應該怎么填寫會計分錄呢?
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2016-01-28
房開企預交增值稅需要交附加稅 土地增值稅還用交嗎
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2018-12-03
甲公司于2021年3月5日向乙公司銷售一批產(chǎn)品,增值稅稅率為 13%,按價目表標明的價格計算,金額為40000元,由于是成 批銷售,甲公司給乙公司10%的商業(yè)折扣。 要求: (①編制確認銷售收入和收到貨款時的會計分錄;
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2022-03-19
老師。請問下小規(guī)模納稅人每個月的開票額未超標的。到了季度最后一個月的時候是不是要做增值稅結(jié)轉(zhuǎn):二月:借:銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 三月末:結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額,貸:營業(yè)外收入-政府補助 這樣對嗎?
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2019-04-16
增值稅月未或年未哪些科目不能有余額
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2018-07-24
老師增值稅有銷項借;應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)3600 有進項借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)302.22 還有一個辦稅控的820,那個交完費分錄是借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)3600 貸:銀行存款2477.78應交稅費-應交增值稅(進項稅額)302.2應交稅費-應交增值稅(減免稅金)820,是這樣么。
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2016-09-06
失控發(fā)票進項稅額轉(zhuǎn)出,做分錄 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應交稅費–未交增值稅 為什么要這樣做分錄?
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2019-05-28
二季度代開專票繳納了增值稅,累計收入未超30萬,需要交附加稅嗎?如果沒交,三季度補上行嗎?
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2019-10-15
應交稅費-應交增值稅-減免稅款這個科目在借方表示可以抵扣的嗎,期未轉(zhuǎn)到貸方是什么意思
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2019-11-06
老師,小規(guī)模納稅人,在開票確認收入時,是借銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應交稅費未交增值稅嗎?
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2019-10-24
小規(guī)模納稅人月末“應交稅費-應交增值稅”期末余額,表示什么?期末余額未為借方余額代表什么?
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2017-08-28
應交稅費--應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,這個科目期末余額在借方,可是用金蝶做賬的時候,增加會計科目的時候,這個科目屬于應交稅費的三級科目,借貸方向根本不能自己設(shè)置,是系統(tǒng)自己默認的
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2019-07-30
預交增值稅怎么處理 ?科目后寫已交增值稅嗎
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2018-04-18
取得運輸增值稅發(fā)票是交增值稅呢還是不交
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2015-10-25
小規(guī)模納稅人銷售額是普票加自開專票不超30萬就免稅,還是普票不超30萬?
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2019-05-07
錢進來的時候是不含稅收入,不開票,直接是借 銀行存款,貸方主營業(yè)務(wù)收入,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅直接是借:應交增值稅銷項,貸方應交稅費-未交增值稅,導致銷項借方一直有余額,現(xiàn)在我應該如何在不影響營業(yè)收入和增值稅的情況下把這個余額沖掉
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2023-03-15
老師 9月申報資料上有留抵的稅額 那我10月做憑證結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅、計算附稅的時候 10月未交增值稅=銷項稅額-進項稅額-進項稅額轉(zhuǎn)出,這個還需要把上月申報表里留抵的稅額減出去嗎
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2016-11-13
有應交稅費―應交增值稅――減免稅(是設(shè)三級么) 應交稅費―應交增值稅――進項轉(zhuǎn)出 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄?
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2020-04-22
稅務(wù)的滯納金怎麼求
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2017-09-11
已經(jīng)申報成功了,可是增值稅反寫失敗:[-810041004]一窗式比對失敗增值稅未申報或未比對
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2018-05-07