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第一次接觸財(cái)政撥款,收到款項(xiàng)時(shí),借:銀行存款 20 貸:專項(xiàng)應(yīng)付款 20支出時(shí):借:管理費(fèi)用/固定資產(chǎn)/其他 20 貸:銀行存款/現(xiàn)金 20項(xiàng)目完成驗(yàn)收后,借:專項(xiàng)應(yīng)付款 20 貸:營(yíng)業(yè)外收入 20 賬務(wù)處理這么做對(duì)嗎?要求單獨(dú)核算,??顚S檬窃趺大w現(xiàn)呢?單獨(dú)列輔助賬嗎?
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2018-04-11
老師我把金稅盤和維護(hù)費(fèi)的發(fā)票認(rèn)證了 是應(yīng)該先轉(zhuǎn)出 然后正常做借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款,同時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅額),貸:營(yíng)業(yè)外收入 就可以了么 那我們是新公司 最近幾個(gè)月沒有銷項(xiàng)稅 這個(gè)也是可以留抵的么 還是等有銷項(xiàng)稅了再填寫表(四)
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2017-11-07
4、企業(yè)因債權(quán)人撤銷而轉(zhuǎn)銷無法支付的應(yīng)付賬款時(shí),應(yīng)按所轉(zhuǎn)銷的應(yīng)付賬款賬面余額計(jì)入( ?。#?018年) A.資本公積 B.營(yíng)業(yè)外收入 C.其他應(yīng)付款 D.管理費(fèi)用
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2020-04-27
對(duì)于無法查明原因的現(xiàn)金短缺,企業(yè)在進(jìn)行會(huì)計(jì)處理時(shí),可能涉及的科目有______A管理費(fèi)用B其他應(yīng)收款C待處理財(cái)產(chǎn)損益D營(yíng)業(yè)外支出
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2016-09-20
請(qǐng)問老師,稅控盤維護(hù)費(fèi)用,付款時(shí)候借管理費(fèi)用,貸銀行存款,怎么做抵減增值稅的分錄呢?是不是借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅貸營(yíng)業(yè)外收入-補(bǔ)貼收入?
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2020-07-31
老師好 請(qǐng)問老師 我們公司是小規(guī)模 ,出納6月購(gòu)買了稅控設(shè)備480 做賬分錄 借:管理費(fèi)用 480 貸 銀行存款480 然后沒有業(yè)務(wù) 7月申報(bào)的時(shí)候我就只填寫了480,是不是在7月不用做賬務(wù)處理 ? 2.如果6月有業(yè)務(wù)發(fā)生 抵扣的話 是不是7月申報(bào)抵減的話 在7月需要做 分錄 是 借:應(yīng)交增值稅 480 貸 :營(yíng)業(yè)外收入 480
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2019-08-23
季報(bào)的利潤(rùn)表 營(yíng)業(yè)收入41266 管理費(fèi)用 42155 財(cái)務(wù)費(fèi)用 31.58 營(yíng)業(yè)凈利潤(rùn) -920.09 營(yíng)業(yè)外收入1237.99 利潤(rùn)總額是317.9 在報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)候 應(yīng)該怎么填怎么報(bào)
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2017-07-10
我收到一張280的航天服務(wù)費(fèi)票,11月我可以先把票做進(jìn)帳里面,借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款。等到12月要抵扣增值稅的時(shí)候。賬上再做,借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(稅金減免),貸:營(yíng)業(yè)外收入,這樣可以嗎?還是發(fā)票當(dāng)月入賬當(dāng)月就要在賬上抵扣
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2017-12-04
公司收到科技局的撥款,發(fā)生的費(fèi)用,具體的分錄,分錄是 1. 收到款時(shí) 借:銀行存款 貸:專項(xiàng)應(yīng)付款 2.發(fā)生的差旅費(fèi)、員工工資、空調(diào)折舊費(fèi),借:管理費(fèi)用-費(fèi)用發(fā)支出-差旅費(fèi) /工資/ 貸:銀行存款 (空調(diào)區(qū)分不開做到管理費(fèi)用-辦公費(fèi)) 同時(shí):借:專項(xiàng)應(yīng)付款 貸:營(yíng)業(yè)外收入 可又糾結(jié)是不是用遞延收益
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2018-07-18
為什么購(gòu)買稅控盤的分錄是這樣:借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。貸方可以是營(yíng)業(yè)外收入嗎
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2018-09-27
一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是2月收到的,錢也從帳上扣掉了,但2月份我沒有做帳,認(rèn)證發(fā)票我是3月份去認(rèn)證的,我想在這個(gè)3月把這張發(fā)票做掉,我應(yīng)該怎么做,是倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi),還有一點(diǎn)是這個(gè)發(fā)票的金額多,實(shí)際付出去的錢少假如發(fā)票是38400,進(jìn)項(xiàng)稅2173.58,實(shí)際銀行存款付出去了36000,(發(fā)票多開了2000是公司成立之前的費(fèi)用)我是不是這樣做會(huì)計(jì)分錄:借 管理費(fèi)用 36226.42 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅 2173.58 貸 銀行存款 36000 營(yíng)業(yè)外收入 2000
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2017-03-30
老師,殘疾人就業(yè)保障金申報(bào)表,我公司是小規(guī)模納稅人,減免費(fèi)用,繳納額為0。老師,我這個(gè)用不用做會(huì)計(jì)分錄,如果用做,怎么做分錄,是不是,借,管理費(fèi)用:減免殘疾人就業(yè)保障金,貸:營(yíng)業(yè)外收入
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2020-03-18
企業(yè)首次購(gòu)買稅控設(shè)備,月末會(huì)計(jì)賬務(wù)處理: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——減免稅款 貸:營(yíng)業(yè)外收入(還是銀行存款或者管理費(fèi)用) 請(qǐng)問老師,貸方科目具體選哪個(gè)會(huì)計(jì)科目
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2020-06-21
關(guān)于稅控服務(wù)費(fèi)可以抵稅: 繳納服務(wù)費(fèi):借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款,收到票 借:應(yīng)交稅費(fèi)-抵免 貸:管理費(fèi)用 如果是小規(guī)模,月底銷售額不夠45w 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸營(yíng)業(yè)外收入,那稅控服務(wù)費(fèi)抵免的就放在借方嗎
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2022-04-08
公司平時(shí)聚餐的費(fèi)用記到那個(gè)科目,管理費(fèi)用招待費(fèi)還是福利費(fèi),另外像公司購(gòu)買的飲水機(jī)等低價(jià)的東西記到那個(gè)科目?
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2017-03-10
小規(guī)模稅務(wù)外賬:宋老師:假如老板私人的車用于公司業(yè)務(wù)產(chǎn)生的車油費(fèi)和停車費(fèi),應(yīng)計(jì)入哪個(gè)管理費(fèi)用下的哪個(gè)科目最好?
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2016-12-01
老師,我想問下,公司為員工購(gòu)買的意外險(xiǎn),是計(jì)入管理費(fèi)用_福利費(fèi)嗎?還是其他?還有經(jīng)理打車拿回來的打D發(fā)票怎么處理呀?
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2016-10-21
新辦的企業(yè),前期沒有走賬,買東西都是內(nèi)帳過的,2個(gè)月后才開始資金走外賬,我做憑證的話前期的是不是都可以不管???
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2017-02-17
糾錯(cuò) 對(duì)外報(bào)送的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告由單位領(lǐng)導(dǎo)人、總會(huì)計(jì)師、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人,會(huì)計(jì)主管人員簽名或蓋章。 應(yīng)該是簽名并蓋章吧????
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2020-03-29
老師!之前開了專票部份應(yīng)收賬款收不回來該怎么賬務(wù)處理?沒計(jì)提壞賬準(zhǔn)備是沖減管理費(fèi)用-壞賬損失還是營(yíng)業(yè)外支出?
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2024-03-26