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地稅附加稅申報(bào)表這樣填寫嗎
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2017-11-14
增值稅一般納稅人,增值稅零申報(bào),那么增值稅附加稅還需要手動(dòng)申報(bào)嗎
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2017-06-17
小規(guī)模納稅人不含稅收入 163456.31 增值稅4903.69(全交) 城建稅343.25(已經(jīng)交了50% 171.62) 教育附加稅 地方教育附加稅都沒(méi)交,申報(bào)表減免性質(zhì)怎么選?
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2020-01-04
我問(wèn)下,老師們,我把減免稅表的金額填了后,為什么增值稅主表,減免額帶不出來(lái)呀,退役軍人采集的減免稅額,是先減增值稅,再有多的減附加稅嘛?但在附加稅里能顯示 我就納悶了,為什么減免的稅額跑到附加稅表上來(lái)后,反而增加了我的附加稅計(jì)稅基礎(chǔ)
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2022-11-08
老師請(qǐng)問(wèn) 增值稅納稅申報(bào)時(shí) 出現(xiàn)增值稅小規(guī)模和增值稅小規(guī)模(一表申報(bào))兩個(gè) 如何選擇 有何不同
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2019-07-11
稅務(wù)帳應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅的金額比納稅申報(bào)表表實(shí)際應(yīng)該繳納的增值稅多了三分錢,怎么處理?
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2020-01-06
請(qǐng)問(wèn)增值稅稅務(wù)申報(bào)表主表里的應(yīng)納稅額是不是應(yīng)該和我賬上應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅金額一致?
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2019-10-10
@郭老師,小規(guī)模納稅人,季度超過(guò)45萬(wàn),為什么增值稅附加稅申報(bào)表的計(jì)稅額是3%?不是應(yīng)該按銷售收入1%的基數(shù)繳納附加稅嘛
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2022-01-07
計(jì)提附加稅的附件放什么,網(wǎng)上申報(bào)完打印不出來(lái)申報(bào)表啊?
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2017-07-13
小規(guī)模納稅人,增值稅納稅申報(bào)表,其中未開(kāi)票收入應(yīng)該填在申報(bào)表的幾行幾列呢?
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2022-02-23
賬面收入比申報(bào)表少1分,賬面增值稅比申報(bào)表多1分,下個(gè)月做賬時(shí),分錄怎么調(diào)
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2019-10-22
納稅人已申報(bào)營(yíng)業(yè)稅未開(kāi)票的收入補(bǔ)開(kāi)增值稅發(fā)票后,如何填報(bào)增值稅申報(bào)表?
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2017-01-05
老師 你好 請(qǐng)問(wèn)一下 我在10月份勾選一張9月份發(fā)票認(rèn)證 在填增值稅申報(bào)表 進(jìn)項(xiàng)稅附表中 沒(méi)有10月份勾選的這張發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額 這種情況怎么處理 應(yīng)該在那個(gè)欄次里 把這個(gè)稅額填上
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2019-10-08
物業(yè)公司小規(guī)模納稅,水費(fèi)在填增值稅申報(bào)表怎樣填,步驟是?水費(fèi)開(kāi)發(fā)票時(shí),選擇征稅方式是?
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2019-11-12
企業(yè)自開(kāi)的農(nóng)產(chǎn)品雞鴨收購(gòu)發(fā)票(免稅),再直接銷售,屬于生鮮免稅產(chǎn)品,這塊企業(yè)怎么填增值稅申報(bào)表
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2021-10-19
老師,麻煩問(wèn)一下增值稅申報(bào)表上的應(yīng)納稅額減征額需要手動(dòng)填上嗎? 填了減免稅申報(bào)明細(xì)表不能自動(dòng)出來(lái)呢
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2021-05-14
建筑行業(yè)有外地項(xiàng)目,在外地已預(yù)繳稅款,填增值稅申報(bào)表時(shí),“本期已繳稅額\'是填預(yù)繳的增值稅金額,還是預(yù)繳的所有款項(xiàng)的總額?
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2020-07-10
想問(wèn)下我們單位新人把票的稅率開(kāi)錯(cuò)了,發(fā)票跨月了(還未送出),雖然做了紅沖但是恰好趕上單位合并,開(kāi)票單位下次申報(bào)期不會(huì)有業(yè)務(wù)了,想問(wèn)下該怎么填增值稅申報(bào)表
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2019-09-06
老師您好,想請(qǐng)教商貿(mào)公司小規(guī)模,營(yíng)業(yè)范圍有服務(wù),開(kāi)了服務(wù)費(fèi)發(fā)票,填增值稅申報(bào)表,寫到應(yīng)稅貨物及勞務(wù)一欄,還是應(yīng)稅服務(wù)一欄?
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2019-05-15
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,年底我的賬上應(yīng)交稅費(fèi)—銷項(xiàng)稅額借方余額是負(fù)1000,這是開(kāi)了紅字負(fù)數(shù)發(fā)票。 請(qǐng)問(wèn)如果以后我再有銷售開(kāi)的銷項(xiàng)稅額是900,填增值稅申報(bào)表上是不用交稅,直接用1000抵扣了,賬上我需要做什么分錄呢?
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2020-01-09