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小規(guī)模普票季度銷(xiāo)售額沒(méi)有超過(guò)45萬(wàn),增值稅申報(bào)附表一,附表二是不是都不需要填寫(xiě),空保存就可以了呢
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2022-04-08
小規(guī)模企第一季度,開(kāi)專票10萬(wàn)元,開(kāi)普票20萬(wàn)元,沒(méi)開(kāi)票收入20元,達(dá)到小微企業(yè)起征點(diǎn),那增值稅申報(bào)表怎么添?如開(kāi)專票10萬(wàn),開(kāi)普票10,沒(méi)開(kāi)票10萬(wàn),沒(méi)達(dá)小微企業(yè)起征點(diǎn),那增值稅申報(bào)表怎么添?
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2021-04-25
贈(zèng)送隨手禮床上用品的的時(shí)候要確認(rèn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額,那這個(gè)在增值稅申報(bào)表中如何反映呢
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2021-07-07
老師您好,想問(wèn)下增值稅申報(bào)表種期末未交稅額與本期應(yīng)補(bǔ)稅額不一致怎么辦?有預(yù)繳稅額重申報(bào)了上月增值稅,也沒(méi)有顯示欠稅
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2021-12-07
2023年的出口貨物,在2024年被查出視同內(nèi)銷(xiāo) 進(jìn)行了增值稅的補(bǔ)稅,該貨物在當(dāng)年的所屬期,已經(jīng)進(jìn)行了出口收入的確認(rèn),在進(jìn)行增值稅申報(bào)表的更正時(shí)是按 出口收入=內(nèi)銷(xiāo)收入+銷(xiāo)項(xiàng)稅額 收入變少了, 所得稅匯算清繳時(shí)進(jìn)行了調(diào)減, 這個(gè)操作方式對(duì)嗎?
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2024-05-28
老師好:稅務(wù)局提示疑點(diǎn),季度營(yíng)業(yè)收入小于增值稅申報(bào)表銷(xiāo)售額,我們是社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心免稅單位,我該怎么回復(fù)?謝謝
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2019-12-11
關(guān)于出口退稅業(yè)務(wù),對(duì)采購(gòu)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票, ① 需要何時(shí)做出口退稅類(lèi)勾選? ② 進(jìn)項(xiàng)稅額 是否填入增值稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅額中 ?
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2024-10-18
老師,小規(guī)模季度報(bào),只開(kāi)過(guò)一張負(fù)數(shù)發(fā)票,增值稅申報(bào)表怎樣填寫(xiě)
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2022-01-13
個(gè)體工商戶7月份成為查賬征收,中途建賬,1-6月?tīng)I(yíng)業(yè)收入開(kāi)票金額只有10萬(wàn)元多點(diǎn),核定征收系統(tǒng)自動(dòng)申報(bào)按定額申報(bào)有40多萬(wàn)元,那么我現(xiàn)在申報(bào)1-9月份的收是按開(kāi)票金額申報(bào)還是按增值稅申報(bào)表上的總收入金額申報(bào)?
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2023-10-18
小規(guī)模1-3月開(kāi)票151535.93元(含稅),增值稅申報(bào)表是應(yīng)該填寫(xiě)在1-8欄,還是第9欄開(kāi)始的小微企業(yè)哪里?
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2019-04-29
老師,如果增值稅申報(bào)表上沒(méi)有報(bào)免稅收入,我所得稅報(bào)了的話有沒(méi)有問(wèn)題呢,這種稅局會(huì)不會(huì)查呢
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2019-04-15
增值稅申報(bào)表(二)本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)中:第8a欄稅額/第6欄稅額,比例為340.92%,比例偏大,是什么意思?
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2022-05-20
老師,我們是小規(guī)模企業(yè),一季度有一筆未開(kāi)票收入1000元,增值稅申報(bào)表那里按照已開(kāi)票填寫(xiě)的,后來(lái)四季度這筆未開(kāi)票收入又開(kāi)了票,四季度增值稅申報(bào)表也填寫(xiě)了,填重復(fù)了,現(xiàn)在匯算清繳需要調(diào)整增值稅申報(bào)表,我們是改一季度的還是四季度的?
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2020-06-29
公司被查出2016年12月的一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票失控 昨天去更改2016.12月的增值稅申報(bào)表 并且補(bǔ)交了失控票的增值稅和滯納金會(huì)計(jì)上應(yīng)該如何做分錄
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2017-09-20
老師,小規(guī)模的企業(yè)如果該季度總收入為11萬(wàn)且都是無(wú)票的收入(含稅),增值稅申報(bào)表怎么填,稅率為3%,填第一欄金額106796.12,然后15欄本期應(yīng)納稅額為3203.88,對(duì)不
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2016-12-17
關(guān)于跨年進(jìn)項(xiàng)稅額問(wèn)題。1、2018年12月賬上做了轉(zhuǎn)出493.13(實(shí)際應(yīng)轉(zhuǎn)出的),12月增值稅申報(bào)表在申報(bào)時(shí)未做轉(zhuǎn)出,需要在2019年增值稅申報(bào)表做轉(zhuǎn)出嗎?2、2018年5、6月份增值稅申報(bào)表做了轉(zhuǎn)出45.63*2(當(dāng)時(shí)是失控發(fā)票,申報(bào)時(shí)提示6月要做轉(zhuǎn)出,其中一筆是因?yàn)榭村e(cuò)了轉(zhuǎn)出所屬期,導(dǎo)致在5月多轉(zhuǎn)出一筆),2018年賬上未做轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在在2019年賬上需要怎么做分錄呢?
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2019-03-12
建筑業(yè)企業(yè),營(yíng)改增,外經(jīng)證外地開(kāi)票時(shí)預(yù)交稅款,分為兩種,一種是簡(jiǎn)易征收預(yù)交3%(開(kāi)3%的增值稅普票),一種是一般征收預(yù)交2%(開(kāi)11%的增值稅專用發(fā)票),會(huì)計(jì)每月報(bào)稅時(shí)都把已預(yù)交的增值稅填到增值稅納稅申報(bào)表附列資料(四)(稅額抵減情況表)里,簡(jiǎn)易征收預(yù)交的稅額直接本期實(shí)際抵減稅額轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)入增值稅主表28行①分次預(yù)繳稅額里,而一般征收預(yù)交的沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)去,直接留在期末余額,這個(gè)一般征收預(yù)交的期末稅額怎么處理呢?
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2017-04-10
增值稅納稅申報(bào)表,附表三,不動(dòng)產(chǎn),無(wú)形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目,這張表扣除項(xiàng)目指什么?
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2018-10-09
增值稅申報(bào)表主表的本年累計(jì)數(shù)跟利潤(rùn)表的營(yíng)業(yè)收入本年累計(jì)數(shù)一致對(duì)嗎?
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2018-01-13
老師, 增值稅一般納稅人, 附表四, 增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)及技術(shù)維護(hù)費(fèi), 與增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表里,也有一個(gè)購(gòu)買(mǎi)稅控盤(pán)的減免稅。 那我, 280+200 填在哪張表里 ?
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2021-05-12