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我1月份有筆出口貨物,我1月做了銷售收入,2月申報(bào)增值稅納稅申報(bào)表的時(shí)候也做了。我現(xiàn)在申請(qǐng)出口退稅,進(jìn)系統(tǒng)有個(gè)所屬期 我填了1月份去稅務(wù)局,稅務(wù)局說(shuō)所屬期不對(duì) 說(shuō)我所屬期應(yīng)該是8月份
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2019-09-06
現(xiàn)在不是經(jīng)濟(jì)普查階段嘛,然后我準(zhǔn)備資料的時(shí)候發(fā)現(xiàn)之前那個(gè)財(cái)務(wù)沒(méi)有每個(gè)月申報(bào)增值稅,現(xiàn)在還有沒(méi)有辦法可以弄到增值稅納稅申報(bào)表?
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2019-03-06
老師,我們是小規(guī)模納稅人,國(guó)稅是季度申報(bào),需要報(bào)文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)、企業(yè)所得稅、增值稅、增值稅——咨詢費(fèi)、地方教育費(fèi)附加、教育費(fèi)附加、增值稅——廣告費(fèi),我現(xiàn)在已經(jīng)申報(bào)號(hào)財(cái)務(wù)報(bào)表,請(qǐng)問(wèn)一下申報(bào)國(guó)稅的流程是什么?我需要先報(bào)哪些稅,需要注意些什么?
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2017-01-14
老師幫幫我!??! 個(gè)稅申報(bào),第三項(xiàng):附表填寫(xiě),減免事項(xiàng)附表填寫(xiě)????? 是必須要填寫(xiě)嗎?
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2021-03-10
你好,一般增值稅納稅人申報(bào)過(guò)增值稅后,報(bào)表可以打印下載嗎?
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2022-01-09
一般納稅人應(yīng)根據(jù)增值稅申報(bào)表32欄還是34欄繳納增值稅額?
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2018-08-12
增值稅一般納稅人,蔬菜免稅收入填入哪行,增值稅納稅申報(bào)表
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2023-07-18
@郭老師,小規(guī)模納稅人,季度超過(guò)45萬(wàn),為什么增值稅附加稅申報(bào)表的計(jì)稅額是3%?不是應(yīng)該按銷售收入1%的基數(shù)繳納附加稅嘛
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2022-01-07
我們公司與2016年9月10日簽訂了3989800的合同,乙方與2016年10月16日-2018年1月26日給我公司打款合同1241000,因?yàn)榭铐?xiàng)沒(méi)有付完,我公司已經(jīng)起訴對(duì)方了,上個(gè)月我把已經(jīng)打款的1214000,我申報(bào)增值稅的時(shí)候,做了未開(kāi)票收入,這個(gè)月是不是必須把申報(bào)的未開(kāi)票收入的票開(kāi)出來(lái),可不可以 一直把申報(bào)的未開(kāi)票收入1214000,一直掛到申報(bào)表上,等官司打下來(lái)了,要開(kāi)票了,才來(lái)沖減?
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2019-07-08
這是更正申報(bào)增值稅的申報(bào)表, 然后申報(bào)時(shí)出現(xiàn)這個(gè)提示。請(qǐng)問(wèn)怎么修改數(shù)據(jù)??
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2020-07-11
親問(wèn)一下,上個(gè)月,增值稅申報(bào)申報(bào)表時(shí)銷項(xiàng)多申報(bào)2分錢(qián),做賬按著實(shí)際做的,賬務(wù)當(dāng)時(shí)沒(méi)有發(fā)現(xiàn),會(huì)計(jì)賬務(wù)怎樣調(diào)呀
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2020-04-13
老師,請(qǐng)問(wèn)3月份申報(bào)增值稅報(bào)表未填無(wú)票收入欄。4月份開(kāi)了16%的10幾張專票。那4月份申報(bào)表我改怎么填報(bào)?怎么解決稅的問(wèn)題?謝謝!
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2019-04-17
請(qǐng)問(wèn)老師,計(jì)提社保的附件是工資表還是社保申報(bào)表
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2022-11-21
防偽稅控服務(wù)費(fèi)填主表23行及附表四怎申報(bào)失敗呢。
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2020-07-11
小規(guī)模納稅人國(guó)稅申報(bào)填寫(xiě)報(bào)表,主要是 財(cái)務(wù)報(bào)表,企業(yè)所得稅報(bào)表,增值稅報(bào)表,那一般納稅人國(guó)稅申報(bào)的也是這幾個(gè)報(bào)表嗎?
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2017-03-30
地稅附加稅申報(bào)表這樣填寫(xiě)嗎
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2017-11-14
增值稅納稅申報(bào)表附列資料,適用差額征稅,適用于哪些企業(yè),也就是說(shuō)為什么這些企業(yè)適用差額征稅?
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2019-12-16
增值稅附表2為什么不能填數(shù)???我已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,但是本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣那里是黑色的
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2018-12-04
稅務(wù)帳應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅的金額比納稅申報(bào)表表實(shí)際應(yīng)該繳納的增值稅多了三分錢(qián),怎么處理?
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2020-01-06
請(qǐng)問(wèn)增值稅稅務(wù)申報(bào)表主表里的應(yīng)納稅額是不是應(yīng)該和我賬上應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅金額一致?
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2019-10-10