老師,請問3月份申報增值稅報表未填無票收入欄。4月份開了16%的10幾張專票。那4月份申報表我改怎么填報?怎么解決稅的問題?謝謝!
一縷陽光
于2019-04-17 09:44 發(fā)布 ??1163次瀏覽
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郭老師
職稱: 初級會計師
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原則上應(yīng)一致,因為都是基于房地產(chǎn)銷售業(yè)務(wù)收入申報。
兩者收入確認(rèn)基礎(chǔ)相似,增值稅按收訖銷售款或取得索取銷售款憑據(jù)當(dāng)天(先開票則為開票當(dāng)天),房地產(chǎn)企業(yè)收到預(yù)收款要預(yù)繳;土地增值稅應(yīng)稅收入是轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)的全部價款和經(jīng)濟收益,在轉(zhuǎn)讓合同簽訂 7 日內(nèi)申報納稅。
可能不一致的因素包括收入范圍細微差異(如代收基金在增值稅處理可能不同)、收入確認(rèn)時間差異(增值稅預(yù)繳制度使時間可能更早)、特殊業(yè)務(wù)處理差異(視同銷售時價格確定方法可能不同)
2024-12-09 12:24:59

有一個附表,專門填寫免稅的。先填寫附表,再填寫主表
2019-07-11 12:06:41

你好,進入電子稅務(wù)局,查詢之前申報增值稅 的申報表,就知道當(dāng)時申報的收入是多少了
2019-06-21 10:40:44

您好這個是有差異你想沒有這個貸方改為其他業(yè)務(wù)收入
2021-07-15 07:40:41

你好,因為什么原因不同的 ?
2020-02-11 10:42:15
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