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老師你好,公司小規(guī)模,為什么增值稅申報表上上個月的普票免稅銷售額是21368.14,本期小企業(yè)免稅額是641.58呢?而不是213.86呢
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2021-11-11
請問 外貿(mào)型出口企業(yè),進項發(fā)票中退稅勾選的數(shù)據(jù),應(yīng)該填寫在增值稅申報表的哪個位置?謝謝!
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2020-02-22
我在玻璃廠進貨,貨款是5萬,后來我想開發(fā)票,稅點是點8,我打款的時候把貨款和稅點一起公對公賬戶打的,廠家說要是開發(fā)票的話,我還得給他打稅點的稅點錢。合理嗎?
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2019-10-22
老師我們是小規(guī)模納稅人,本月開了建筑服務(wù)*勞務(wù)服務(wù)的專票給客戶,現(xiàn)在我要增值稅申報,在增值稅納稅申報表里 我的開票金額 是填在貨物及勞務(wù)一欄還是填在服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)這一欄呢 ?
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2022-01-10
房地產(chǎn)公司收到預(yù)收款預(yù)交增值稅申報時,除了填預(yù)交增值稅表外,還用填增值稅附表四第四行第二列銷售不動產(chǎn)預(yù)征繳納稅款中本期發(fā)生額欄次嗎?
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2021-04-08
老師,申報增值稅時,要抵減稅控盤的抵減額,我已經(jīng)在增值稅減免稅申報明細(xì)表填列了金額,還需要填寫在主表的第18欄中嗎,數(shù)據(jù)沒有自動帶出
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2020-10-10
老師您好!房地產(chǎn)企業(yè)老項目,預(yù)收業(yè)主房款,未開發(fā)票(按3%預(yù)交}當(dāng)時申報《增值稅預(yù)交稅款表》,現(xiàn)在給業(yè)主開增值稅普通發(fā)票5%,當(dāng)期申報表怎樣填寫?
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2022-02-18
剛接手服裝水洗加工企業(yè),為一般納稅人,申報增值稅時主表中25欄次顯示稅款繳納期初未繳稅額為負(fù)數(shù)?查了近三年的增值稅申報表,每月都是負(fù)數(shù)而且數(shù)字都在變動,是什么原因?
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2021-07-01
老師你好,我公司是一般納稅人,2月份進項發(fā)票都已經(jīng)認(rèn)證的,但是申報增值稅的時候進項稅沒有帶出來,導(dǎo)致報表上進項稅額是0,現(xiàn)在可以更正2月份增值稅申報表嗎
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2021-04-08
老師,今天做小規(guī)模增值稅申報表,發(fā)現(xiàn)之前季度申報時只按照開票金額申報,與報表上收入金額不符,該怎么調(diào)整
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2022-01-18
增值稅附表二當(dāng)中的前期認(rèn)證相符且本期申報抵扣是填什么金額
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2020-03-15
增值稅主表申報中25欄期初未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù)),上個月公司申報了未開票費用,本期在未開票費用中填寫的負(fù)數(shù),那25欄中金額是不是也應(yīng)該填寫負(fù)數(shù)才對,系統(tǒng)自動跳轉(zhuǎn)出的是正數(shù),要不要修改為負(fù)數(shù)呢
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2020-04-15
現(xiàn)在申報的增值稅主表上全年累計勞物貨物欄內(nèi)已經(jīng)超過80萬了,是不是12月份往前推十二個月算?我中間有幾個月沒有收入呢?也算嗎,也算達(dá)到了?/?q 我們填時是貨物勞務(wù)和服務(wù)是分開填的,他們說是分開計稅的,也就是說有一項達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)就要轉(zhuǎn)一般,那我服務(wù)類沒有達(dá)到500萬呢,是不是必需讓我轉(zhuǎn)了?
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2017-01-13
你好,我是小規(guī)模,稅務(wù)局代開專票,開了一張紅字發(fā)票,季報時如何申報增值稅申報表呢?
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2022-01-10
增值稅一般納稅人申報表,7月份的申報表在附表一里面填寫了未開票收入24.6萬,8月份這24.6萬全部開出,8月份的申報表我應(yīng)該怎么填寫?
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2018-08-28
增值稅主表的第30欄(本期繳納上期上期應(yīng)納稅額),因為以前會自動跳動數(shù)字出來就沒有去管它,但現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)需要手動填寫,但有三個月的申報表上都沒有填寫這欄數(shù)字。我現(xiàn)在申報11月報表填寫第30欄時,是填寫上期的納稅金額還是連著以前幾個月繳納稅額?
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2019-12-02
運輸單位開出的運輸費稅率是11的,開完紅字了,但申報增值稅時沒統(tǒng)計上,增值稅申報表里沒有這檔稅率,怎么處理啊
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2019-01-04
代開專票當(dāng)時增值稅就交了,到了次月申報表上是不是不加上去的,那申報里收入和增值稅只是當(dāng)月沒交稅的數(shù)嗎
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2017-02-22
老師,增值稅發(fā)票進行退稅勾選確認(rèn)了,但是發(fā)現(xiàn)勾選錯了,下個月申報增值稅的時候可以在附表二中改成抵扣申報嗎?
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2019-07-25
做賬時免征增值稅是按1%還是3%做賬,因為它申報時不超過30萬是按3%申報增值稅報表的,但開票時是按1%開票的。
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2020-04-11
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