国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

老師好,我們是建筑行業(yè)!小規(guī)模!在異地預(yù)繳稅后回到本地報稅,增值稅申報表23欄預(yù)繳稅款,不能填寫我們已經(jīng)預(yù)繳的稅(異地預(yù)繳),提示23欄金額不能大于0??!那我們預(yù)繳的稅怎么抵扣呢?怎么填寫增值稅申報表呢?謝謝解答
1/1775
2020-01-13
專利代理可以差額征稅嗎?可以扣除代交的官費? 如果可以差額征稅,是不是客戶支付的款是代理費及官費,代理企業(yè)開全額專票,支付的官費(開票單位是代理企業(yè)),增值稅申報表可以扣除官費
1/2469
2019-10-18
你好老師!建筑工程公司有個異地跨省的項目,這個外省要求當(dāng)月開票次月預(yù)交,在次月1~15號預(yù)交,這種情況本月2月開了9個點的銷項,還是按7個點準備進賬稅額呢還是按9個點準備進項稅額呢?那次月3月份預(yù)交的2個點能去抵扣2月的增值稅申報表的稅額嗎?
8/1235
2021-02-02
老師好!發(fā)票認證系統(tǒng)認證的通行費是普通電子發(fā)票,填到增值稅申報表的8b么?還是直接填到35行?
3/1581
2020-05-10
,請問老師,外貿(mào)企業(yè)退稅用的進項專票,如果在系統(tǒng)里進行了退稅勾選,在增值稅申報表的時候,把它填入到待抵扣進行稅額,是不是不需要做轉(zhuǎn)出了,可是我們在做分錄的時候,還是計入進項稅額當(dāng)中
1/2286
2018-11-18
各位老師,我在報稅實務(wù)中遇到一個疑點,請各位老師幫忙答疑!我們是一家小規(guī)模納稅企業(yè),我們省內(nèi)跨市有一家非獨立核算的分支機構(gòu),企業(yè)所得稅合并總機構(gòu)申報繳納,但是增值稅就地繳納!在總機構(gòu)申報時,企業(yè)所得稅收入是填列總分機構(gòu)的合計數(shù),但是增值稅申報表中收入只填列總機構(gòu)的,這樣的話收入金額填列的不一致。原本以為在總公司的增值稅申報表中可以加上分支機構(gòu)的收入金額,再減去已交的稅費,這樣兩個稅種收入一致,但是并不能如此操作,哪個環(huán)節(jié)出問題了!
1/535
2021-04-16
老師,您好!請問派遣公司差額征稅,帳務(wù)全額確認收入,與增值稅申報表的銷售不符怎么辦
1/1087
2019-07-06
老師,我們是一家保安派遣公司,稅務(wù)是差額征稅,2020年我們開票額是256萬,實際填寫增值稅申報表是27萬,現(xiàn)在稅局問我們?yōu)樯堕_票額是256萬,實際銷售收入是27萬,我該怎么回答呢
5/400
2021-05-20
小規(guī)模公司5月份代開專票,6月份做代開負數(shù)發(fā)票,沒有做退稅,那么增值稅申報表本期預(yù)繳稅額填上這筆稅款,我們就不用做退稅了是吧?這樣做對嗎?
1/636
2018-07-11
老師,我在理2018年一套賬,之前他們已經(jīng)做了報稅,匯算清繳。憑證不全,銷售額比對增值稅申報表,確定收入,但是成本費用這塊沒得憑證,沒得對比。我該從那里下手呢?
1/376
2022-03-25
老師,你好,請問外貿(mào)企業(yè)(商貿(mào)型)填增值稅申報附表二時要用于出口的進項票到底應(yīng)該怎么填?學(xué)堂的稅務(wù)實操視頻是先填在抵扣那里,然后再填其他進項轉(zhuǎn)出,也有學(xué)堂的實務(wù)視頻中是直接將需要退稅的進項填在待抵扣那里面不作轉(zhuǎn)出?到底應(yīng)該是怎么填呢?
4/827
2020-03-22
2023年利潤表營業(yè)收入合計數(shù)比增值稅納稅申報表里面銷售收入的金額大,要怎么處理?
5/347
2024-05-08
老師,還是調(diào)賬的事情,這個月我們整理以前遺留資料的時候發(fā)現(xiàn)了前期有開出的發(fā)票沒確認收入做賬,是2018年的發(fā)票,然后這張發(fā)票我在2019年5月份的時候確認收入做賬了,可是今天我再稅控盤里抄報稅時發(fā)現(xiàn)我沒辦法抄報這張發(fā)票的事實。。這樣的話我5月份的增值稅申報表里銷項稅和收入金額就對不上了啊,怎么辦,這張發(fā)票價稅合計119959,稅額16705.82,報增值稅時收入和發(fā)票對應(yīng)不上的話會有什么處罰么?
3/658
2019-06-12
老師你好,公司小規(guī)模,為什么增值稅申報表上上個月的普票免稅銷售額是21368.14,本期小企業(yè)免稅額是641.58呢?而不是213.86呢
3/597
2021-11-11
請問 外貿(mào)型出口企業(yè),進項發(fā)票中退稅勾選的數(shù)據(jù),應(yīng)該填寫在增值稅申報表的哪個位置?謝謝!
1/3842
2020-02-22
昨天剛申報的企業(yè)所得稅季度表,為什么打印不出來,同時申報的增值稅主表,附表都能打印,怎樣才能打印
1/1209
2015-10-11
環(huán)境護稅納稅表,土地增值納稅表不用填,可申報要填,又不能填0,怎么辦
3/348
2019-02-01
小規(guī)模納稅人,什么情況下需要填增值稅納稅申報表附列資料這個表呢?
3/2440
2020-07-09
老師,申報增值稅時,要抵減稅控盤的抵減額,我已經(jīng)在增值稅減免稅申報明細表填列了金額,還需要填寫在主表的第18欄中嗎,數(shù)據(jù)沒有自動帶出
1/600
2020-10-10
老師您好!房地產(chǎn)企業(yè)老項目,預(yù)收業(yè)主房款,未開發(fā)票(按3%預(yù)交}當(dāng)時申報《增值稅預(yù)交稅款表》,現(xiàn)在給業(yè)主開增值稅普通發(fā)票5%,當(dāng)期申報表怎樣填寫?
1/212
2022-02-18
添加到桌面