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【第1題】甲股份有限公司從外單位購得一項商標(biāo)權(quán),支付價款3000萬元,增值稅180 萬,款項已支付,該商標(biāo)權(quán)的使用壽命為10年,不考慮殘值的因素,編制取得商標(biāo)權(quán)時的 會計分錄。(單位用萬元) 【第2題】假設(shè)每年按直線法攤銷300萬元,編制攤銷的會計分錄。(單位用萬元)
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2022-07-18
老師,9月有利潤10萬要計提所得稅 分錄是 借所得稅費用10*5%? 貸,應(yīng)交稅費,應(yīng)交企業(yè)所得稅;10月交稅,借應(yīng)交稅費, 貸,銀行存款么?
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2023-10-07
是有一筆匯繳清算所得稅補交2200的所得稅,其中是調(diào)整了福利費還有招待費。補交2200的所得稅整個完整的分錄麻煩幫寫一下。
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2018-09-11
你好,12月企業(yè)所得稅月底計提,公司有彌補虧損,這樣就交不了所得稅了,那么做賬怎么寫分錄,還是借:所得稅費用貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅嗎?應(yīng)交稅費有-企業(yè)所得稅有余額怎么做,轉(zhuǎn)到哪個科目
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2020-01-13
要求:計算2016年至2018年的應(yīng)納稅暫時性差異和可抵扣暫時性差異,各年應(yīng)確認的遞延所得稅負債與遞延所得稅資產(chǎn),各年應(yīng)確認的當(dāng)期所得稅、遞延所得稅與所得稅費用,并編制相應(yīng)的會計分錄。
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2020-06-12
所得稅費用該怎么填列?上季度(4-6)季度的所得稅費用有發(fā)生額,在6月的利潤表當(dāng)中所得稅費用那里要填列嗎?還是可以在7月申報利潤表的時候填所得稅費用?是把所得稅費用結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配了。
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2018-08-08
老師好!股票轉(zhuǎn)讓所得是資本利得,個人承擔(dān)成交額千分之一的印花稅;但是如果個人持有股份沒賣而是獲得了股息紅利所得,這個是不交個人所得稅的是吧?
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2021-08-12
已經(jīng)申請所得稅由總公司匯總繳納的分公司(已經(jīng)在分公司所在地備案),分公司每個季度(小規(guī)模納稅人)還需要在電子稅務(wù)局申報所得稅嗎?需要申報的話怎么填?
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2021-01-11
從被投資企業(yè)取得的分紅要交企業(yè)所得稅嗎(是股東之一)
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2017-03-02
1)每月從雇傭單位甲外商投資企業(yè)取得稅前工資、薪金收入18000元;向乙公司轉(zhuǎn)讓自己的專利權(quán)的使用權(quán),取得稅前收入20000元;受托為丙公司做工程設(shè)計,獲得稅前工程設(shè)計收入48000元。 (2)取得股票轉(zhuǎn)讓收入20000元。 (3)購物中獎獲得稅前獎金收入25000元。 李某本年專項扣除、專項附加扣除和依法確定的其他扣除共計50000元。 要求:(1)計算李某本年綜合所得應(yīng)納個人所得稅。(4分) (2)計算李某股票轉(zhuǎn)讓所得應(yīng)納個人所得稅。(2分) (3)計算李某購物中獎所得應(yīng)納個人所得稅。(2分) (4)計算李某全年應(yīng)繳納的個人所得稅。(2分)
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2023-06-07
我17年年末未分配利潤是-128487.91元,18年一季度的利潤總額是39008.7元,18年一季度還用交企業(yè)所得稅嗎?
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2018-04-09
建筑勞務(wù)公司幫工人交的個稅怎么掛賬 最終項目會把這個稅款打回到公司 但是前面記到所得稅然后下設(shè)了二級科目個人所得稅 所以之前變成沖減凈利潤了 現(xiàn)在收到這個款可以把它轉(zhuǎn)增未分配利潤嗎,那未分配利潤金額太大怎么辦 放在那里有影響嗎? 只要不分紅
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2022-05-24
老師 它這里面是如果要看一到11月份全年利潤,本年利潤總額是不能直接看11月份余額表里面本年利潤本年累計發(fā)生額的。他是要拿本期的11月,11月份本期的貸方減借方這個余額加上利潤分配未分配利潤。本年累計發(fā)生額的代發(fā),再加上所得稅費用,本年累計發(fā)生額的代發(fā),他為什么不能直接看本年利潤,本年累計發(fā)生額嘞。這個問題我糾結(jié)了一下午,一直沒有弄明白。因為我要算這個11月份的所得稅,我就必須知道一到11月份的本年利潤總額,但是他這個本年利潤總額是不能直接看的,要自己去算的。你
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2023-07-17
匯算清繳補繳所得稅,報表要修改 未分配利潤 期初數(shù)?
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2018-04-11
老師,公司企業(yè)所得稅是核定征收,未分配利潤金額過大,應(yīng)該怎樣把金額調(diào)小,謝謝
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2022-01-06
收到上年一退回的所得稅報表要怎么調(diào)整,是直接改未分配利潤和貨幣資金的年初數(shù)嗎
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2019-06-19
收到退回17年的企業(yè)所得稅,現(xiàn)在稅務(wù)申報時,報表未分配利潤還是按今年年初數(shù)的金額填寫嗎?
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2019-07-05
在嗎?老師。去年盈利,但是未分配利潤為負數(shù),現(xiàn)在匯算清繳還需不需要交企業(yè)所得稅。
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2022-04-22
老師,我們收到匯算清繳所得稅退款,為什么要計入未分配利潤啊,而不是沖銷所得稅費用
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2019-08-21
最后注銷時,賬上只剩200未分配利潤和現(xiàn)金科目,就代表盈利200.這個200還用交企業(yè)所得稅嗎,核定征收的,盈利好注銷嗎?
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2019-11-28
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