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公司實(shí)收資本30萬,2020年期末未分配利潤4.7萬,2021年3月未分配利潤是2.9萬?,F(xiàn)在公司要做95%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓,請問需繳個(gè)人所得稅多少?轉(zhuǎn)后賬務(wù)處理怎么處理?
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2021-04-18
老師計(jì)提所得稅金額轉(zhuǎn)入未分配利潤中,利潤總額減少,與利潤表金額不符,是調(diào)上年度末分配利潤嗎還是其他方法
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2023-04-16
現(xiàn)在有個(gè)單位的賬,我把賬給她們都做完了,現(xiàn)在要調(diào)這個(gè)企業(yè)所得稅表,把沒有票的都調(diào)增了,之前的利潤總額是-47315.92,他的都沒有票,房租一年(18年9月1日至19年9月1日)是13000,工資發(fā)了6個(gè)月18000,還有一個(gè)交了的250元的印花稅,剩下的都是沒票的,他們是7月份成立的公司,這該怎么調(diào)? 這個(gè)調(diào)完之后,是不是就影響了19年的期初數(shù),未分配利潤,這個(gè)該怎么寫
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2019-07-14
請教老師就是,我們的資產(chǎn)負(fù)債里里的未分配利潤是-74萬左右,但是,我們的企業(yè)所得稅的匯算清繳總是根據(jù)專管員的交稅要求進(jìn)行調(diào)整,現(xiàn)在的情況是匯算清繳的利潤是正數(shù),這種情況,怎么處理呢
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2021-10-27
請問:2020年5月做所得稅匯算比如應(yīng)補(bǔ)所得稅10000萬,5月做帳:借:利潤分配--未分配利潤10000,貸,應(yīng)交稅稅10000,如果在報(bào)2020年季報(bào)報(bào)表時(shí),調(diào)整 了2020年期初數(shù)“未分配利潤與應(yīng)交稅費(fèi)”各10000萬,是不是只調(diào)期初,(財(cái)務(wù)軟件沒有調(diào)整),報(bào)表期末數(shù)是根據(jù)軟件的期末數(shù)生成,申報(bào)報(bào)表期末數(shù)不用調(diào)整 (“未分配利潤與應(yīng)交稅費(fèi)”各10000萬),不知理解對不? 如果期末數(shù)也調(diào)整(“未分配利潤與應(yīng)交稅費(fèi)”各10000萬),到了6月份季度報(bào)表應(yīng)交稅費(fèi)就會(huì)在貸方多10000萬,回為期初調(diào)了應(yīng)交稅費(fèi)10000萬,而在5月又做了憑證補(bǔ)提2019年的企業(yè)所得稅10000萬,而銀行扣一次
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2020-09-28
企業(yè)所得稅第四季度可以到5.31號前報(bào),第四季是要交所得稅,如果這個(gè)月要到月底報(bào),那所得稅計(jì)提分錄是坐在12月還是這個(gè)月
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2019-01-04
老師好,21年做20年企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),涉及到調(diào)增補(bǔ)企業(yè)所得稅,應(yīng)納稅所得額100萬以內(nèi)的部分適用2.5%稅率還是5%的稅率?
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2021-04-30
公司一直都有交利息股息紅利所得,現(xiàn)在公司準(zhǔn)備注銷,這個(gè)利息股息紅利所得可以遞減未分配利潤需要繳交的個(gè)人所得稅嗎?
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2019-04-03
甲公司2023年8月的應(yīng)發(fā)工資200000元(其中:生產(chǎn)工人工資100000元車間管理人員工資50000元、企業(yè)行政管理人員工資50000元),社保單位承擔(dān)部分30000元,個(gè)人承擔(dān)部分12000元。公積金單位承擔(dān)部分10000元,個(gè)人承擔(dān)部分10000元,發(fā)放時(shí)扣回職工次款2000元,代扣個(gè)稅1000元。(1)編制計(jì)提工資的會(huì)計(jì)分錄 (2)統(tǒng)制計(jì)提單位社保、公積金的會(huì)計(jì)分錄(3)編制發(fā)放工資的會(huì)計(jì)分錄 (4)綜制上交社保、公積金的分錄 (5)編制繳納代扣個(gè)人所得稅的會(huì)計(jì)分錄
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2023-09-05
你好,12月企業(yè)所得稅月底計(jì)提,公司有彌補(bǔ)虧損,這樣就交不了所得稅了,那么做賬怎么寫分錄,還是借:所得稅費(fèi)用貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅嗎?應(yīng)交稅費(fèi)有-企業(yè)所得稅有余額怎么做,轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
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2020-01-13
要求:計(jì)算2016年至2018年的應(yīng)納稅暫時(shí)性差異和可抵扣暫時(shí)性差異,各年應(yīng)確認(rèn)的遞延所得稅負(fù)債與遞延所得稅資產(chǎn),各年應(yīng)確認(rèn)的當(dāng)期所得稅、遞延所得稅與所得稅費(fèi)用,并編制相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄。
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2020-06-12
所得稅費(fèi)用該怎么填列?上季度(4-6)季度的所得稅費(fèi)用有發(fā)生額,在6月的利潤表當(dāng)中所得稅費(fèi)用那里要填列嗎?還是可以在7月申報(bào)利潤表的時(shí)候填所得稅費(fèi)用?是把所得稅費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配了。
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2018-08-08
老師您好,這個(gè)未分配利潤18年期末數(shù)字是我剛加進(jìn)去的,注銷,稅務(wù)的人說期末未分配利潤這一欄里必須是這個(gè)數(shù)字,其他可以隨便調(diào),說調(diào)好了就不繳納稅款,調(diào)不好就繳納稅款,這個(gè)未分配利潤的數(shù)字是16-17年所得稅清算時(shí)候通過調(diào)增的利潤,說必須帶到18年來,我本來放在期初他說期初不管,他只要未分配利潤期末是這個(gè)數(shù)字。想請教一下老師這個(gè)應(yīng)該怎么調(diào)呢?
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2018-11-22
老師,去年12月份注冊的公司,沒有收入, 沒有利潤 ,賬面上未分配利潤-5123.67元,請問下 我的這個(gè)所得稅季報(bào)表主表怎么填? ?2018年要做匯算清繳嗎?
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2019-01-10
老師您好,截止11月底,我公司利潤表中利潤總額為23874.40元,假設(shè)12月份沒發(fā)生業(yè)務(wù),那是否意味著年底要繳納所得稅呢?是否還應(yīng)該看去年的未分配利潤數(shù)字呢?
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2016-12-08
平時(shí)交所的稅,涉及科目就是所得稅費(fèi)用和應(yīng)交稅費(fèi)和銀行,平時(shí)不會(huì)說交完稅就結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤,所以導(dǎo)致我下個(gè)季度利潤就重復(fù)了,像這種的怎么辦啊
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2018-10-19
老師,去年是虧的,今年有利潤,他們說是今年年底的所得稅申報(bào)時(shí)是直接自動(dòng)彌補(bǔ)去年虧損后的利潤交的所得稅是嗎????不是先預(yù)交今年的,再匯算清交時(shí)補(bǔ)退了是吧?? 老師,我?guī)?nèi)12月要做這筆彌補(bǔ)虧損的帳嗎??還是直接做一筆彌補(bǔ)后的交的所得稅的分錄就行了????年底r所得稅我要做哪個(gè)分錄?/?請列出來 ,謝謝,急! 有利潤還要做一筆未分配利潤是嗎?怎么做分錄?還要計(jì)提盈余公積嗎???
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2018-01-10
請問老師,本年利潤盈利為A,年底將本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤后,本年利潤是負(fù)數(shù),因?yàn)橛?0000多的企業(yè)所得稅,這個(gè)合理嗎
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2021-01-11
財(cái)務(wù)報(bào)表里面未分配利潤怎么算?我公司上年是虧損,本年盈利,盈利暫未分配,企業(yè)所得稅已交
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2019-01-17
財(cái)務(wù)報(bào)表未分配利潤-5萬,年報(bào)的企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損表沒顯示有未分配利潤的虧損,這個(gè)怎么處理?可以抵扣嗎
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2020-05-21
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