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在嗎?老師。去年盈利,但是未分配利潤(rùn)為負(fù)數(shù),現(xiàn)在匯算清繳還需不需要交企業(yè)所得稅。
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2022-04-22
老師,我們收到匯算清繳所得稅退款,為什么要計(jì)入未分配利潤(rùn)啊,而不是沖銷(xiāo)所得稅費(fèi)用
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2019-08-21
最后注銷(xiāo)時(shí),賬上只剩200未分配利潤(rùn)和現(xiàn)金科目,就代表盈利200.這個(gè)200還用交企業(yè)所得稅嗎,核定征收的,盈利好注銷(xiāo)嗎?
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2019-11-28
賬面上未分配利潤(rùn)有105萬(wàn),小微企業(yè)要注銷(xiāo),分配到股東賬上,是不是股東要繳納20%的個(gè)人所得稅
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2023-03-30
某公司所得稅率25%,本年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)400 000元。年終,按凈利潤(rùn)的10%,20%的比例提取法定盈余公積金,向投資人分配現(xiàn)金股利。 求:結(jié)轉(zhuǎn)凈利潤(rùn)和年終有關(guān)利潤(rùn)分配的會(huì)計(jì)分錄
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2021-06-26
?公司實(shí)收資本沒(méi)有投完情況下,有未分配利潤(rùn)可以直接轉(zhuǎn)實(shí)收資本不?需要繳納個(gè)人所得稅股息紅利不?
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2023-09-09
公司實(shí)收資本30萬(wàn),2020年期末未分配利潤(rùn)4.7萬(wàn),2021年3月未分配利潤(rùn)是2.9萬(wàn)?,F(xiàn)在公司要做95%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)?qǐng)問(wèn)需繳個(gè)人所得稅多少?轉(zhuǎn)后賬務(wù)處理怎么處理?
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2021-04-18
老師計(jì)提所得稅金額轉(zhuǎn)入未分配利潤(rùn)中,利潤(rùn)總額減少,與利潤(rùn)表金額不符,是調(diào)上年度末分配利潤(rùn)嗎還是其他方法
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2023-04-16
現(xiàn)在有個(gè)單位的賬,我把賬給她們都做完了,現(xiàn)在要調(diào)這個(gè)企業(yè)所得稅表,把沒(méi)有票的都調(diào)增了,之前的利潤(rùn)總額是-47315.92,他的都沒(méi)有票,房租一年(18年9月1日至19年9月1日)是13000,工資發(fā)了6個(gè)月18000,還有一個(gè)交了的250元的印花稅,剩下的都是沒(méi)票的,他們是7月份成立的公司,這該怎么調(diào)? 這個(gè)調(diào)完之后,是不是就影響了19年的期初數(shù),未分配利潤(rùn),這個(gè)該怎么寫(xiě)
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2019-07-14
請(qǐng)問(wèn):2020年5月做所得稅匯算比如應(yīng)補(bǔ)所得稅10000萬(wàn),5月做帳:借:利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)10000,貸,應(yīng)交稅稅10000,如果在報(bào)2020年季報(bào)報(bào)表時(shí),調(diào)整 了2020年期初數(shù)“未分配利潤(rùn)與應(yīng)交稅費(fèi)”各10000萬(wàn),是不是只調(diào)期初,(財(cái)務(wù)軟件沒(méi)有調(diào)整),報(bào)表期末數(shù)是根據(jù)軟件的期末數(shù)生成,申報(bào)報(bào)表期末數(shù)不用調(diào)整 (“未分配利潤(rùn)與應(yīng)交稅費(fèi)”各10000萬(wàn)),不知理解對(duì)不? 如果期末數(shù)也調(diào)整(“未分配利潤(rùn)與應(yīng)交稅費(fèi)”各10000萬(wàn)),到了6月份季度報(bào)表應(yīng)交稅費(fèi)就會(huì)在貸方多10000萬(wàn),回為期初調(diào)了應(yīng)交稅費(fèi)10000萬(wàn),而在5月又做了憑證補(bǔ)提2019年的企業(yè)所得稅10000萬(wàn),而銀行扣一次
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2020-09-28
建筑勞務(wù)公司幫工人交的個(gè)稅怎么掛賬 最終項(xiàng)目會(huì)把這個(gè)稅款打回到公司 但是前面記到所得稅然后下設(shè)了二級(jí)科目個(gè)人所得稅 所以之前變成沖減凈利潤(rùn)了 現(xiàn)在收到這個(gè)款可以把它轉(zhuǎn)增未分配利潤(rùn)嗎,那未分配利潤(rùn)金額太大怎么辦 放在那里有影響嗎? 只要不分紅
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2022-05-24
請(qǐng)教老師就是,我們的資產(chǎn)負(fù)債里里的未分配利潤(rùn)是-74萬(wàn)左右,但是,我們的企業(yè)所得稅的匯算清繳總是根據(jù)專(zhuān)管員的交稅要求進(jìn)行調(diào)整,現(xiàn)在的情況是匯算清繳的利潤(rùn)是正數(shù),這種情況,怎么處理呢
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2021-10-27
你好,12月企業(yè)所得稅月底計(jì)提,公司有彌補(bǔ)虧損,這樣就交不了所得稅了,那么做賬怎么寫(xiě)分錄,還是借:所得稅費(fèi)用貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅嗎?應(yīng)交稅費(fèi)有-企業(yè)所得稅有余額怎么做,轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
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2020-01-13
要求:計(jì)算2016年至2018年的應(yīng)納稅暫時(shí)性差異和可抵扣暫時(shí)性差異,各年應(yīng)確認(rèn)的遞延所得稅負(fù)債與遞延所得稅資產(chǎn),各年應(yīng)確認(rèn)的當(dāng)期所得稅、遞延所得稅與所得稅費(fèi)用,并編制相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄。
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2020-06-12
所得稅費(fèi)用該怎么填列?上季度(4-6)季度的所得稅費(fèi)用有發(fā)生額,在6月的利潤(rùn)表當(dāng)中所得稅費(fèi)用那里要填列嗎?還是可以在7月申報(bào)利潤(rùn)表的時(shí)候填所得稅費(fèi)用?是把所得稅費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配了。
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2018-08-08
老師請(qǐng)問(wèn):季度預(yù)交企業(yè)所得稅,銀行扣款時(shí),會(huì)計(jì)分錄如何做,需要提前計(jì)提嗎?另如果以前年度彌補(bǔ)了虧損不用交的話怎么做賬?
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2020-04-21
每季度企業(yè)所得稅結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)還是利潤(rùn)分配
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2015-11-29
#提問(wèn)#,請(qǐng)問(wèn)下,我公司是查賬征收納稅人,第三季度利潤(rùn)總額60萬(wàn)元,然后9月份計(jì)提所得稅時(shí)是不是直接用利潤(rùn)總額60*25%=15萬(wàn)元,會(huì)計(jì)分錄是,借:所得稅15萬(wàn)元 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 15萬(wàn)元。然后我在申報(bào)第三季度的企業(yè)所得稅時(shí)有減免的金額少于15萬(wàn),那么我10月份繳納的企業(yè)所得稅和我計(jì)提的不一致,或者是我的入賬方法錯(cuò)誤?麻煩老師指導(dǎo)下
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2019-10-16
甲公司于2006月購(gòu)入一臺(tái)機(jī)器設(shè)備,成本為500 000元,預(yù)計(jì)凈殘值零。會(huì)計(jì)上采用年數(shù)總和法按5年計(jì)提折舊,計(jì)稅時(shí)要求采用直線法按5年計(jì)提折舊,稅法規(guī)定的使用年限及凈殘值均與會(huì)計(jì)相同。該公司所得稅稅率為33%,假定該公司各會(huì)計(jì)期間均未對(duì)固定資產(chǎn)計(jì)提減值準(zhǔn)備。 要求:按債務(wù)法計(jì)算甲公司2007年起該項(xiàng)固定資產(chǎn)各年的賬面價(jià)值、計(jì)稅基礎(chǔ)及應(yīng)予確認(rèn)的遞延所得稅,并編制相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄。
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2023-06-05
年底是先計(jì)提企業(yè)所得稅后再計(jì)提盈余公積后再分配利潤(rùn)的嗎
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2017-06-21