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賬上有轉(zhuǎn)出未交增值稅借方發(fā)生額的,本月應(yīng)交增值稅怎么算呢?
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2018-04-26
已交稅金借方有余額,轉(zhuǎn)出未交增值稅借方也有余額,但是銷項(xiàng)與進(jìn)項(xiàng)稅額相減無余額,已交稅金和轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額不管,還是哪錯(cuò)了,要怎樣處
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2019-09-07
進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)是應(yīng)該做在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅借方,還是做在應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅留底稅額借方呢
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2020-07-04
進(jìn)項(xiàng)稅在借方有余額339205.72元,轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額104623.66元,減免稅款借方余額760元,這幾個(gè)科目導(dǎo)致應(yīng)交稅費(fèi)在借方出現(xiàn)余額464元,這在期初數(shù)據(jù)錄入要怎么填寫?
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2021-03-31
一般納稅人月末需繳納增值稅,計(jì)提時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未繳增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅;次月繳納時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸:銀行存款,這樣一來應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅明細(xì)賬借方有余額,不平。怎樣處理好呢?
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2018-09-18
上個(gè)月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)有留底,結(jié)轉(zhuǎn)后應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額,本月銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),但是要交的增值稅額小于上月留底稅額,本月增值稅賬務(wù)怎么處理
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2022-11-01
繳納2016年度企業(yè)所得稅,不用計(jì)提是吧?直接借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅,貸銀存?
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2017-06-01
老師,我1月支付了所得稅 ,3月收到就退回,收到退回我做了分錄是:借:銀行存款 正數(shù) ,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 (紅字)負(fù)數(shù) 可是我的報(bào)表關(guān)聯(lián)不了,這是怎么回事,,,,想問一下稅是不是不能反分錄的,還是說只有:應(yīng)交增值稅下面10個(gè)才不可以
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2020-04-14
請(qǐng)教老師:在什么情況下,要做借:應(yīng)交稅費(fèi)--贏家增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅科目
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2016-08-04
應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 這個(gè)科目月末能有余額嗎?有余額什么時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)?怎樣結(jié)轉(zhuǎn)
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2017-08-29
老師,小規(guī)模勞務(wù)公司,應(yīng)交稅費(fèi)明細(xì)是應(yīng)交增值稅,還是未交增值稅,蓋是簡易計(jì)稅
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2021-06-21
轉(zhuǎn)出本月未交增值稅的意思,是表示本月應(yīng)該繳交的增值稅,從“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅”賬戶轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅”賬戶。是這樣理解嗎? 如果是繳納時(shí),就是借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸 銀行存款?
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2016-04-01
請(qǐng)問老師,實(shí)際工作中如果有銷項(xiàng)發(fā)票沒有錄入系統(tǒng)中,是不是這樣做呢?借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅呢?
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2016-10-11
我數(shù)據(jù)讀取有點(diǎn)出入,賬面最后結(jié)轉(zhuǎn)下來是89530.28.申報(bào)的時(shí)候自動(dòng)讀取的增值稅最后是89529.65。這兩個(gè)相差0.63﹉ 現(xiàn)在賬面看明細(xì)應(yīng)交稅金上是89529.22,跟89530.28就是差了1.06,應(yīng)交稅金未交增值稅明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)的就是89530.28,這個(gè)明細(xì)是對(duì)的。現(xiàn)在1.06在應(yīng)交轉(zhuǎn)出多交增值稅借方.我要調(diào)平,2.調(diào)平后的金額我要轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅金上。,未交增值稅貸方。怎么過度轉(zhuǎn)過去。
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2019-08-13
物業(yè)公司,小規(guī)模企業(yè),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅名下需要設(shè)“未交增值稅”明細(xì)科目嗎
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2018-03-02
月末怎樣繳稅的借:應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸:銀行存款 怎樣把交過的在已交稅金里顯示,分錄怎樣做
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2019-06-02
當(dāng)月有簡易征收應(yīng)交的增值稅時(shí),計(jì)提時(shí)是否貸計(jì)應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(簡易征收)計(jì)提時(shí)入了應(yīng)交稅金-未交增值稅,是否需要調(diào)賬?
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2017-04-24
老師,我2019年12月底忘記把增值稅銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,請(qǐng)問2020年1月支付增值稅時(shí),分錄我可以直接寫嗎?借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:銀存
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2020-05-28
老師,我公司內(nèi)賬,考慮核算方便,核算數(shù)據(jù)相對(duì)準(zhǔn)確(因?yàn)槲宜卷?xiàng)目筆數(shù)多,有的項(xiàng)目開票有的不開票,如果每筆項(xiàng)目先查是否有開票,再做貸:增值稅銷項(xiàng),工作量很大,效率極低),我打算將每月進(jìn)銷項(xiàng)相抵后計(jì)算出的應(yīng)交增值稅額借:主營成本(公司本部)貸應(yīng)交稅費(fèi)(未交增值稅),繳納時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)(未交增值稅)貸:銀行存款。是否可行?
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2020-01-22
增值稅分錄是:借:應(yīng)交稅金 —應(yīng)交增值稅 貸:應(yīng)交稅金—未交增值稅,結(jié)轉(zhuǎn)分錄,借:本年利潤貸:增值稅費(fèi)用 對(duì)嗎
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2017-04-08