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公司法人章去銀行變更印鑒,銀行收的印鑒變更費用是計入財務(wù)費用手續(xù)費里面還是管理費用辦公費里面?
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2018-08-02
收取房租一次性開具一年的發(fā)票分攤后未超過15萬元可免征增值稅,一個說免一個說不免不懂怎么理解?不過發(fā)票已開具增值稅就產(chǎn)生如何免征?如在1月份一次性已開一年的120萬怎么申報才免征?
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2022-02-19
收到預收款時賬務(wù)處理,借:銀行存款100000 貸:預收賬款:95238.10 應交稅費-應交增值稅4761.9 當月開具了紅字增值稅專票價稅合計50000元, 可以做分錄 借:應交稅費-應交增值稅4761.9 貸:應交稅費-應交增值稅2380.95 銀行存款:2380.95
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2019-02-22
小微企業(yè)月銷售額么有超過十萬塊的銷售額的增值稅不是免征嗎?那其附加稅免征嗎?
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2019-03-01
2. 某企業(yè)為增值稅一般納稅人,主營二手車交易,2019年5月取得含稅銷售額206萬元;除上述收入外,該企業(yè)當月又將本企業(yè)于2007年6月購入自用的一輛貨車和2010年10月購入自用的一輛貨車分別以10.3萬元和33.9萬元的價格出售,則該企業(yè)當月應納的增值稅為( )萬元。 A.8.29 B.8.1 C.10.4 D.10.5 參考答案:B 我的答案:C: 一般納稅人銷售舊貨依照3%征收率減按2%征收增值稅:206÷(1+3%)×2%=4萬元; 一般納稅人銷售自己使用過的2009年1月1日以前購入的固定資產(chǎn),依照3%征收率減按2%征收增值稅: 2010年10月之后?
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2020-03-17
折舊方法確定后,不能隨意更改,如果要改變折舊方法,需經(jīng)稅務(wù)部門批準是嗎
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2016-08-15
請問小規(guī)模納稅人在增值稅申報時:減按1%征收率征收增值稅的銷售額應當填寫在《增值稅及附加稅費申報表(小規(guī)模納稅人適用)》“應征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”相應欄次,對應減征的增值稅應納稅額按銷售額的2%;開票時開電子專票時,現(xiàn)代服務(wù)*技術(shù)服務(wù)費按3%稅率開專票的銷售額填,對應減征的增值稅應納稅額按銷售額的2%;開專票1%的銷售額不計入該項對吧?開票時可以選擇按1%開,也可以按3%開?
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2024-05-31
1.企業(yè)財務(wù)管理目標的代表性理論中,不包括(?。?。 A.利潤最大化 B.股東財富最大化 C.企業(yè)價值最大化 D.債務(wù)價值最小化 2.企業(yè)財務(wù)管理體制的核心是(?。?。 A.配置財務(wù)管理權(quán)限 B.制定財務(wù)管理的實現(xiàn)機制 C.設(shè)計財務(wù)管理的運行模式 D.確定財務(wù)管理的組織機構(gòu) 3.下列選項中,不屬于長期金融市場的是(?。?。 A.大額定期存單市場 B.股票市場 C.債券市場 D.融資租賃市場
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2024-02-18
建筑勞務(wù)公司收到包工頭或班組長代開的發(fā)票時,按照差額征稅的規(guī)定,全額給承包單位開具增值稅發(fā)票,按照“(勞務(wù)公司收取承包單位的所有款項價外費用—包工頭或班組長的專業(yè)作業(yè)分包額)÷(1+3%)×3%”計征增值稅 不太理解意思,可否舉例說明?怎么是3%的稅率? 公司稅率是9% ,在這塊要怎么進行差額征收?
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2019-12-26
老師,您好!我想問下下列問題: 1、增值稅普票的話,不適用差額征稅是嗎?適用于增值稅專用發(fā)票開具差額票?可以自行在開票系統(tǒng)中自己開具嗎? 2、可以簡易計稅和差額征稅同時使用嗎? 3、申報的具體操作是怎樣子的呢? 4、發(fā)票的貨物...名稱的管理需要填寫稅率嗎?
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2019-08-05
公司因法人變更,在銀行辦理的印鑒變更手續(xù)費進財務(wù)費還是管理/茶
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2017-03-23
請問老師,稅控維護年費可以減免,其分錄流程可這樣做嗎? 1.支付年費時,借:管理費用 280 貸:銀行 280 2.抵減稅款,借:應交增值稅-減免稅款 280 貸:管理費用-280 3.月結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)稅費時, 借:應交增值稅-銷項稅 1000 貸:應交增值稅-進項稅 700 應交增值稅-減免稅款 280 應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交稅費 20 借:應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交稅費 20 貸:應交增值稅-未交稅費 20 4.扣繳稅時,借:應交增值稅-未交稅費 20 貸:銀行 20
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2021-01-05
根據(jù)下列資料計算增值稅相關(guān)稅額(注意:小規(guī)模納稅人征收率3%,一般納稅人適用稅率17%) 1、某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人,8月取得銷售收入總額(含稅)10.3萬元。計算該生產(chǎn)企業(yè)8月應繳納的增值稅稅額。
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2022-04-11
小規(guī)模企業(yè)未達增值稅起征點簽訂的合同還用交印花稅么?
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2019-01-09
現(xiàn)在小規(guī)模納稅人增值稅和企業(yè)所得稅的起征點是多少啊
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2019-03-20
我想問一下小微企業(yè)未達到征稅額免交的增值稅如何做賬?
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2019-04-29
請問老師 小規(guī)模企業(yè)季度銷售額不超過45萬免征增值稅嗎
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2024-01-12
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)財務(wù)和庫管如何管理原材料和低值易耗品?
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2017-11-22
預征土地增值稅是否可以減去本月預交的增值稅?如收入555萬,不含稅收入為:500,預交增值稅:15萬。那預繳土地增值稅的計稅額為:500-15=485嗎?
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2018-02-07
房地產(chǎn)公司按簡易征收,當月有開增值稅零發(fā)票,按3%預收,有開增值稅5%發(fā)票,按5%交,在填增值稅申報表時,是如何計算增值稅交多少稅
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2019-01-05