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公司是房地產(chǎn)企業(yè),15年開(kāi)辦的,15,16年都是虧損,前任在16的年末寫(xiě)了一筆分錄,摘要上寫(xiě)16年的虧損在以后年度彌補(bǔ),是不是意味著等有了收入就攤銷(xiāo)這筆虧損,還是直接轉(zhuǎn)銷(xiāo)
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2017-03-21
大家好,2019年啟用新的發(fā)票監(jiān)制章,2018年領(lǐng)的發(fā)票未用完,增值稅專(zhuān)用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票需要換票嗎?
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2019-05-09
是服裝零售行業(yè)的小規(guī)模納稅人,繳納定期定額稅,顧客購(gòu)買(mǎi)衣服后,要求開(kāi)具增值稅普通發(fā)票/增值稅專(zhuān)用發(fā)票,需要提供哪些信息到稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票呢?自己可以開(kāi)具增值稅普通發(fā)票/增值稅專(zhuān)用發(fā)票么?
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2019-03-22
老師,現(xiàn)在報(bào)2022.3月增值稅,有的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒(méi)有勾選,2022.2月增值稅留底9000,2019.3.31沒(méi)有增值稅留底,這種選擇那種退稅方式?是增量嗎?進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不勾選可以不,等在開(kāi)票抵扣
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2023-03-08
老師,本公司每月結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng),進(jìn)項(xiàng),轉(zhuǎn)出未交增值稅三級(jí)科目,本月銷(xiāo)項(xiàng)5萬(wàn),無(wú)進(jìn)項(xiàng),之前有留底進(jìn)項(xiàng)20萬(wàn),本月無(wú)需交稅,本月結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)分錄:借銷(xiāo)項(xiàng)5萬(wàn),貸轉(zhuǎn)出未交增值稅,5萬(wàn),銷(xiāo)項(xiàng)被結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交了,那我的轉(zhuǎn)出未交不是要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅稅:借轉(zhuǎn)出未交,貸未交,那貸方有未交不是顯示我要交稅嗎?這筆結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出未交如何處理
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2022-01-10
老師,小規(guī)模代開(kāi)專(zhuān)票交增值稅分錄,也要走轉(zhuǎn)出未交增值稅 和未交增值稅嗎?別的會(huì)計(jì)也說(shuō)無(wú)論專(zhuān)票還是普票都需要計(jì)提這樣做分錄?
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2021-10-13
請(qǐng)問(wèn)老師:個(gè)體戶(hù)的小規(guī)模納稅人月銷(xiāo)售額不到10萬(wàn)是免增值稅的,而開(kāi)票只能3萬(wàn)的增值稅發(fā)票,超出3萬(wàn)的增值稅發(fā)票就交稅的規(guī)定嗎?
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2020-01-03
老師,您好,小規(guī)模納稅人,季度收入不超過(guò)45萬(wàn),但開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票了,開(kāi)專(zhuān)用發(fā)票這部分也要交增值稅是嗎?開(kāi)普票的不用交增值稅是嗎
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2021-10-05
增值稅專(zhuān)用發(fā)票的認(rèn)證時(shí)間不是180天嗎這個(gè)月收到的201705月份的增值稅發(fā)票,今天登陸發(fā)票確認(rèn)平臺(tái)顯示沒(méi)有這張發(fā)票信息?是怎么回事
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2017-06-23
會(huì)計(jì)菜鳥(niǎo),對(duì)會(huì)計(jì)知之甚少,想問(wèn)下各位老師,增值稅普通發(fā)票與專(zhuān)用發(fā)票的區(qū)別?可以幫我舉一些實(shí)例么?哪些屬于增值稅發(fā)票?哪些屬于專(zhuān)用發(fā)票?感謝
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2015-11-07
進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證18年5月1號(hào)之前材料商開(kāi)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票稅率是17%,可是現(xiàn)在增值稅發(fā)票稅率是16%,請(qǐng)問(wèn)老師進(jìn)項(xiàng)稅是不是要啊轉(zhuǎn)出
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2018-07-16
普通增值稅發(fā)票左上角發(fā)票代碼與右上角機(jī)打發(fā)票代碼不符,是真票嗎
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2015-12-15
紅字增值稅發(fā)票信息表填錯(cuò)了,已上傳成功,今天去稅務(wù)局柜臺(tái)辦理了撤銷(xiāo),為什么開(kāi)票系統(tǒng)里還有這個(gè)信息表
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2018-09-14
老師我收到的進(jìn)項(xiàng)增值稅專(zhuān)用發(fā)票稅率是13%,我開(kāi)的銷(xiāo)項(xiàng)增值稅專(zhuān)票稅率是9%,可以抵扣我進(jìn)項(xiàng)的全部稅額嗎?
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2021-05-04
普通增值稅發(fā)票開(kāi)錯(cuò),金額多開(kāi),對(duì)方又把發(fā)票丟失,可以讓對(duì)方蓋個(gè)遺失證明,然后這邊直接沖紅嗎?還是一定要去稅務(wù)局辦什么手續(xù)之類(lèi)的
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2017-05-15
老師,我是小規(guī)模納稅人,一個(gè)季度9萬(wàn),包不包含代開(kāi)增值稅發(fā)票
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2019-09-30
開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票是機(jī)打印的嗎?
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2023-08-25
銷(xiāo)售啤酒20噸給副食公司,開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明價(jià)款58000,收取包裝物押金3000元,同年12月副食公司按合同約定將包裝物退回并取回全部押金,啤酒箱押金總計(jì)5000元 3月應(yīng)納增值稅,3月應(yīng)納消費(fèi)稅,包裝物的涉稅依據(jù)是什么,啤酒的包裝物租金如何進(jìn)行籌劃
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2019-11-07
你好老師,開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票忘填對(duì)方公司賬號(hào)了,叫他們退回來(lái)我從開(kāi),可他們說(shuō)自己搞定是啥意思啊
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2023-12-18
我們公司是一般納稅人,2021年11月份收到兩張A公司開(kāi)的電子普票,服務(wù)費(fèi)115000,正常入賬了,今年7月份稅務(wù)局查出來(lái)A公司虛開(kāi)發(fā)票,稅務(wù)局給我們發(fā)過(guò)來(lái)一個(gè)通知 “經(jīng)核實(shí),某涉嫌虛開(kāi)增值稅發(fā)票企業(yè)向你單位開(kāi)具增值稅普通發(fā)票2份,你單位存在虛列成本費(fèi)用、少繳企業(yè)所得稅等稅收風(fēng)險(xiǎn)。請(qǐng)你單位就以上風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行自查自糾,依據(jù)稅收法律法規(guī)及相關(guān)規(guī)定,自行更正申報(bào),補(bǔ)繳相關(guān)稅款及滯納金,上傳證明材料,并于2023年8月11日前將自查自糾結(jié)果通過(guò)電子稅務(wù)局反饋。自查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)其他稅收風(fēng)險(xiǎn),請(qǐng)一并改正?!? 這種情況,我們應(yīng)該怎么處理?
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2023-08-04