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小規(guī)模納稅人季度不超過9萬元增值稅免稅,增值稅附加也免了吧?
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2018-11-27
老師,增值稅小規(guī)模的這個報表里的未達起征點免稅額的數(shù)比賬上多了1分錢,我該怎么處理呢?急求!
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2019-07-07
小規(guī)模納稅人銷售額9萬以下免增值稅,有包括在稅局代開專用發(fā)票的銷售額在里面嗎?
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2018-08-16
老師,季不足45的增值稅,小規(guī)模企業(yè),減免的增值稅進 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—減免稅款 科目么?
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2022-05-06
值稅小規(guī)模納稅人銷售貨物或者加工、修理修配勞務(wù)月銷售額不超過3萬元(按季納稅9萬元),銷售服務(wù)、無形資產(chǎn)月銷售額不超過3萬元(按季納稅9萬元)的,可分別享受小微企業(yè)暫免征收增值稅優(yōu) 惠政策。 這里的季度銷售額不超過9W 是指銷售收入還是納稅額?
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2018-01-11
個體工商戶小規(guī)模餐飲店,核定征收,月銷售額在8萬,除了免增值稅,交個人所得稅外還需要交什么稅?另外交個人所得稅按收入的百分之多少來交?如果是查帳征收需要交哪些稅?如果是小規(guī)模的餐飲公司征收哪些稅?
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2019-09-05
老師好,請問,我們醫(yī)院處于增值稅減免期,并且在9月成為了一般納稅人,請問,成為一般納稅人后,我的賬務(wù)處理, 收入憑證 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) (2)享受免征增值稅政策時: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:營業(yè)外收入-稅收減免 是這樣出嗎
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2020-09-23
看到新聞社保免征,這個月申報中就免征嗎?
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2020-02-21
小規(guī)模納稅人一個季度沒超過9萬營業(yè)收入免征收的增值稅怎么做賬務(wù)處理,是轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入嗎?第二個問題:小規(guī)模納稅人一個季度營業(yè)利潤多少免征收企業(yè)所得稅?
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2018-04-12
新銳網(wǎng)絡(luò)通信(新三板)實操中 業(yè)務(wù)33中,題目說了免征增值稅項目,為何記賬憑證的答案依然有應(yīng)交稅費-應(yīng)交銷項稅16279.25?這個16279.25是如何計算得出?
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2019-11-22
:請問按收入核定征收,季報得得稅中的收入包括哪些收入?包括(平時做賬計入營業(yè)外收入,享受小微優(yōu)惠的免交增值稅的稅額是500元嗎?)
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2016-04-05
老師,您好!我們是小規(guī)模物業(yè)公司,9月份把二個物業(yè)管理處設(shè)立了兩個分公司,有単獨營業(yè)執(zhí)照,單獨在銀行開設(shè)了基本戶,獨立核算,請問分公司可以受享增值稅季度30萬免征增值稅嗎,謝謝
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2019-09-09
老師 我想問一下 我們是小微企業(yè)享受季度不超90000免征增值稅 那貨物及勞務(wù)和服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)是各享受90000的嘛?
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2018-10-18
老師你好,我公司10月份是小規(guī)模納稅人,開了9萬的票,11月是一般納稅人開了5萬的票,現(xiàn)在報稅的時候小規(guī)模納稅人那部分要怎么填增值稅一般納稅人的申報表呢,系統(tǒng)自動出的數(shù)據(jù)是兩個銷售額加起來的,但是之前10月份小規(guī)模納稅人開的票不是可以享受免征增值稅嗎
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2020-12-09
老師您好,受疫情影響免征增值稅,已經(jīng)做的銷項稅額該如何進行賬務(wù)處理?我們公司主要是從事餐飲和住宿業(yè)?會計憑證如何寫?麻煩老師指點
6/1210
2020-02-26
一般納稅人,能收到農(nóng)產(chǎn)品免征增值稅的專票,我這邊要抵扣這個票,對于我公司開出去的是普票還是專票沒影響吧?
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2020-04-09
這個收入到底是填含稅還是不含稅的收入,如果填不含稅的,那免征增值稅的那部分收入怎么體現(xiàn)出來,利潤總額自動生成=收入-成本費用的
1/717
2019-04-10
老師,你好我們是做國際航空貨運代理服務(wù)的,現(xiàn)在稅務(wù)局對我們實行免征增值稅,那我們收到的代理服務(wù)費怎樣做分錄
2/480
2021-05-31
我是一民辦舞蹈培訓(xùn)機構(gòu)小規(guī)模企業(yè),按照季度納稅。2019年1季度收取當(dāng)年1-12月的學(xué)費40萬元,請問可否分?jǐn)偟?2個月計算收入,如果可以分?jǐn)偟?2個月確認(rèn)收入,按照今年政策規(guī)定按季納稅小規(guī)模企業(yè),每季度收入不超過30萬元是免征增值稅的。請問我這樣理解對不對?謝謝
1/2050
2019-04-16
我想問下我們公司目前是租用其他商場進行經(jīng)營活動,那我們交水費的是先交給物業(yè),然后物業(yè)再交給供水局的形式。那水費金額是包含了污水處理費垃圾清運費這部分,而這部分是免征增值稅的,所以供水局開發(fā)票給物業(yè)是按照扣除污水處理垃圾清運費之后按3%開的專票。那物業(yè)怎么開發(fā)票我們呢 ?是按全額?
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2019-06-14
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