你好,請(qǐng)問(wèn)房產(chǎn)稅的問(wèn)題上,如果我是一間商鋪,在沒(méi)租 問(wèn)
同學(xué),你好 沒(méi)出租之前,是按照1.2%繳納 答
老師,我客戶(hù)給我轉(zhuǎn)了貨款后,后來(lái)因?yàn)楦鞣N原因訂單 問(wèn)
你好,你這個(gè)需要跟對(duì)方去確認(rèn),如果確認(rèn)不用再開(kāi)票了,你就轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入。 答
考試時(shí)遇到這種題目是不是只需要寫(xiě)借:長(zhǎng)期應(yīng)收款 問(wèn)
考試時(shí)遇到這類(lèi)長(zhǎng)期股權(quán)投資權(quán)益法核算的題目,不能只寫(xiě)單一分錄 答
想問(wèn)下老師,之前年份因?yàn)槌杀静粔颍瑫汗肋^(guò)原材料,當(dāng) 問(wèn)
你好,沖銷(xiāo)之前的分錄,可以是之前相同分錄,金額負(fù)數(shù)。也可以是相反分錄,金額正數(shù)。 紅沖之前的分錄,借:應(yīng)付賬款,貸:原材料 取得的發(fā)票,借:原材料,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸:應(yīng)付賬款? 等科目?? 答
老師請(qǐng)問(wèn)當(dāng)月需要計(jì)提本月增值稅及其附加嗎?報(bào)表 問(wèn)
當(dāng)月需要計(jì)提本月增值稅及其附加。 答

老師 我想問(wèn)一下 我們是小微企業(yè)享受季度不超90000免征增值稅 那貨物及勞務(wù)和服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)是各享受90000的嘛?
答: 是的,是分開(kāi)享受該政策的。
一、有形動(dòng)產(chǎn)和不動(dòng)產(chǎn)增值稅征稅政策差異分析二、無(wú)形資產(chǎn)和不動(dòng)產(chǎn)增值稅征稅政策差異分析三、視同銷(xiāo)售行為中無(wú)償交易增值稅征稅政策差異分析
答: 你好,請(qǐng)稍等我看下哦
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
貨物及勞務(wù)與服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)本期數(shù)[24.57]應(yīng)等于第20行其中:小微企業(yè)免稅額[0]+第21行未達(dá)起征點(diǎn)免稅額[0]+《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》中免稅項(xiàng)目第7行免稅額[0]=[0]。。。在服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)(3%及5%征收率項(xiàng)目中系統(tǒng)預(yù)填其他免稅銷(xiāo)售額819了,然后在稅額服務(wù)與不動(dòng)產(chǎn)中小微企業(yè)免稅額無(wú)法填寫(xiě),本期免稅額預(yù)填24.57該在哪里修改)
答: 是不是收入未達(dá)到起征點(diǎn),如果是,直接將收入填入未達(dá)起征點(diǎn)免稅額欄就可以了


四季 追問(wèn)
2018-10-18 15:19
張艷老師 解答
2018-10-18 15:22
四季 追問(wèn)
2018-10-18 15:49
四季 追問(wèn)
2018-10-18 16:21
張艷老師 解答
2018-10-18 16:26
四季 追問(wèn)
2018-10-18 16:37
張艷老師 解答
2018-10-18 16:48