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核定征收的企業(yè)也要做賬嗎,不是說核定征收是因?yàn)橘~務(wù)不規(guī)范,無法查賬么。那為什么還要做外賬
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2020-06-23
保本的理財(cái)收入要繳納增值稅嘛?企業(yè)所得稅也繳嘛?
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2020-07-03
"甲企業(yè)委托乙企業(yè)加工用于連續(xù)生產(chǎn)的應(yīng)稅消費(fèi)品,甲、乙兩企業(yè)均為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率均為13%,適用的消費(fèi)稅稅率為10%,甲企業(yè)對原材料按實(shí)際成本法進(jìn)行核算,2022年有關(guān)該業(yè)務(wù)的資料如下: (1)甲企業(yè)發(fā)出材料一批,實(shí)際成本為392 000元; (2)甲企業(yè)以銀行存款支付乙企業(yè)加工費(fèi)58 000元(不含增值稅)以及相應(yīng)的增值稅和消費(fèi)稅; (3)甲企業(yè)以銀行存款支付往返運(yùn)雜費(fèi)10 000元(不含增值稅); (4)材啊料加工完成,甲企業(yè)收回該委托加工物資并驗(yàn)收入庫。 在計(jì)算繳納增值稅時運(yùn)雜費(fèi)
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2023-03-16
實(shí)行定額征收的個體戶系統(tǒng)自動報(bào)了增值稅及附加,請問個人所得稅經(jīng)營所得如何報(bào)?
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2021-01-05
個體工商戶屬于小規(guī)模納稅人,季度申報(bào)增值稅是自行申報(bào)的,可以更改成定額征收嗎?
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2021-03-03
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,7月外購化工原料100噸,取得增值稅專用發(fā)票上注明價款200000萬元,增值稅32000萬元,途中因管理不善而丟失,實(shí)際驗(yàn)收入庫時發(fā)生短缺20噸。要求計(jì)算該企業(yè)準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。
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2019-03-16
企業(yè)到政府交易中心進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目都需要有證書和簽章,現(xiàn)在按照要求花150元購買了“電子簽章”,這個應(yīng)該進(jìn)“管理-辦公費(fèi)-其它”還是“管理-信息系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)”?
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2020-12-22
老師,請問管理費(fèi)用是全部可以抵扣嗎?為什么企業(yè)會把很多不該屬于管理費(fèi)用做成管理費(fèi)用,并且做分錄時會有借,管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅,貸,銀存之類的。
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2016-12-15
老師,請教一下,我們公司開了一張?jiān)鲋刀惏l(fā)票“*與銷售行為不掛鉤的財(cái)政補(bǔ)貼收入*與銷售行為不掛鉤的財(cái)政補(bǔ)貼收入”這個是政府的一個專項(xiàng)補(bǔ)貼,“0”稅率;,當(dāng)月收到錢,我做了:借 銀存 貸:營業(yè)外收入 但是,這樣我的增值稅申報(bào)表上的收入就和這個有差異 正確的應(yīng)該怎么做呀?
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2023-07-10
一般企業(yè),軟件著作權(quán),增值稅即征即退進(jìn)項(xiàng)需要分?jǐn)倖?/span>
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2019-02-15
小規(guī)模企業(yè)繳納增值稅沒有達(dá)到起征點(diǎn)怎么填寫主表
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2020-07-02
老師你好,自產(chǎn)自銷魔芋,能免征增值稅和企業(yè)所得稅么?
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2020-10-12
老師,高新技術(shù)企業(yè)增值稅即征即退的會計(jì)分錄怎么做
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2023-06-19
為什么北京的房租發(fā)票還要征收 增值稅, 不僅有增值稅還有房產(chǎn)稅,個稅?
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2019-04-01
我現(xiàn)在在糾結(jié)怎么做會計(jì)處理 百度上面都是說 支付:借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 抵減增值稅應(yīng)納稅額:借:應(yīng)交稅費(fèi)--減免稅 貸:管理費(fèi)用 但是我們公司的另外一個 支付:借:應(yīng)交稅費(fèi)--減免稅 貸:銀行存款 抵減增值稅應(yīng)納稅額:借:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--減免稅
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2019-05-08
營利性醫(yī)療機(jī)構(gòu)增值稅與企業(yè)所得稅有何優(yōu)惠政策
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2019-05-27
最新政策,小規(guī)模納稅人和小微企業(yè),增值稅有何不同?
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2021-05-02
企業(yè)17年是查賬征收,18年稅務(wù)局改成了核定征收,不知道現(xiàn)在對17年這塊的所得稅需要怎么處理呢?還是按查賬征收處理嗎?
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2018-05-26
單位是做醫(yī)藥研發(fā)服務(wù)的,經(jīng)營場所是租賃的,去年7月份成立。當(dāng)時實(shí)驗(yàn)室裝修是法人自己掏腰包付的款,共150 多萬,也沒開發(fā)票?,F(xiàn)在裝修公司同意按老項(xiàng)目給開增值稅普通發(fā)票,請問可以現(xiàn)在入賬嗎,如果可以的話,借:管理費(fèi)用-開辦費(fèi) 150 貸:實(shí)收資本 150,可以嗎?
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2017-09-12
公司在繳納計(jì)算增值稅的時候,由于計(jì)算方式的原因,有差異一分錢,就是銀行那邊劃扣的時候多了一分錢的扣款,那我要平賬的話,需要怎么做這一分錢的差異呢?麻煩您解答,謝謝。還有一個就是我司在4個月已經(jīng)做了繳納電信話費(fèi)的分錄,入了管理費(fèi)用,但是5月份收到了增值稅專用發(fā)票,這個月抵扣的話,分錄要怎么做呢?如果每個月專用發(fā)票能及時拿回,分錄又是如何處理呢?
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2017-06-01