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老師您好,請問本月做了“以前年度損益調(diào)整”需要補企業(yè)所得稅,請問在電子稅務(wù)局中的哪里體現(xiàn),怎么來交呢,謝謝您
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2023-04-13
請教個問題 今年補繳了去年企業(yè)所得稅 這個該怎么做分錄 是放在以前年度損益調(diào)整嗎 這個科目要在哪里增加?
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2020-10-22
老師這個季度有利潤,以前年度有虧損,必須報這個季度所得稅之前把匯算清繳做完嗎?這個季度利潤才能減去了以前年度虧損?
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2020-04-13
匯算清繳補了9塊錢的企業(yè)所得稅,還需要調(diào)整以前年度損益嗎?
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2021-06-09
老額,我想問下,我有個分公司,現(xiàn)在報企業(yè)所得稅的時候為啥我不能選小微企業(yè)的,稅率25,我們分公司是小規(guī)模,現(xiàn)在稅管員要問我們和總公司是啥子關(guān)系,我怎么寫證明啊
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2019-07-11
填寫一季度所得稅財報,電子稅務(wù)局自動帶出來的上年年末數(shù),請問這個上年年末數(shù)是去年所得稅匯算清繳時的申報的數(shù)據(jù)嗎,還是去年第四季度的所得稅申報數(shù)呢?
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2021-04-16
老師,計提所得稅的時候借:所得稅費用 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅。我月底結(jié)轉(zhuǎn)的時候,要把所得稅費用結(jié)轉(zhuǎn)么,借:本年利潤 貸:所得稅費用
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2016-10-26
2018年對小型微利企業(yè)的所得稅優(yōu)惠政策,對年應(yīng)納稅所得額低于50萬元(含50萬元)還是100萬元,的小型微利企業(yè),其所得減按50%計入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。
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2018-12-24
如果年累計收入大于年累計費用,就要交所得稅,該怎么調(diào)整,不用交所得稅呢?
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2016-12-26
2018年匯算清繳沒有所得稅,之前季度申報所得稅時預(yù)繳的稅費,能下年抵扣嗎?
1/841
2019-04-29
企業(yè)所得稅彌補虧損表本年度當(dāng)年境內(nèi)所得額是不是應(yīng)該與利潤總額一致?
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2022-05-27
前一會計年度的所得稅沒計提,到下一年度匯算清繳,繳納的所得稅怎么入賬。
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2020-03-19
小企業(yè)財務(wù)制度上年未計提所得稅,下年交納四季度所得稅,會計分錄如何做
1/1960
2021-12-26
老師好!請問:A、B、C,A與C簽訂合同,貨發(fā)給C,發(fā)票開給C,B是中間商,付代理費給B,B開發(fā)票給A,1,這樣有風(fēng)險嗎?2、C轉(zhuǎn)貨款給A,但A實際賺的是給B的價格,所得稅不影響,但增值稅負增加對嗎?
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2022-05-17
公司車過戶到個人名下,公司是一般納稅人,使用五年之后再轉(zhuǎn)讓給個人,需要繳納一些什么稅?
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2021-12-02
甲公司為中國居民企業(yè),適用的企業(yè)所得稅稅率為25%,公司擁有境外A國乙公司60%的表決權(quán)股份。2018年,甲公司取得來自中國境內(nèi)的應(yīng)納稅所得額為1 000萬元,乙公司當(dāng)年在A國實現(xiàn)的應(yīng)納稅所得額為500萬元,適用20%的所得稅稅率,乙公司決定從稅后利潤中拿出150萬元按投資比例進行分配,甲公司可分得90萬元。另外,A國對非居民企業(yè)來自該國的股息所得征收10%的預(yù)提所得稅。 上述稅款已按規(guī)定繳納至A國,不考慮其他事項,則甲公司2018年應(yīng)向中國繳納企業(yè)所得稅額(? a )萬元。 A. 250 B. 253.38 C. 275 D. 256.25
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2019-11-05
老師,利潤表的所得稅費用項目本年金額欄應(yīng)列示的金額,這個本年金額里面含不含遞延所得稅資產(chǎn)或遞延所得稅費用的年初余額 ?
1/346
2021-07-30
我在做2017年企業(yè)所得稅匯算清繳時候,我16年企業(yè)所得稅是多繳的,我想用來彌補今年多交的企業(yè)所得稅,那我會計分錄該怎么做?
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2018-05-18
1 CA100000024 《A106000企業(yè)所得稅彌補虧損明細表》第11行第2列(本年度_當(dāng)年境內(nèi)所得額)【等于】《A100000企業(yè)所得稅年度納稅申報表(A類)》第19-20行。 強制
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2019-05-06
您好,老師,更改完22年企業(yè)所得稅匯算報表以及23年第四季度企業(yè)所得稅報表,現(xiàn)在申報23年企業(yè)所得稅,風(fēng)險提示怎么樣才能消失
3/231
2024-04-20
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