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公司在外地的項目繳稅,本來應(yīng)該按簡易計稅交3個點,結(jié)果按一般納稅人繳納交了2個點,且外經(jīng)證已經(jīng)核銷了,現(xiàn)在應(yīng)該怎么挽救
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2019-08-10
老師,公司注銷的時候有固定資產(chǎn),但是稅盤已經(jīng)交上去了,沒辦法轉(zhuǎn)讓,后來稅務(wù)讓交增值稅,請問我這個固定資產(chǎn)怎么清理,怎么做賬
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2020-06-18
科目余額表中應(yīng)交稅費為負(fù)數(shù)表示什么?實際這個稅費為所得稅,增值稅,附加稅,實際已繳納,報表顯示應(yīng)交稅費,在貸方科目,且為負(fù)數(shù)
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2021-12-27
上月應(yīng)發(fā)工資8692.45元,已交納個稅是303.53,累計社??鄢?52.94,累計專項扣除是1000,減除費用全年累計是10000,那應(yīng)發(fā)工資跟應(yīng)交個稅是多少呢
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2019-03-07
售出商品時發(fā)生銷售退回,但當(dāng)初售出商品產(chǎn)生的應(yīng)交稅費---應(yīng)交增值稅(銷項稅額)也已經(jīng)抵扣認(rèn)證,之后發(fā)生的銷售退回要怎么處理?
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2022-03-26
現(xiàn)在報的是17年第一季度的,16年整個一年是核定征收的,我交了1萬,這1萬算已預(yù)繳的嗎,還是說只能填寫當(dāng)年的,16年交的不算
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2017-01-05
銷售給乙公司B商品15000件,每件不 含稅價格為20.5元,該商品交給順風(fēng)運輸公 司運輸,代墊運費6800元,運費發(fā)票已轉(zhuǎn) 交給乙公司。求增值稅
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2022-09-09
老師好 收到一張住宿費發(fā)票,下賬 借:管理費用-住宿費 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅 貸:其他應(yīng)付款-某某 2.借:管理費用-住宿費 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅- 已交稅金 貸:其他應(yīng)付款-某某 老師 這兩個分錄哪個更合適?有什么區(qū)別?
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2020-07-07
本月發(fā)生銷項稅額合計2600萬元,進項稅額轉(zhuǎn)出51 萬元,進項稅額2550萬元,當(dāng)月已交600萬元。 1、計算該企業(yè)本月“應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅”科 目的余額并做出會計分錄 2、假設(shè)下月企業(yè)計算出當(dāng)月應(yīng)交增值稅700萬元,計 算當(dāng)月應(yīng)補交的金額。
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2022-10-17
一般納稅人結(jié)轉(zhuǎn)或者繳納增值稅用未交增值稅,是應(yīng)交稅費_增值稅(未交稅額),而小規(guī)模納稅人是季度繳納的是應(yīng)交稅費-增值稅(銷項稅額),而自開當(dāng)月是應(yīng)交稅費_增值稅(已交稅金)問題1以上總結(jié)對嗎?問題2:為何小規(guī)模納稅人季度繳納時不能用應(yīng)交稅費_增值稅(未交稅額?)
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2018-04-01
a選項不對嗎,取得交易性金融資產(chǎn)時取得價款包括已宣告未發(fā)放的。不就是借:交易性金融資產(chǎn)―成本 應(yīng)收股利所以a也是對的呀
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2019-01-14
老師您好,第一個問題,麻煩您幫我看看,這是五月份的報表,累計增值稅已交了多少,還有多少沒交?第二個問題,39284.元151303元是什么意思?
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2020-06-30
昨天去交資料,因系統(tǒng)未升級,沒成功,今天回來更新系統(tǒng),然後重新提交,但我已經(jīng)在裏面刪掉了申報數(shù)據(jù),爲(wèi)何現(xiàn)在還提示批次是02?
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2016-08-16
老師你好!公交車已經(jīng)在19年折舊完,不過還在使用。金蝶軟件啟用的時候,需要把折舊完,但是還在營業(yè)的公交車錄入固定資產(chǎn)卡片嗎?
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2021-04-05
公司在深圳,異地預(yù)交增值稅及附加稅,如果異地已交了(按工程款)0.2%企業(yè)所得稅了,那在深圳還需報這一部分工程款的企業(yè)所得稅嗎?
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2017-02-16
取得交易性金融資產(chǎn)所支付價款中包含的已宣告發(fā)放但未發(fā)放的現(xiàn)金股利單獨計入應(yīng)收股利借方還是構(gòu)成交易性金融資產(chǎn)成本
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2019-05-04
上月錯誤多抵扣了一筆旅客運輸進項稅額,已經(jīng)申報交稅了,賬務(wù)處理做了,借費用,貸應(yīng)交稅費進項稅額,這個月申報表該如何填寫
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2021-07-09
您好,我想問一下,我在北京用的是朋友公司的車牌,這幾天用舊車置換了一輛新車,賣舊車還需要交稅嗎?新車已經(jīng)交完了購置稅了。
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2021-08-09
老師早上好請問3月份開具的電子普通發(fā)票,7月份需要紅沖重開,但一季度已交過稅了,重開后收入算7月份的嗎?還要再交稅嗎?
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2020-07-31
老師,收到勞務(wù)費發(fā)票,開票人已經(jīng)交過個稅了,公司收到票,還要在申報個稅工資下面的勞務(wù)申報表作申報么,再交一次個稅?不對吧。
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2018-12-17