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如果按照通過稅控機打印出來的增值稅發(fā)票匯總表上的稅額和金額,填報申報表時,于報表上的公式算出來的金額總是查幾毛錢該怎么填報表?
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2016-12-02
我們公司6月份沒有銷項稅,只有項目工程款已認證的進項稅,是不是只填增值稅主表和附表二應填的數(shù)據(jù),其他的申報表都是0申報
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2018-07-10
增值稅申報表:出口免抵退已經(jīng)申報技術服務+貨物,因為是在附表自動跳轉的數(shù)據(jù)。 那么出口退稅管理:出口免抵退是否可以申報技術服務+貨物? 我司是醫(yī)療杭州。
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2021-04-19
我客戶十月開了機打發(fā)票,也申請稅盤開了普票,這個月的增值稅申報表是填寫普票的數(shù)嗎?那印花稅呢,是機打發(fā)票跟普票的總額嗎
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2020-11-06
請問如何在網(wǎng)上電子稅務局查詢以前年度的增值稅申報表
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2019-09-12
5月份代開發(fā)票含稅1000元,其中稅額按1%是9.9元已扣款。7月份季報,增值稅申報表提示免稅,如果對方抵扣了,這邊又申報免稅有什么影響?怎么處理比較妥當?
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2020-07-11
老師,小規(guī)模的企業(yè)如果該季度總收入為11萬且都是無票的收入(含稅),增值稅申報表怎么填,稅率為3%,填第一欄金額106796.12,然后15欄本期應納稅額為3203.88,對不
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2016-12-17
關于跨年進項稅額問題。1、2018年12月賬上做了轉出493.13(實際應轉出的),12月增值稅申報表在申報時未做轉出,需要在2019年增值稅申報表做轉出嗎?2、2018年5、6月份增值稅申報表做了轉出45.63*2(當時是失控發(fā)票,申報時提示6月要做轉出,其中一筆是因為看錯了轉出所屬期,導致在5月多轉出一筆),2018年賬上未做轉出,現(xiàn)在在2019年賬上需要怎么做分錄呢?
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2019-03-12
小規(guī)模放貸利息收入未開票 ,如果在增值稅申報表中填寫?
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2017-12-08
老師增值稅申報表上留底稅額,我賬上怎么轉出來?。吭趺醋龇咒?/span>
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2019-11-14
老師,小規(guī)模代開普票,增值稅申報表填哪里? 代開水電普通發(fā)票
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2019-07-08
請問老師第三季度有未開票收入 第三季度未填入增值稅申報表但填入了所得稅的營業(yè)收入了 第四季度才發(fā)現(xiàn) 這種情況怎么辦
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2022-01-17
老師增值稅申報表里銷售額是按1%計算的不含稅收入,但稅金的免稅額是按3%計算的,這個差額怎么做賬
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2021-04-03
電子稅務局網(wǎng)站增值稅申報附表一的數(shù)據(jù)與稅控盤的數(shù)據(jù)相差特別大,會出現(xiàn)這種情況嗎?是網(wǎng)站數(shù)據(jù)有問題嗎
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2019-01-03
外購商品贈送出去視同銷售,是做進項稅額轉出好還是做未開票收入計算銷項稅額,如果計算銷項稅額,那么增值稅申報表中的收入和賬上的收入就對不上了
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2022-11-10
小規(guī)模普票季度銷售額沒有超過45萬,增值稅申報附表一,附表二是不是都不需要填寫,空保存就可以了呢
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2022-04-08
小規(guī)模企第一季度,開專票10萬元,開普票20萬元,沒開票收入20元,達到小微企業(yè)起征點,那增值稅申報表怎么添?如開專票10萬,開普票10,沒開票10萬,沒達小微企業(yè)起征點,那增值稅申報表怎么添?
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2021-04-25
贈送隨手禮床上用品的的時候要確認銷項稅額,那這個在增值稅申報表中如何反映呢
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2021-07-07
老師您好,想問下增值稅申報表種期末未交稅額與本期應補稅額不一致怎么辦?有預繳稅額重申報了上月增值稅,也沒有顯示欠稅
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2021-12-07
2023年的出口貨物,在2024年被查出視同內銷 進行了增值稅的補稅,該貨物在當年的所屬期,已經(jīng)進行了出口收入的確認,在進行增值稅申報表的更正時是按 出口收入=內銷收入+銷項稅額 收入變少了, 所得稅匯算清繳時進行了調減, 這個操作方式對嗎?
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2024-05-28