国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

老師請(qǐng)問下我本月已做賬的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,本月不想勾選抵扣,我做在:應(yīng)交稅金_待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,但是科目余額表上,應(yīng)交稅費(fèi)借方包含了,待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額和本月抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,減銷項(xiàng)稅額,余額跟我增值稅申報(bào)表應(yīng)交稅費(fèi)的余額就對(duì)不上了,我怎么處理呢
1/941
2021-03-01
增值稅申報(bào)表(一)中的未開具發(fā)票的銷售額和銷項(xiàng)稅額怎么填
4/1079
2022-03-12
增值稅申報(bào)表中(一)按適用稅率征稅銷售額是填(不含稅銷售產(chǎn)品的收入)是嗎?其中:應(yīng)稅貨物銷售額也是一樣是嗎?應(yīng)稅勞務(wù)銷售額是指什么?
1/4783
2018-08-18
1月份給客戶開了6萬裝修服務(wù)的發(fā)票,稅率是11%,在填報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí),應(yīng)稅貨物銷售額?應(yīng)稅勞務(wù)銷售額?這要如何來填?是否6萬全部進(jìn)應(yīng)稅勞務(wù)來填?
1/863
2018-02-05
發(fā)票,報(bào)增值稅申報(bào)表中出現(xiàn)本期預(yù)繳稅額是不是應(yīng)該繳稅額
1/764
2017-01-11
增值稅申報(bào)表上的金額比發(fā)票上的金額多出了2分錢 ,增值稅上是簡易征收的稅額 使用稅率征收的稅額,兩者相加的時(shí)候不是保留兩位數(shù)相加而是加完后再保留兩位數(shù),這樣才有2分錢的差異,這種情況是怎么處理?
1/997
2016-11-04
請(qǐng)問上個(gè)月增值稅申報(bào)附表一銷項(xiàng)稅額填錯(cuò)了,還能更改申報(bào)嗎,嘗試了更改,但是校驗(yàn)提示附表三和附表一不一致,但是附表三不能動(dòng),這種情況應(yīng)該怎么辦呢,要去稅務(wù)局更改嗎
1/1501
2021-09-07
老師,我們是一般納稅人,實(shí)行差額征稅,上個(gè)月開了張專票差額開具的,含稅價(jià)是5000元,差額成本是4650,所以發(fā)票稅額欄是19.81元,但在增值稅申報(bào)表表一的時(shí)候,專票那里數(shù)據(jù)自動(dòng)帶過去銷售額是4980.19元,稅額19.81,但按我賬上這筆收入是5000/1.06=4716.98,稅額是283.02。如果直接按申報(bào)表數(shù)據(jù)申報(bào),那申報(bào)表里的銷售額跟我賬上銷售額就不能對(duì)應(yīng)了?應(yīng)該怎么申報(bào)?
4/553
2022-02-09
小規(guī)模公司增值稅申報(bào)表中免稅銷售額是填含稅價(jià)的還是不含稅價(jià)?
2/2287
2021-04-12
老師,房地產(chǎn)一般納稅人,關(guān)于預(yù)交的增值稅款2萬,城建稅及附加1萬,除了在“增值稅預(yù)繳申報(bào)”里面申報(bào)本期發(fā)生額, 是否還需要在增值稅申報(bào)表(四)“銷售不動(dòng)產(chǎn)預(yù)征繳納稅額”輸入本期發(fā)生額呢?(若是要填寫,具體要填多少呢?) 詳情見下圖
1/655
2020-11-10
外貿(mào)企業(yè)出口退稅的數(shù)據(jù)申報(bào)過了,后期還需要再在增值稅申報(bào)表中提現(xiàn)嗎
1/403
2022-02-15
外貿(mào)企業(yè)出口業(yè)務(wù)收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是13個(gè)點(diǎn)的,擎天軟件里面退稅是9個(gè)點(diǎn)的,這4個(gè)點(diǎn)的差額在增值稅申報(bào)表里面怎么填
3/1358
2019-12-10
老師:請(qǐng)問增值稅報(bào)表中,留抵稅額和減免稅額是分開統(tǒng)計(jì)的嗎?比如2月沒有銷項(xiàng),增值稅申報(bào)表主表中留抵稅額為20000,表四減免稅額280。這個(gè)減免稅額怎么沒有統(tǒng)計(jì)在主表一起呢?還是說我填錯(cuò)了。
1/2137
2020-03-18
老師,您好!請(qǐng)問通行費(fèi)電子發(fā)票認(rèn)證勾選后,增值稅申報(bào)表怎么填寫?謝謝!
5/1237
2021-09-02
老師,一般納稅人全年收入,是增值稅申報(bào)表(一)按適用稅率計(jì)稅銷售額,加上(二)按簡易辦法計(jì)稅銷售額,加(三)免抵退辦法出口銷售額,加(四)免稅銷售額嗎?
2/336
2024-01-26
我的部分出口關(guān)單已經(jīng)開了發(fā)票普通發(fā)票,稅率為0,同時(shí)有一張是轉(zhuǎn)廠收入,,那么增值稅申報(bào)表第七欄免抵退銷售額是否就是跟開出發(fā)票金額一致呢?,還是說有沒有開票的出口關(guān)單都要算進(jìn)去?還是把出口減去進(jìn)口原料?
1/1461
2017-11-23
一般納稅人多交稅款更正申報(bào)退稅,多交的稅款填在增值稅申報(bào)表的哪一欄
1/12168
2019-06-20
你好老師!建筑工程公司有個(gè)異地跨省的項(xiàng)目,這個(gè)外省要求當(dāng)月開票次月預(yù)交,在次月1~15號(hào)預(yù)交,這種情況本月2月開了9個(gè)點(diǎn)的銷項(xiàng),還是按7個(gè)點(diǎn)準(zhǔn)備進(jìn)賬稅額呢還是按9個(gè)點(diǎn)準(zhǔn)備進(jìn)項(xiàng)稅額呢?那次月3月份預(yù)交的2個(gè)點(diǎn)能去抵扣2月的增值稅申報(bào)表的稅額嗎?
8/1235
2021-02-02
老師好!發(fā)票認(rèn)證系統(tǒng)認(rèn)證的通行費(fèi)是普通電子發(fā)票,填到增值稅申報(bào)表的8b么?還是直接填到35行?
3/1581
2020-05-10
老師好,我們是建筑行業(yè)!小規(guī)模!在異地預(yù)繳稅后回到本地報(bào)稅,增值稅申報(bào)表23欄預(yù)繳稅款,不能填寫我們已經(jīng)預(yù)繳的稅(異地預(yù)繳),提示23欄金額不能大于0!!那我們預(yù)繳的稅怎么抵扣呢?怎么填寫增值稅申報(bào)表呢?謝謝解答
1/1775
2020-01-13