国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

我們是一般納稅人,上個(gè)月開了一張普票,該如何填寫增值稅申報(bào)表
1/1638
2018-04-12
一般納稅人增值稅申報(bào)表中13a-c預(yù)征率為0填報(bào)說明,可以填收到營改增前工程款,本期未開票收入?未來也不開票。主要要去交當(dāng)?shù)仄蠖?,要做到企稅和增值稅收入一致?/span>
1/1419
2020-05-09
老師,增值稅申報(bào)表里本年累計(jì)進(jìn)項(xiàng)稅額和上月留扺稅額不一致,怎么回事?
5/2788
2020-01-01
老師,想問一下,8.23號(hào)接到專管員電話,讓對(duì)2017年4月抵扣的一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票做轉(zhuǎn)出,已經(jīng)更正了2019年7月的增值稅申報(bào)表和附加稅申報(bào)表,8月補(bǔ)扣了增值稅稅款25.39,滯納金0.14,補(bǔ)交附加稅3.02,滯納金0.11,想問下轉(zhuǎn)出的這個(gè)是放到2019年7月份做賬務(wù)處理,還是放到8月再做賬務(wù)處理,然后怎么做分錄?
3/702
2019-08-28
請(qǐng)問老師,我個(gè)體戶在稅務(wù)局代開專票9554. 按1個(gè)點(diǎn)稅額已交95.54,在增值稅申報(bào)表里自動(dòng)生成了數(shù)據(jù),在16欄本期應(yīng)納稅一欄生成286.62 這個(gè)我還得交這么多稅嗎
9/812
2020-04-21
二手車單位是不是一般納稅人可以往外開具13個(gè)點(diǎn)的專票,小規(guī)模往外開具3個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,但是填寫增值稅申報(bào)表的時(shí)候,減按照0.5% 申報(bào)稅款,
1/2274
2020-06-16
個(gè)體戶登記一般納稅人后,財(cái)務(wù)報(bào)表,增值稅申報(bào)表,個(gè)人所得稅都得申報(bào)是吧,得先財(cái)務(wù)制度備案
3/190
2024-03-05
老師 小規(guī)模代開發(fā)票跨月沖紅要怎么填寫增值稅申報(bào)表 還有退稅
7/3677
2020-05-25
老師,增值稅申報(bào)表里面自動(dòng)帶出來的開具發(fā)票額,是減去了作廢發(fā)票的金額的吧?
1/639
2020-01-07
我們公司是一般納稅人,本來要開9%的建筑服務(wù),但是開票開錯(cuò)了,開成3%的了,那這種情況增值稅申報(bào)表應(yīng)該怎么填?
1/820
2021-06-01
工程項(xiàng)目,我們分包出去的,我想問一下,增值稅申報(bào)的時(shí)侯是差額交稅,我所得稅算收入是不是也應(yīng)把那部分減去,也應(yīng)差額算收入 但是這樣就和增值稅申報(bào)表里的本年收入欄數(shù)據(jù)對(duì)不上 但是如果所得稅里不差額算收入,收入很大,所得稅稅負(fù)就很低了
1/633
2019-05-17
哪位老師幫看看填的對(duì)嗎?報(bào)廢車有收入,增值稅申報(bào)表一第12欄5列、6列未開具發(fā)票金額13000
1/820
2017-12-15
老師,2020年4個(gè)季度的企業(yè)所得稅都報(bào)錯(cuò)了,匯算清繳也報(bào)錯(cuò)了,匯算清繳的收入和增值稅申報(bào)表的數(shù)據(jù)不一樣,我只需要更正年度申報(bào)表嗎?還是說是個(gè)季度的都需要更正?
3/879
2023-03-20
廢舊物資開發(fā)利用公司填寫增值稅申報(bào)表的時(shí)候是填在應(yīng)稅貨物及勞務(wù)還是填在服務(wù)不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)
1/1312
2018-07-07
請(qǐng)問收到的退稅額增值稅申報(bào)表中沖減了上期留底稅額會(huì)計(jì)分錄怎么做?
2/925
2020-06-05
一般人增值稅申報(bào)表,附表二,其他扣稅憑證下面有一個(gè)代扣代繳稅收憑證,是什么意思?
1/2474
2021-04-27
廣碩電子增值稅申報(bào)表填報(bào)時(shí),為什么沒有體現(xiàn)出口退稅的32500和進(jìn)行稅額轉(zhuǎn)出的10000元,直接用424927.35+5780-411672.88-4250=14784.47填報(bào)的,為什么和老師講的這個(gè)憑證有出入啊,下面在同學(xué)問答中老師回復(fù)(會(huì)計(jì)學(xué)堂老師 : 你好,424927.35+32500+15780=473207.35 ,411672.88+4250=415922.88, 473207.35-415922.88=57284.47, 57284.47-45000=12284.47 在加上期初的51000-507500=2500 )
1/687
2018-01-03
老師好,請(qǐng)問 1、抵扣聯(lián)發(fā)票做為附件是放在“待認(rèn)證”這張憑證中,還是放在“認(rèn)證”的憑證中? 2、待認(rèn)證發(fā)票在增值稅申報(bào)表(本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì))表中,就不用體現(xiàn)待認(rèn)證發(fā)票的金額,對(duì)嗎?
1/1605
2021-03-12
你好,老師。這個(gè)增值稅申報(bào)表三有一欄服務(wù),不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)價(jià)稅合計(jì)額好像沒有在主表我填列呢。
1/888
2021-07-15
老師,增值稅申報(bào)表應(yīng)稅貨物,應(yīng)稅勞務(wù)數(shù)據(jù)根據(jù)什么填寫
1/1083
2020-02-29