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老師您好,小規(guī)模運輸公司7-9月份收入19.8萬元,開具增值稅普票發(fā)票14.6萬元,這個14.6萬元在增值稅申報表需要填報嗎?
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2021-10-13
小規(guī)模企業(yè)自行開增值稅專用發(fā)票和普通發(fā)票的。在增值稅納稅申報表 (適用于增值稅小規(guī)模納稅人)怎么填。專用發(fā)票不含稅5萬,普通票不含稅金額4萬,應(yīng)該填在哪個欄次
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2017-10-25
老師,自查2019-2021年應(yīng)補交增值稅及附加稅,我該把2019-2021年的增值稅申報表作更正申報對嗎?補的稅款就是應(yīng)作進(jìn)項轉(zhuǎn)出,沒用作進(jìn)項轉(zhuǎn)出的稅款,填申報表時直接在原報表的基礎(chǔ)上加上進(jìn)項轉(zhuǎn)出的數(shù)據(jù)即可是嗎?
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2023-04-07
裝訂憑證要附科目匯總表和增值稅申報表嗎?除了基本的會計憑證和原始單據(jù),應(yīng)該附什么呢?
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2020-10-21
老師,我剛問了一下之前會計,我重新跟您說一下我們這邊的情況,去年12月的開票金額是26000,1月報增值稅申報表按26000報的,但是資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表都是按30000報的,這個怎么辦
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2022-03-07
老師,申報表格留存,增值稅0申報,需要把所有表格打印,還是只要主表打印?
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2019-10-09
企業(yè)所得稅稅負(fù)怎麼算的?
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2017-12-12
在免抵退申報匯總表錄入時的“退稅匯總計算”小窗口手工填寫三個數(shù)據(jù),分別為:①納稅表出口銷售累加;②納稅表不得抵扣累加;③期末留抵稅額。相應(yīng)的填寫說明如下: 1.納稅表出口銷售累加:為大于上次已申報匯總表所屬期且小于等于當(dāng)前所屬期的增值稅申報表免抵退銷售額累加之和; 2.納稅表不得抵扣累加:為大于上次已申報匯總表所屬期且小于等于當(dāng)前所屬期的增值稅納稅申報表不得抵扣稅額累加之和; 3.期末留抵稅額:為當(dāng)前申報所屬期增值稅申報表的期末留抵額。
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2020-01-08
我司是小規(guī)模公司“主要批發(fā)啤酒/食品” 填 國稅“增值稅納稅申報表(適用增值稅小規(guī)模納稅人)”是不是把稅前銷售額填進(jìn)(小微企業(yè)免稅銷售額)中就可以?
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2016-04-10
一般納稅人,不開增值稅專票收入視同銷售,做會計分錄時,貸方要填寫銷項增值稅是嗎?月底報稅時怎么處理?填寫納稅申報表時怎么處理請幫忙解答
1/824
2018-09-11
一般納稅人申報增值稅時,具體需要填寫哪些報表是不是和基礎(chǔ)信息的設(shè)置有關(guān)呢?
1/962
2017-03-31
請問個稅手續(xù)費退還,增值稅申報表怎么填 我的系統(tǒng)沒有其他收益這個科目怎么辦
1/171
2022-04-12
我們是一般納稅人,但是,我填寫增值稅申報表時候,提示“貨運設(shè)備未抄報”,是怎么回事
1/2867
2017-11-06
美女,在不,請問增值稅及附加稅費申報表他里面的項目填列是什么啊,我有些搞不懂
1/251
2022-05-13
代發(fā)工資按普票0稅率開具后,申報增值稅時體現(xiàn)在免稅欄,減免稅明細(xì)表如何填寫
1/1396
2019-07-12
老師您好,什么情況下才需要填寫“增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料”呢?
2/1349
2020-07-01
老師,金稅盤的服務(wù)費發(fā)票,在申報增值稅的時候,應(yīng)該在這個表的具體什么位置填寫?
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2022-08-03
增值稅納稅申報表中的應(yīng)稅銷售額,6月份報的時候少填了500,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了該怎么辦?
1/1370
2018-09-07
小規(guī)模納稅人季度銷售額不超過45萬的企業(yè),要不要填寫《增值稅減免稅申報明細(xì)表》?
1/409
2023-03-08
農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票增值稅申報的問題 只要我表二里面填了就可以了,還是其他地方要采集
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2022-12-06