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先計(jì)提企業(yè)所得稅還是先做本年利潤(rùn)分配
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2020-01-06
老師,公司購買理財(cái)產(chǎn)品,與獲得收益時(shí)兩筆會(huì)計(jì)分錄怎么寫。還有投資收益部分需要繳納企業(yè)所得稅嗎
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2017-11-15
本月應(yīng)該繳納企業(yè)所得稅10000元,但是因?yàn)閰R算清繳出來負(fù)數(shù)為5000元,這5000抵繳了本月的所得稅,即本月實(shí)際繳納了5000元,應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄啊
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2016-07-10
年末,某事業(yè)單位“非財(cái)政撥款結(jié)余分配”科目貸方余額為374 000元,按規(guī)定實(shí)際繳納企業(yè)所得稅24 000元,提取職工福利基金112 200元,剩余轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余。會(huì)計(jì)分錄
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2020-06-15
咨詢關(guān)于異地預(yù)繳增值稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅。附加稅是會(huì)計(jì)分錄?是否要計(jì)提?在當(dāng)?shù)亟欢悤r(shí)可否扣除?謝謝!
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2017-08-01
老師您好,計(jì)提3個(gè)附加稅,做分錄時(shí),借:稅金及附加,后面有沒有二級(jí)明細(xì)?是什么? 問題2,繳納企業(yè)所得稅的分錄怎么做?
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2022-01-13
公司代扣代繳個(gè)人所得稅會(huì)計(jì)分錄如何做,我看我們之前的會(huì)計(jì):借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款,這樣對(duì)嗎??
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2017-03-29
我17年年末未分配利潤(rùn)是-128487.91元,18年一季度的利潤(rùn)總額是39008.7元,18年的利潤(rùn)是正數(shù),我該如何做賬才不用交企業(yè)所得稅呢?
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2018-04-09
財(cái)務(wù)報(bào)表未分配利潤(rùn)-5萬,年報(bào)的企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損表沒顯示有未分配利潤(rùn)的虧損,這個(gè)怎么處理?可以抵扣嗎
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2020-05-21
我們公司2019年的“本年利潤(rùn)”沒有轉(zhuǎn)到“未分配利潤(rùn)”里,現(xiàn)在轉(zhuǎn)的話會(huì)不會(huì)多交企業(yè)所得稅
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2020-10-10
請(qǐng)問年末企業(yè)所得稅怎么計(jì)提,按本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn)金額算嗎
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2021-01-13
借:未分配利潤(rùn),貸:銀行存款 這個(gè)只是補(bǔ)繳企業(yè)所得稅的嗎
1/1137
2018-05-21
我增加新股東進(jìn)來增加注冊(cè)資本,稀釋原股東股份,比如原來一個(gè)股東注冊(cè)資本100萬 未分配利潤(rùn)50萬,新加一個(gè)股東進(jìn)來 投資100萬,然后兩個(gè)股東各占比50%了,未分配利潤(rùn)可以不分配嗎? 就是增資稀釋股份的情況,是不是可以不用繳納個(gè)人所得稅?
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2021-06-07
企業(yè)將未分配利潤(rùn)轉(zhuǎn)為股本,個(gè)人投資者應(yīng)按“利息、股息、紅利所得”項(xiàng)目計(jì)征個(gè)人所得稅,這個(gè)個(gè)稅可以直接從紅利里扣減嗎?需要去個(gè)稅申報(bào)嗎?需要的話,流程是怎么操作的呢?
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2024-03-04
年末結(jié)賬的時(shí)候先計(jì)提所得稅還是先結(jié)轉(zhuǎn)損益?最后本年利潤(rùn)都必須結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)么?
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2022-02-10
老師,你好。請(qǐng)問怎樣調(diào)整方法呢? 原來分錄借方:銀行存款,貸方:所得稅費(fèi)用,現(xiàn)在要將原來的分錄沖減,正確借方:銀行存款,貸方:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)。
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2021-12-12
某企業(yè)年初未分配利潤(rùn)貸方余額為500萬元,本年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額為2000萬元,本年所得稅費(fèi)用為750元,按凈利潤(rùn)的10%提取 請(qǐng)問這個(gè)所得稅費(fèi)用750是怎么算出來的?
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2022-03-20
老師請(qǐng)問:季度預(yù)交企業(yè)所得稅,銀行扣款時(shí),會(huì)計(jì)分錄如何做,需要提前計(jì)提嗎?另如果以前年度彌補(bǔ)了虧損不用交的話怎么做賬?
4/397
2020-04-21
每季度企業(yè)所得稅結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)還是利潤(rùn)分配
1/990
2015-11-29
#提問#,請(qǐng)問下,我公司是查賬征收納稅人,第三季度利潤(rùn)總額60萬元,然后9月份計(jì)提所得稅時(shí)是不是直接用利潤(rùn)總額60*25%=15萬元,會(huì)計(jì)分錄是,借:所得稅15萬元 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 15萬元。然后我在申報(bào)第三季度的企業(yè)所得稅時(shí)有減免的金額少于15萬,那么我10月份繳納的企業(yè)所得稅和我計(jì)提的不一致,或者是我的入賬方法錯(cuò)誤?麻煩老師指導(dǎo)下
1/468
2019-10-16