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企業(yè)是一般納稅人,向法人借款是得寫借條么?法人還款時用不用寫個什么收據(jù)?向法人借款寫借條,兩聯(lián)的,第一聯(lián)存根聯(lián),第二聯(lián)付款聯(lián),該用哪一聯(lián)作帳,貼到憑證的后面?
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2019-02-19
,前期房屋改造費(fèi),計長期街坊攤費(fèi)用,可以分兩步做賬嗎? 借:銀行 存款 貸:實(shí)收資本-AA 借:長期待攤費(fèi)用-改造費(fèi) 貸:銀行存款 前期的都可以這樣賬錄入系統(tǒng)嗎?
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2017-06-14
如果在法人個人賬戶轉(zhuǎn)賬到公司基本戶,沒有備注用途,然后如果用對公轉(zhuǎn)給法人的話能不能寫還借款呀當(dāng)時沒有確定寫借款,什么都沒有備注
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2018-02-05
老師,麻煩給我看一下這道題這樣做對嗎? 1.1月1日,東方公司向銀行借入2個月借款20萬元,年利率6%,利息按月計提,到期歸還 借:銀行存款200000 貸:短期借款200000 借:財務(wù)費(fèi)用1000 貸:應(yīng)付賬款1000 借:短期借款200000 財務(wù)費(fèi)用1000 應(yīng)付賬款1000 貸:銀行存款201000
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2021-12-16
老師您好,要注銷公司(小規(guī)模),現(xiàn)在賬上有銀行存款借方32萬,應(yīng)收賬款借方22萬,應(yīng)交稅費(fèi)借方0.78萬,其他應(yīng)付款貸方1.8萬,剩下的是實(shí)收資本75萬,資本公積125萬,本年利潤借方112萬,利潤分配借方29.6萬,這些余額怎么操作?1、銀行存款可以提出來分配給股東嗎?是虧損企業(yè),這部分需要繳納稅款嗎?分錄是什么,是借實(shí)收資本嗎2、應(yīng)收賬款22萬,無法收回,這部分怎么處理,用繳納稅款嗎?分錄是什么3、企業(yè)要注銷,賬務(wù)上還需要注意什么,謝謝
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2021-06-13
老師,把銷售費(fèi)用轉(zhuǎn)到成本,分錄:借:銷售費(fèi)用(紅字)借:主營業(yè)務(wù)成本 這個分錄沒有貸方,兩個都是借方嗎?
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2018-10-24
公司找其他公司借錢,分錄是不是借:銀行存款,貸:短期借款 資產(chǎn)負(fù)債表里面短期借款用正數(shù)表示是吧
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2021-04-19
進(jìn)銷存和財務(wù)模塊聯(lián)合使用,模擬采購業(yè)務(wù),我們單位是個人借款個人采購然后在沖賬,假設(shè)購買A材料,價格90,個人借了100元,借款時做的分錄,借其他應(yīng)收款貸庫存現(xiàn)金,同時進(jìn)銷存系統(tǒng):采購訂單99-進(jìn)貨單(99)-付款單(99),此時存貨明細(xì)賬已經(jīng)有了貨物,應(yīng)付賬款,一增一減已核銷,當(dāng)用付款單和進(jìn)貨單生憑證時,出現(xiàn)2個憑證,借原材料99,貸應(yīng)付賬款99,借應(yīng)付賬款99,貸庫存現(xiàn)金99,此時存貨明細(xì)賬沒有變化,應(yīng)付賬款也沒有變化,庫存現(xiàn)金減少了99元,但是當(dāng)采購人員來沖賬時,就是借原材料99,貸庫存現(xiàn)金99,那么變成錢減少2次,材料增加了2次,如果是我錯了,請問財務(wù)軟件是怎么做到不會出現(xiàn)錢減少2次,材料增加2次呢
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2019-04-17
公司繳納的社保醫(yī)療等,需要計提嗎?這個月交了6000元,直接借管理費(fèi)用貸銀行存款嗎?還是先計提借管理費(fèi)用借勞務(wù)成本貸記應(yīng)付職工薪酬薪酬,繳納的時候借應(yīng)付職工薪酬貸記銀行存款?哪個正確?
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2021-08-21
老師我們公司這月我啟用了研發(fā)費(fèi)用資本化支出,對于研發(fā)人員社保部分我這樣做分錄沒有問題?當(dāng)時在費(fèi)用化的時候我也是同樣的辦法?
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2019-05-20
幼兒園#向股東借款用收據(jù)寫暫借款20萬,要怎么做分錄
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2019-01-21
老師:一次充油卡款未付,分錄:借:待攤費(fèi)用貸:應(yīng)付賬款,加油時借:管理費(fèi)用,貸:待攤費(fèi)用?
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2019-06-22
某化妝品生產(chǎn)廠為增值稅一般納稅人,本月銷售化妝品取得不含稅銷售額600000元。另將自產(chǎn)的化妝品一批贈送給某協(xié)作企業(yè),生產(chǎn)成本總計為100000元,無市場售價可供參考,該化妝品適用消費(fèi)稅稅率為15%,成本利潤率5%。計稅銷售額是多少萬元?
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2019-10-20
本月預(yù)收賬款借方199980+50000=249980,資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)收賬款上月余額為0,本月余額為179980,差了70000是為什么?(應(yīng)收賬款本年沒有發(fā)生額,本月預(yù)收賬款借方貸方都沒有負(fù)數(shù),預(yù)付貸方43693.23預(yù)付余額在借方94066.94,資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)付賬款43693.23,預(yù)付137760.17=43693.23+94066.94)
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2022-08-26
購買的化工原料要做到生產(chǎn)成本里嗎?可不可以做到生產(chǎn)成本里的制造費(fèi)用
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2016-06-20
老師,單位股東追加投資時用途是:投資款,已經(jīng)記入資本公積了,現(xiàn)在能調(diào)整賬務(wù)成借款嗎?
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2020-04-22
借:利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)收賬款/其他應(yīng)收款/待攤費(fèi)用/實(shí)收資本 等等,這樣記賬也行嗎?
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2021-05-23
(1)企業(yè)從基本賬戶轉(zhuǎn)存信用卡備用金時作會計分錄如下: 借:其他貨幣資金——信用卡存款戶 貸:銀行存款 (2)支付開戶手續(xù)費(fèi)時作會計分錄如下: 借:財務(wù)費(fèi)用——手續(xù)費(fèi) 貸:銀行存款 (3)持信用卡購物支付貨款或費(fèi)用時,根據(jù)簽購單回單或付款憑證作會計分錄: 借:管理費(fèi)用 貸:其他貨幣資金——信用卡存款戶,請問是這樣做的嗎
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2016-04-26
以前收到發(fā)票時是借:費(fèi)用 借進(jìn)項(xiàng) 貸;銀行存款 貸:進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 現(xiàn)在收到負(fù)數(shù)發(fā)票 是不是直接 借;銀行存款借;費(fèi)用(負(fù)數(shù))
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2019-05-30
剛接觸一家加工鉀肥的企業(yè) 加工時要添加一些添加劑, 費(fèi)用就是人員工資、電費(fèi)。 請教您會計分錄 借:生產(chǎn)成本—添加劑  ? 制造費(fèi)用 (電費(fèi) 折舊)  ? 銷售費(fèi)用 (工資?)???  ?? 貸:原材料——氯化鉀
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2017-08-14