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企業(yè)所得稅匯算清繳,暫估增加了怎么做會計分錄
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2023-03-02
個人獨資企業(yè)匯算清繳交的個人所得稅如何記賬
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2020-04-14
匯算清繳繳納18年度企業(yè)所得稅,如何做分錄,謝謝
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2019-05-31
中小微企業(yè)在2022年1月1日至2022年12月31日期間新購置的設備、器具,單位價值在500萬元以上的,按照單位價值的一定比例自愿選擇在企業(yè)所得稅稅前扣除。其中,企業(yè)所得稅法實施條例規(guī)定最低折舊年限為3年的設備器具,單位價值的100%可在當年一次性稅前扣除;最低折舊年限為4年、5年、10年的,單位價值的50%可在當年一次性稅前扣除,其余50%按規(guī)定在剩余年度計算折舊進行稅前扣除。 這個政策現(xiàn)在還在用嗎?
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2024-09-24
老師,假如企業(yè)資產(chǎn)賬面價值100,計稅基礎80,不是相當于企業(yè)計算的所得稅多嗎,假如企業(yè)算的所得稅120,稅法算的100,這樣20不是相當于是所得稅資產(chǎn)嗎
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2021-08-09
所得稅里的成本包不包括管理費用?
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2023-10-12
老師,請問合伙企業(yè)合伙人按工資薪金所得申報的個稅,匯算清繳時是按經(jīng)營所得補繳稅費還是按個稅的匯算清繳呢?
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2022-03-07
老師,我問一下,我的匯算清繳之后發(fā)現(xiàn)我的管理費用中多計提了社保的個人部分,需要補稅跟調(diào)表,我這個調(diào)表是把我原來的管理費用直接減掉多計提的部分重新填寫嗎?
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2024-07-08
房地產(chǎn)行業(yè)支付到外面請的清算組給房地產(chǎn)行業(yè)做土清算的費用可以做在管理費用里面嗎,謝謝老師
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2022-03-31
金融平臺集中代收付清算戶摘要是移動,是不是寫管理費用
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2020-07-13
根據(jù)企業(yè)所得稅法律制度的規(guī)定,下列項目中,享受稅額抵免優(yōu)惠政策的是( )。 A. 企業(yè)的贊助支出 B. 企業(yè)向殘疾職工支付的工資 C. 企業(yè)購置并實際使用國家相關目錄規(guī)定的環(huán)境保護專用設備投資額10%的部分 D. 創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)采取股權投資方式投資于未上市的中小高新技術企業(yè)2年以上的投資額70%的部 是選D 嗎
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2023-09-03
老師,您好!公司出售非住房的房產(chǎn),企業(yè)所得稅:是固定資產(chǎn)扣除折舊后,按固定資產(chǎn)清理的貸方余額來計算企業(yè)所得稅的嗎?如果其他業(yè)務是虧損的,那么銷售房產(chǎn)的企業(yè)所得稅是單獨核算繳納稅金,還是合并到企業(yè)收入核算呢
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2019-04-15
電子稅務局,財務報表-年度(小企業(yè)會計準則),這個是不是企業(yè)所得稅匯算清繳要填的表 那么,關聯(lián)業(yè)務往來年度報告又是啥?
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2019-05-14
謝謝1.老師去年12月份賬上有利潤,我暫估了62000的成本,今年3月份收到發(fā)票60699.日期也是3月份的,我應該怎么做賬?2.賬還是做到3月份吧?3.我直接今年3月份紅沖去年暫估62000.采用小企業(yè)會計準則,我在做借利潤分配-未分配利潤60699,貸現(xiàn)金銀行可以嗎?4,我還調(diào)整去年的賬和財務報表嗎?目前還沒有做19年企業(yè)所得稅匯算清繳,我該怎么做19年的企業(yè)所得稅匯算清繳呢?因為去年有暫估 麻煩老師詳細回答,感謝
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2020-04-04
老師去年我暫估了2萬,但是今天收到了20100的發(fā)票,我該怎么做賬?使用小企業(yè)會計準則,100的差額到時候我做企業(yè)所得稅匯算清繳的時候調(diào)減嗎?謝謝老師
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2020-04-08
請教一下,我們公司最近三年都是年年虧損,而且去年去年利潤也是負值,適用小企業(yè)會計準則,請問這種情況的做企業(yè)所得稅匯算清繳的時候還要逐張表去填嗎,還是可以直接提交申報
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2024-05-13
老師您好!我家用的是小企業(yè)會計準則,2019年企業(yè)所得稅匯算清繳所得完,2020年6月份退回企業(yè)所得稅5萬元,這筆退稅怎么做分錄?
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2020-07-09
老師,公司是不是不用做經(jīng)營所得匯算清繳和個人所得匯算清繳
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2021-03-23
個體戶只用做經(jīng)營所得匯算清繳嗎,還要做所得稅的匯算清繳嗎
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2022-02-19
你好,老師,企業(yè)所得稅匯算清繳提示如下: 一、1.根據(jù)財稅﹝2018﹞51號文件規(guī)定,自2018年1月1日起,企業(yè)發(fā)生的職工教育經(jīng)費支出,不超過工資薪金總額8%的部分,準予在計算企業(yè)所得稅應納稅所得額時扣除;超過部分,準予在以后納稅年度結轉(zhuǎn)扣除。您單位表A105050《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表》第5行2列職工教育經(jīng)費的實際發(fā)生額為:【0】元,第1行5列工資薪金稅收金額為:【76254.01】元,比例不足8%,請確認職工教育經(jīng)費支出是否完整填報。 公司實際上沒有職工教育經(jīng)費的計提和支出,是不是可以不用管,直接申報就行
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2022-04-24