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送心意

鄒老師

職稱(chēng)注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-09 12:53

你好
借;銀行存款,貸;應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅
借;應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅,貸;利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)
因?yàn)槭切∑髽I(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,沒(méi)有以前年度損益調(diào)整科目,所以貸方直接通過(guò) 利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)科目核算

追問(wèn)

2020-07-09 12:57

老師您好,這樣做完后,資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)期末減期初就不等于利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)了?

鄒老師 解答

2020-07-09 12:58

你好,這種情況,資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表符合這個(gè)勾稽關(guān)系就可以的 
未分配利潤(rùn)期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤(rùn)本年累計(jì)+調(diào)整分錄 利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 科目的貸方發(fā)生額

追問(wèn)

2020-07-09 13:01

老師您好!那就是說(shuō)我用去調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表的期初數(shù)了?

追問(wèn)

2020-07-09 13:02

老師不好意思我說(shuō)錯(cuò)了,那就是說(shuō)我不用去調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表的期初數(shù)了?

鄒老師 解答

2020-07-09 13:04

你好,不用調(diào)整期初數(shù),只需要調(diào)整期末  未分配利潤(rùn)就是了

追問(wèn)

2020-07-09 13:07

老師,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則可以用未來(lái)適用法把這筆退稅直接記到今年的所得稅費(fèi)用嗎?

鄒老師 解答

2020-07-09 13:10

你好,不可以把這筆退稅直接記到今年的所得稅費(fèi)用的

追問(wèn)

2020-07-09 13:13

老師您好!小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則中說(shuō)未來(lái)適用法可以把這筆記錄今年的所得稅費(fèi)用,但是我做完分錄發(fā)現(xiàn)今年的凈利潤(rùn)就不對(duì)了?

鄒老師 解答

2020-07-09 13:15

你好,不可以把這筆退稅直接記到今年的所得稅費(fèi)用的
這個(gè)是之前年度的所得稅費(fèi)用,不應(yīng)當(dāng)計(jì)入今年的所得稅費(fèi)用核算的

追問(wèn)

2020-07-09 13:18

老師您好,那我就按您說(shuō)分錄寫(xiě),另外想問(wèn)一下通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅這個(gè)科目過(guò)渡一下是啥原因?為什么不直接借銀行貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)?

鄒老師 解答

2020-07-09 13:22

你好,因?yàn)槭峭嘶囟惪?,所以需要先做退回稅款分錄,然后做之前?jì)提相反分錄
需要分兩個(gè)步驟處理,而不是一個(gè)步驟

追問(wèn)

2020-07-09 13:26

老師您好!小企業(yè)準(zhǔn)則就不能用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目了吧!

鄒老師 解答

2020-07-09 13:31

你好,是的,是這樣的,所以通過(guò)利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)科目核算了

追問(wèn)

2020-07-09 13:33

老師您好,還有一個(gè)問(wèn)題,我們收到稅務(wù)局退回來(lái)的個(gè)人所得稅手續(xù)費(fèi)返還200元,這個(gè)是不是要交增值稅,分錄怎么做?

鄒老師 解答

2020-07-09 13:37

你好,你單位會(huì)把這個(gè)款項(xiàng)支付給申報(bào)人員嗎?

追問(wèn)

2020-07-09 13:38

老師您好!不付給個(gè)人。

鄒老師 解答

2020-07-09 13:42

你好,借;銀行存款,貸;其他收益,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅
不付給個(gè)人,就需要繳納增值稅的

追問(wèn)

2020-07-09 13:45

老師您好!小企業(yè)準(zhǔn)則,其他收益可以換成營(yíng)業(yè)外收入嗎?另外這筆稅務(wù)局不要發(fā)票,我這個(gè)月報(bào)稅是不是放到未開(kāi)票收入中報(bào)上去就行?

鄒老師 解答

2020-07-09 13:45

你好,不可以把其他收益換成營(yíng)業(yè)外收入
可以放在未開(kāi)票收入申報(bào)的

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你好這個(gè)借利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn),貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交企業(yè)所得稅。 然后借,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交企業(yè)所得稅貸,銀行存款。
2025-04-21 13:55:29
你好 借:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)? ?,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 ,?貸:銀行存款
2021-07-06 15:30:51
你好 企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 借;以前年度損益調(diào)整 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸;銀行存款 借;利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) ,貸;以前年度損益調(diào)整 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 借;利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸;銀行存款
2019-05-08 15:01:28
您好 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
2020-07-14 17:03:32
借利潤(rùn)分配貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸,銀行存款。
2021-05-11 10:10:10
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