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老師,假如企業(yè)資產(chǎn)賬面價值100,計稅基礎80,不是相當于企業(yè)計算的所得稅多嗎,假如企業(yè)算的所得稅120,稅法算的100,這樣20不是相當于是所得稅資產(chǎn)嗎
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2021-08-09
老師,公司是不是不用做經(jīng)營所得匯算清繳和個人所得匯算清繳
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2021-03-23
個體戶只用做經(jīng)營所得匯算清繳嗎,還要做所得稅的匯算清繳嗎
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2022-02-19
為了避免所得稅匯算清繳納稅調(diào)增,平時賬務處理應該注意什么?
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2017-07-11
交通費用的問題。如果計入管理費用,年度匯算清繳的時候是全額扣除嗎?還是只能扣除60%呢?
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2018-05-25
請問,管理費用—辦公費,在年度匯算清繳的時候需要扣除么?購買辦公桌和文件柜的時候已經(jīng)過了籌建期了
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2023-01-09
急!急!老師,餐飲公司A中標一個項目,后將這個項目交給餐飲B公司去做,讓B公司每月開“餐飲管理費”發(fā)票給A公司,A公司再根據(jù)發(fā)票金額打款給B公司,每月大概20萬,而項目方的款是直接打給A公司的,請問:這樣操作有稅務風險嗎?B公司可取怎樣的成本發(fā)票減少企業(yè)所得稅?(A、B兩家公司沒有直接關(guān)聯(lián)關(guān)系)
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2022-06-30
請問一下 我們公司和商務局簽了儲備肉合同 現(xiàn)在給我們的補助款有 庫房管理費和儲備肉的差價補助款 這兩項款需不需要交企業(yè)所得稅呢
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2020-06-30
老師你好!請教個問題,掛靠別人的公司,需要繳納些什么費用, 1、管理費 2、開票繳納的稅金 3、企業(yè)所得稅(已經(jīng)提供了足額發(fā)票)還需要交嗎?
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2023-12-27
中小微企業(yè)在2022年1月1日至2022年12月31日期間新購置的設備、器具,單位價值在500萬元以上的,按照單位價值的一定比例自愿選擇在企業(yè)所得稅稅前扣除。其中,企業(yè)所得稅法實施條例規(guī)定最低折舊年限為3年的設備器具,單位價值的100%可在當年一次性稅前扣除;最低折舊年限為4年、5年、10年的,單位價值的50%可在當年一次性稅前扣除,其余50%按規(guī)定在剩余年度計算折舊進行稅前扣除。 這個政策現(xiàn)在還在用嗎?
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2024-09-24
匯算清繳時,填寫減免所得稅優(yōu)惠明細表中符合小微企業(yè)減免所得稅的數(shù)值怎么計算的?
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2022-01-09
公司是科技型中小企業(yè),但是查不到入庫編號了,所得稅匯算清繳我沒有填寫科技型中小企業(yè)編號,有沒有影響么
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2021-05-20
老師,您好!我想請教您一下,所得稅匯算清繳表中基礎信息表中的關(guān)于210科技型中小企業(yè)邊上的入庫編號1入庫編號2是填寫什么內(nèi)容的,謝謝!
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2022-06-09
電子稅務局,財務報表-年度(小企業(yè)會計準則),這個是不是企業(yè)所得稅匯算清繳要填的表 那么,關(guān)聯(lián)業(yè)務往來年度報告又是啥?
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2019-05-14
謝謝1.老師去年12月份賬上有利潤,我暫估了62000的成本,今年3月份收到發(fā)票60699.日期也是3月份的,我應該怎么做賬?2.賬還是做到3月份吧?3.我直接今年3月份紅沖去年暫估62000.采用小企業(yè)會計準則,我在做借利潤分配-未分配利潤60699,貸現(xiàn)金銀行可以嗎?4,我還調(diào)整去年的賬和財務報表嗎?目前還沒有做19年企業(yè)所得稅匯算清繳,我該怎么做19年的企業(yè)所得稅匯算清繳呢?因為去年有暫估 麻煩老師詳細回答,感謝
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2020-04-04
老師去年我暫估了2萬,但是今天收到了20100的發(fā)票,我該怎么做賬?使用小企業(yè)會計準則,100的差額到時候我做企業(yè)所得稅匯算清繳的時候調(diào)減嗎?謝謝老師
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2020-04-08
請教一下,我們公司最近三年都是年年虧損,而且去年去年利潤也是負值,適用小企業(yè)會計準則,請問這種情況的做企業(yè)所得稅匯算清繳的時候還要逐張表去填嗎,還是可以直接提交申報
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2024-05-13
老師您好!我家用的是小企業(yè)會計準則,2019年企業(yè)所得稅匯算清繳所得完,2020年6月份退回企業(yè)所得稅5萬元,這筆退稅怎么做分錄?
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2020-07-09
老師,,我是掛靠單位,,資質(zhì)方扣取我們的管理費和企業(yè)所得稅,個人所得稅那些是計入管理費用,還是工程施工里面,
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2020-05-04
你好,老師,企業(yè)所得稅匯算清繳提示如下: 一、1.根據(jù)財稅﹝2018﹞51號文件規(guī)定,自2018年1月1日起,企業(yè)發(fā)生的職工教育經(jīng)費支出,不超過工資薪金總額8%的部分,準予在計算企業(yè)所得稅應納稅所得額時扣除;超過部分,準予在以后納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除。您單位表A105050《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表》第5行2列職工教育經(jīng)費的實際發(fā)生額為:【0】元,第1行5列工資薪金稅收金額為:【76254.01】元,比例不足8%,請確認職工教育經(jīng)費支出是否完整填報。 公司實際上沒有職工教育經(jīng)費的計提和支出,是不是可以不用管,直接申報就行
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2022-04-24