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小區(qū)自己成立的業(yè)主委員會(huì),收到的物業(yè)費(fèi)及停車管理費(fèi)存入小區(qū)出納的支付寶里,小區(qū)沒有給業(yè)主開發(fā)票,只提供收款收據(jù)。像這樣情況,會(huì)計(jì)分錄要如何做?另外小區(qū)如果沒有開發(fā)票是不是就不需要繳交增值稅?
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2017-09-27
22日,因管理不善使一批庫存材料被盜,該批原材料的實(shí)際成本為3萬元,購買時(shí)支付的增值稅稅額為0.39萬元, 并已于購買的當(dāng)期抵扣,經(jīng)批準(zhǔn)作為管理費(fèi)用處理的整個(gè)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄
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2023-12-09
老師,這題有答案嗎?稅務(wù)師題庫里面的題,答案為A,不正確吧? 甲公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%。2×21年1月甲公司董事會(huì)決定將本公司外購的10套商品房低價(jià)出售給公司管理人員。所出售的商品房實(shí)際買價(jià)為每套30萬元,公司向員工的出售價(jià)格為每套20萬元,但要求相關(guān)員工購得房屋后需為公司服務(wù)10年。不考慮其他相關(guān)稅費(fèi),甲公司在2×21年因該項(xiàng)業(yè)務(wù)應(yīng)計(jì)入管理費(fèi)用的金額為()萬元。 A.10 B.40 C.100 D.200
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2022-08-31
老師,我請(qǐng)問我計(jì)提稅費(fèi)時(shí)的分錄,是不是要把每一種稅種的明細(xì)寫出來???這樣子的話,要三張憑證才寫得完哦 老師,我計(jì)提稅費(fèi)時(shí),可不可以就只寫 借:管理費(fèi)用——增值稅及附加,貸:應(yīng)交稅費(fèi)?
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2016-07-07
農(nóng)民專業(yè)合作社,生產(chǎn)的所有農(nóng)副產(chǎn)品,只有自產(chǎn)自銷才免征增值稅,那企業(yè)所得稅呢?
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2020-03-10
請(qǐng)問一般納稅人勞務(wù)派遣公司,選擇差額征收方式以后就不能再開具一般計(jì)稅的增值稅專票了嗎,進(jìn)項(xiàng)也不能抵扣了是嗎? 客戶收到我們的5%的專票是可以抵扣票面的增值稅的吧? 小規(guī)模能不能選擇差額征收方式?小規(guī)模差額征收的征收率也是5%嗎
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2020-05-24
老師你好,我想問下這個(gè):適用增值稅差額征稅政策的小規(guī)模納稅人,以差額后的銷售額確定是否可以享受本公告規(guī)定的免征增值稅,這句話怎么理解呢
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2019-07-15
甲公司為增值稅一般納稅人,增值稅為13%,商品銷售價(jià)格不含增值稅,在確認(rèn)銷售收入時(shí)逐筆結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本(假定不考慮其他相關(guān)稅費(fèi))。六月份發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。2日,向乙公司銷售A商品1600件,標(biāo)價(jià)總額800萬(不含增值稅)商品成本為480萬。為了促銷,甲公司給予乙公司20%的商業(yè)折扣并開具了增值稅專用發(fā)票。甲公司已發(fā)出商品,并向銀行辦理了托收手續(xù)。10日,因部分A商品規(guī)格與合同不符,乙公司退回A商品800件。甲公司按規(guī)定開具增值稅專用發(fā)票(紅字),銷售退回允許扣減當(dāng)期增值稅銷項(xiàng)稅額,退回商品已驗(yàn)收入庫。15日甲公司將部分退回A商品作為福利發(fā)給公司職工,生產(chǎn)工人100件,行政管理人員20件,專項(xiàng)銷售機(jī)構(gòu)人員40件,該商品市場(chǎng)價(jià)格每件0.48萬元(與計(jì)稅價(jià)格一樣)實(shí)際成本0.34萬元。
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2021-11-30
公司是餐飲管理有限公司,經(jīng)營范圍有餐飲管理,提供餐飲服務(wù),食品銷售,可以開會(huì)員卡預(yù)付卡充值的發(fā)票嗎
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2020-01-10
請(qǐng)問,人力資源行業(yè)增值稅稅負(fù)應(yīng)是多少?所得稅稅負(fù)呢?
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2021-07-21
上個(gè)月取得的增值稅專用發(fā)票,沒到稅務(wù)局認(rèn)證,怎么力?
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2018-12-12
小規(guī)模差額開5%的人力資源服務(wù)費(fèi),增值稅報(bào)表怎么填
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2019-01-09
甲企業(yè)的倉庫 將原材料包裝箱等廢氣量每月定期出售給廢品回收站收入用來補(bǔ)充管理費(fèi)和員工福利 企業(yè)默許這種做法 不將此項(xiàng)收入納入企業(yè)統(tǒng)一的會(huì)計(jì)核算 而是另設(shè)了會(huì)計(jì)賬簿登記起 該企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)為這種處理方法對(duì)倉庫管理也是一種激勵(lì) 請(qǐng)問該企業(yè)及相關(guān)人員的做法是否存在違法行為并分析
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2022-03-17
老師,我公司是小規(guī)模納稅人,購買金稅盤480,是不是這樣處理,借:管理費(fèi)用 480貸:庫存現(xiàn)金480 抵扣減免吋借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅480 貸:管理費(fèi)用 我今司這個(gè)用又開了13000的銷售票,是不是借:應(yīng)收賬款 13000貸:主營業(yè)務(wù)收入10000 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅3000到了月末,也不需要結(jié)轉(zhuǎn)到末交增值稅,直接借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅2520 貸現(xiàn)金2528?
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2019-01-10
2020年第一季度,甲公司某重要子公司的醫(yī)用防護(hù)產(chǎn)品開始熱銷,管理層認(rèn)為該事項(xiàng)不影響與該子公司相關(guān)的商譽(yù)的減值測(cè)試。A注冊(cè)會(huì)計(jì)師檢查了期后相關(guān)產(chǎn)品的銷售情況,認(rèn)可了管理層的做法, 問題:為什么是恰當(dāng)呢?
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2021-08-02
老師您好,我準(zhǔn)備填寫第一季度增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用),不含稅收入是900萬,是不是只能在一) 應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)這里填寫。
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2022-04-20
老師,您幫我理解下這段話 :企業(yè)營業(yè)稅改征增值稅前已確認(rèn)收入,但因未產(chǎn)生營業(yè)稅納稅義務(wù)而未計(jì)提營業(yè)稅的,在達(dá)到增值稅納稅義務(wù)時(shí)點(diǎn)時(shí),企業(yè)應(yīng)確認(rèn)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額的同時(shí)沖減當(dāng)期收入
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2017-01-14
老師我是小規(guī)模旅游行業(yè),那個(gè)增值稅征收和規(guī)率是什么?還有附加稅是不是三個(gè)月不超過30萬就只征收城建稅,這個(gè)城建稅是不是就是應(yīng)交的增值稅*0.07
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2017-01-14
根據(jù)《國家稅務(wù)總局公告2022年第6號(hào)》增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率應(yīng)稅銷售收入免征增值稅的,應(yīng)按規(guī)定開具免稅普通發(fā)票。請(qǐng)問記賬會(huì)計(jì)分錄怎么編制呢?
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2022-05-06
我們公司既有簡(jiǎn)易征收又有一般納稅的計(jì)算的,繳納增值稅時(shí),只需繳納簡(jiǎn)易征收的增值稅,一般計(jì)稅的,有留底稅抵扣,請(qǐng)問這樣的情況是該如何做分錄啊
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2017-10-14