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為什么消費(fèi)稅的算法只是乘57%沒(méi)有再加上消費(fèi)定額呢
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2021-12-25
請(qǐng)問(wèn)老師,個(gè)體戶(hù)核定征收每個(gè)月不超過(guò)3萬(wàn),每季度不超過(guò)9萬(wàn),為什么取消對(duì)公賬戶(hù)?
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2021-10-24
老師,公司停工期間有其他業(yè)務(wù)收入,這期間發(fā)生的費(fèi)用也是記管理費(fèi)用嗎?
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2020-04-10
老師我想把其他應(yīng)收款款-個(gè)人社保的貸方數(shù)減少,管理費(fèi)用-工資的借方數(shù)減少,怎么做賬,因?yàn)槲业膽?yīng)付工資數(shù)是對(duì)的。 我的分錄是: 借:管理費(fèi)用-工資 貸:其他應(yīng)收款款-個(gè)人社保 應(yīng)付工資 現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn)在支付社保的時(shí)候,借方:其他應(yīng)收款-社保數(shù)大于貸方的數(shù),我可能把這部分社保記在管理費(fèi)用-工資里了,所以我想對(duì)沖一下。怎么做分錄。 借方管理費(fèi)用-工資減少,貸方其他應(yīng)收款-個(gè)人社保增加~不知道怎么做賬~
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2020-01-13
老師,我們支付了一項(xiàng)保證金,這樣做的,借,其他應(yīng)收款款,10萬(wàn)貸,銀行10萬(wàn) 后來(lái)收回來(lái)一部分,借,銀行,84700貸,其他應(yīng)收款84700 對(duì)方給我一張服務(wù)費(fèi)的發(fā)票15300這個(gè)分錄我該這樣做嗎? 借,管理費(fèi)用~辦公費(fèi)15300 貸,其他應(yīng)收款15300????? 我計(jì)劃這筆費(fèi)用分3年攤銷(xiāo),下面該如何做
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2021-09-15
我們企業(yè)有一筆應(yīng)收賬款有一部分收不回來(lái),現(xiàn)在要沖銷(xiāo),請(qǐng)問(wèn)是記管理費(fèi)用-壞賬損失還是營(yíng)業(yè)外支出,之前未計(jì)提壞賬損失
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2018-04-16
公司收的員工水電費(fèi),如果計(jì)入其他應(yīng)收款還要沖管理費(fèi)用? 那可以直接做成福利費(fèi),讓企業(yè)少交所得稅嗎
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2020-03-23
老師:我19年有筆 借:管理費(fèi)用-油費(fèi) 貨:其他應(yīng)收款做重復(fù)了,現(xiàn)在該如何做分錄,貸方也需要紅
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2020-04-03
老師你好,我們是2017.9月成立的 2017.-2018年12月也有過(guò)進(jìn)銷(xiāo)業(yè)務(wù),2019年起買(mǎi)了土地使用權(quán),除了發(fā)生些其他應(yīng)收應(yīng)付往來(lái)也沒(méi)有什么營(yíng)業(yè)收入我問(wèn)問(wèn)一下這種情況 還能不能算開(kāi)辦期?發(fā)生的辦公費(fèi) 土地?cái)備N(xiāo)款這些我還是記管理費(fèi)用對(duì)應(yīng)的二級(jí)科目明細(xì),還是全部記管理費(fèi)用_開(kāi)辦費(fèi)
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2019-07-08
企業(yè)應(yīng)收賬款30萬(wàn),實(shí)際收回22萬(wàn),剩余8萬(wàn)無(wú)法收回了,是計(jì)入管理費(fèi)用~壞賬損失,還是營(yíng)業(yè)外支出~債務(wù)重組呢?
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2017-12-24
老師。就是那個(gè)在會(huì)計(jì)學(xué)堂下載的財(cái)務(wù)管理制度里面水印,會(huì)計(jì)學(xué)堂如何取消???
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2019-09-02
公司注銷(xiāo),應(yīng)收及預(yù)付賬款,應(yīng)付及預(yù)收賬款,均為呆死帳,現(xiàn)在要平賬,網(wǎng)上看到有一下幾種方法,舉例: 1:現(xiàn)金支付,2:資產(chǎn)減值損失,3:營(yíng)業(yè)外支出,4:管理費(fèi)用。 以上四種方法,哪個(gè)更合適?為什么?
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2016-11-23
職工從會(huì)計(jì)那兒支走6120,這塊怎么做分錄,借:其他應(yīng)收款。某某人 貸:現(xiàn)金?那他拿走錢(qián)之后去外出學(xué)習(xí),然后買(mǎi)了一些原材料,又坐車(chē),還有一些吃飯,以及其他費(fèi)用。并且這些都沒(méi)有發(fā)票。只有收據(jù)。這塊怎么做賬?直接掛預(yù)付還是管理費(fèi)用
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2019-03-28
職工從會(huì)計(jì)那兒支走6120,這塊怎么做分錄,借:其他應(yīng)收款。某某人 貸:現(xiàn)金?那他拿走錢(qián)之后去外出學(xué)習(xí),然后買(mǎi)了一些原材料,又坐車(chē),還有一些吃飯,以及其他費(fèi)用。并且這些都沒(méi)有發(fā)票。只有收據(jù)。這塊怎么做賬?直接掛預(yù)付還是管理費(fèi)用
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2019-03-28
老師,制造業(yè)的管理費(fèi)用占不含稅收入的百分之幾在合理范圍?
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2016-04-13
老師我想問(wèn)一下,審計(jì)費(fèi)用為什么不是計(jì)入管理費(fèi)用,而是計(jì)入成本?還有如果計(jì)入成本了,那營(yíng)業(yè)外收入80,可不可以寫(xiě)成投資收益80
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2020-02-21
.某公司2022年1~4月份的預(yù)計(jì)銷(xiāo)售收入分別為300萬(wàn)元、350萬(wàn)元、320萬(wàn)元、2280萬(wàn)元 其他有關(guān)資料如下: (1)收賬政策:當(dāng)月銷(xiāo)售當(dāng)月收現(xiàn)60%,下月收現(xiàn)30%,其余部分下下月收回。 (2)當(dāng)中材料按下月銷(xiāo)售收入的80%采購(gòu)。付款政策:當(dāng)月全部付現(xiàn)。 (3)該企業(yè)3月支付的直接人工為82.7萬(wàn)元,制造費(fèi)用和銷(xiāo)售管理費(fèi)用共計(jì)68.5萬(wàn)元(其 中包含折日15萬(wàn)元) (4)假設(shè)每季度末現(xiàn)金余額不得低于2萬(wàn)元,現(xiàn)金余缺通#過(guò)銀行借款來(lái)調(diào)整。 (5)該企業(yè)2021年末存在長(zhǎng)期貸款10萬(wàn)元,借款年利率為15%,每季度償還利息;現(xiàn)金籌 措時(shí)的借款利率12%,借款的本金必須是1萬(wàn)元的整倍數(shù),每月支付利息,借款在期初,還款 在期末。假設(shè)2月末無(wú)現(xiàn)金余額。 (6)假設(shè)涉及賒銷(xiāo)業(yè)務(wù)均通過(guò)“應(yīng)收賬款”核算。 要求: 根據(jù)以上資料計(jì)算確定該企業(yè)3月末的現(xiàn)金余額。
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2023-03-16
你好,2020年借管理費(fèi)用貸銀行存款讓我記錯(cuò)科目為借其他應(yīng)收賬款貸銀行存款應(yīng)該怎么調(diào)整
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2021-05-25
給采購(gòu)餐費(fèi)備用金2000,還剩100塊,然后又給了他2000餐費(fèi)備用金,這個(gè)第一次給剩下的100元可不可以當(dāng)做退回來(lái)的,分錄這樣做借管理費(fèi)用1900 現(xiàn)金100 貸其他應(yīng)收款2000 不過(guò)事實(shí)上這100塊是沒(méi)有退回來(lái),而是作為下次給的2000餐費(fèi)一起用。那這樣做分錄可不可以
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2017-07-25
新公司成立員工買(mǎi)東西做借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)收款,銀行還沒(méi)有投入資金,這樣做后資產(chǎn)總額就成了負(fù)數(shù),那應(yīng)該怎么做分錄呢
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2020-07-11