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本期填寫的適用3-1政策的本期發(fā)生額小于+開具的1%,征收率增值稅發(fā)票不含稅金額60066.00的2%,請確認(rèn)填寫是否正確
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2022-01-07
本期填寫的適用3減1政策的本期發(fā)生額小于開具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額25086.35的2% 實際應(yīng)該填寫多少
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2024-01-04
本期填寫的適用3減1政策的本期發(fā)生額小于 開具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額115754.55的2%,請確認(rèn)填寫是否正確。
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2023-03-14
匯算清繳的時候小規(guī)模納稅人免收的增值稅那部分營業(yè)外收入,填報哪一行,是政府補助還是其他
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2019-05-13
企業(yè)收到增值稅專票不進(jìn)行認(rèn)證抵扣進(jìn)項稅有影響么?
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2019-07-04
老師好,,掛靠我司的隊伍(公司視同項目部管理〉,接了100萬的簡易征收純勞務(wù)分包合同,現(xiàn)收到100萬總包款,,,扣稅、管理費后,我們怎么打給掛靠隊伍才不算違法?一、由掛靠方提供民工工資我們申報個稅?但要扣社保昨搞,他們不會同意?二、我司與勞務(wù)公司再簽勞務(wù)分包合同,由勞務(wù)公司出3%普票,,這又是不是違法需開增值稅發(fā)票?和違法勞務(wù)轉(zhuǎn)包?三,,與勞務(wù)公司簽遣勞務(wù)派遣合同,但整個工程民工全是派遣民工也不符合派遣員工不超10%規(guī)定,還有派遣票是管理費交稅,差額征收,,,稅交的少,,,,急救老師這項目怎么做才能變不合法為合法些?謝
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2018-12-19
林老師好,,掛靠我司的隊伍(公司視同項目部管理〉,接了100萬的簡易征收純勞務(wù)分包合同,現(xiàn)收到100萬總包款,,,扣稅、管理費后,我們怎么打給掛靠隊伍才不算違法?一、由掛靠方提供民工工資我們申報個稅?但要扣社保昨搞,他們不會同意?二、我司與勞務(wù)公司再簽勞務(wù)分包合同,由勞務(wù)公司出3%普票,,這又是不是違法需開增值稅發(fā)票?和違法勞務(wù)轉(zhuǎn)包?三,,與勞務(wù)公司簽遣勞務(wù)派遣合同,但整個工程民工全是派遣民工也不符合派遣員工不超10%規(guī)定,還有派遣票是管理費交稅,差額征收,,,稅交的少,,,,急救老師這項目怎么做才能變不合法為合法些?謝
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2018-12-19
行政單位,財政代管資金支付課題費,怎么入賬啊,
1/1362
2019-04-02
請問,現(xiàn)在的順豐京東圓通申通以及ems那些。是郵政行業(yè)嗎?免交增值稅嗎?怎么區(qū)分郵政行業(yè)和運輸行業(yè)呢。
1/2181
2019-10-07
您好,小規(guī)模納稅人免征增值稅的賬務(wù)怎么處理?謝謝
3/605
2019-10-10
請問老師個體戶查賬征收是不是季度不超45萬不用交增值稅
1/599
2021-04-23
老師您好,由于政策變更,非學(xué)歷教育按簡易征收以3%征收率交增值稅,可我已按6%稅率入了賬并交了稅。稅局通知按3%計稅重新申報,并說下個月正常申報,只是實際交稅時按扣除上月差額數(shù)交,這個差額在賬上入哪個科目???
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2016-06-24
小微企業(yè)企業(yè)所得稅核定征收,收入填含稅還是不含稅的?建筑行業(yè)
1/1337
2019-07-12
小微企業(yè)免征增值稅,那也不需要抵扣嗎?要怎么申報?。?/span>
2/923
2017-01-11
軟件企業(yè)是不是申請了雙軟才能享受增值稅即征即退
2/463
2023-12-19
征退稅率一樣的情況下,生產(chǎn)企業(yè)出口如何計算增值稅?
2/1846
2019-12-02
我是建筑業(yè) 企業(yè)我干了個工程 掛靠了總公司 我們設(shè)了分公司 現(xiàn)在 涉及 成本發(fā)票 與企業(yè)所得稅問題 總公司說收合同總額的2.25的企業(yè)所得稅 成本發(fā)票要我提供去掉管理費去掉所有稅的全額 如果這種情況 我按 合同總額減去成本發(fā)票 剩余的就是我的利潤 利潤交25%的企業(yè)所得稅 我就不用交那2.25了 如果核定征收我該如何提供成本發(fā)票 提供多少才算合理呢
1/1024
2018-12-19
我現(xiàn)在在糾結(jié)怎么做會計處理 百度上面都是說 支付:借:管理費用 貸:銀行存款 抵減增值稅應(yīng)納稅額:借:應(yīng)交稅費--減免稅 貸:管理費用 但是我們公司的另外一個 支付:借:應(yīng)交稅費--減免稅 貸:銀行存款 抵減增值稅應(yīng)納稅額:借:應(yīng)交稅費--未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費--減免稅
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2019-05-08
以前年度增值稅附征多交,稅務(wù)局辦理留抵稅后,賬務(wù)處理怎么做?
1/1236
2019-07-03
老師,請問下我單位為建筑企業(yè),收到預(yù)收款,開具的不征稅增值稅發(fā)票,建筑服務(wù)地和機構(gòu)所在地在一起,需要預(yù)繳2個點增值稅嗎?需要繳的話如果塡寫增值稅申報表?
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2020-10-15
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