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公司使用小企業(yè)會計準(zhǔn)則,現(xiàn)在產(chǎn)生的因稅收上固定資產(chǎn)一次性扣除后,產(chǎn)生了遞延所得稅,需要用到遞延所得稅負債或資產(chǎn)這個科目嗎?如果用,如何做會計分錄,如果不用,又如何做做會計分錄,最好能寫出二年的分錄??謝謝老師
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2022-11-13
母公司銷售給子公司商品200件,銷售價5萬元/件,成本3萬元/件,當(dāng)年銷售150件,每件銷售單價5萬元,年末結(jié)存該商品50件,年末該產(chǎn)品的可變現(xiàn)凈值是每件3.6萬元,要求編制合并報表時與內(nèi)部商品銷售相關(guān)的抵銷分錄? 答案:1、借:營業(yè)收入 100 貸:營業(yè)成本 900 存貨 100 2、存貨-跌價準(zhǔn)備 70 貸:資產(chǎn)減值損失 70 3、借:遞延所得稅資產(chǎn) 7.5 所得稅費用 7.5 問題: 存貨跌價準(zhǔn)備是70萬,所得稅應(yīng)該70*0.25=17.5才對吧?所得稅不應(yīng)該是相反的抵銷分錄嗎?
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2018-08-25
2019年甲公司利潤及有關(guān)資料如下1.當(dāng)年的潤總額540萬,當(dāng)年工資薪酬¥1,000,000。開支福利費200,000。開支工會經(jīng)費¥30,000。開支職工教育經(jīng)費¥90,000。(規(guī)定的不能超過的比例分別是職工薪酬的14%、2%、8%):違法稅法規(guī)定的罰款¥100,000。業(yè)務(wù)招待費超支4萬 購國債利息收入¥20,000。 2. 2019年未梯所得稅負債120萬,期初100萬 遞延所得稅資產(chǎn)期末80萬,期初70萬,無期他納稅調(diào)整項目。
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2021-09-17
甲公司于2020年12月購入一臺設(shè)備。該設(shè)備的入賬價值為600萬元,預(yù)計使用年限為5年,預(yù)計凈殘值為0,采用年限平均計提折舊,該設(shè)備因符合稅法規(guī)定而允許采用年數(shù)總和法計提折舊,且使用年限與凈殘值均與會計相同。至2022年12月31日,該設(shè)備未計提固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。甲公司適用的所得稅稅率為25%。甲公司2022年12月31日對該設(shè)備確認的遞延所得稅負債余額為( ?。┤f元
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2024-01-17
1.購入增值稅稅控專用設(shè)備,購入當(dāng)月就計提折舊嗎?為什么? 2.分錄為:借固定資產(chǎn) 2340,貸銀行存款 2340;借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 2340,貸遞延收益 2340; 計提折舊:借管理費用 97.5(2340÷2÷12,按兩年計提) 貸累計折舊 97.5對?
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2017-08-24
增值稅—般納稅人初次購買增值稅稅控設(shè)備支付的費用可以全額抵扣,會計上不確認固定資產(chǎn),為什么?不是借:固定資產(chǎn)貸:銀行存款借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(減免稅款)貸:遞延收益,不是借方確認了固定資產(chǎn)嗎?
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2020-05-22
老師,你好!我們老板去年10月份買了家企業(yè),應(yīng)付賬款很大,接手后業(yè)務(wù)都延續(xù)進行,發(fā)票入賬和付款都一直滾動著,現(xiàn)在老板讓區(qū)分一下自他接手公司以來,還了多少去年10月以前的老賬,這個怎么區(qū)分呢?
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2023-10-10
2018年A公司賒銷商品給B公司,應(yīng)收賬款100萬元,年末計提壞賬準(zhǔn)備10%(A是B的母公司);2019年A公司收回50萬,A公司又賒銷200萬給B公司,年末全部為未收。已知A、B公司所得稅均為25%。 要求編制2018年和2019年合并會計報表時與上述業(yè)務(wù)相關(guān)的抵消分錄,需要考慮遞延所得稅
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2022-10-27
小微企業(yè)三季度享受所得稅延遲繳納的稅款這個月扣款嗎?這個月要扣款 那三季度計算的預(yù)繳所得稅稅額是四千多,四季度計算的所得稅是一千多并已扣款了,三季度的四千多所得稅稅款還要扣款嗎?第三季度也要扣款的 4季度的 和 3季度的 稅有什么聯(lián)系嗎?如果預(yù)繳多了 是匯算清繳的時候 再多退少補嗎?
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2021-01-21
這題讓選遞延年金現(xiàn)值的公式的吧,那C選項為什么對呀,書上也沒有這個公式呀
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2021-11-11
老師,發(fā)工資時,有一個人的延后發(fā)了,請問我該怎么做分錄,計提的時候一起計提的
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2016-11-11
老師,我們公司收到的穩(wěn)崗補貼應(yīng)該怎么入賬呢?是去營業(yè)外收入還是遞延收益呢?
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2020-04-03
老師,這題怎么做,怎么考慮,這題會影響遞延所得稅嗎,不明白,匯算清繳有什么關(guān)系
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2020-03-29
老師,收到 申請高新技術(shù)企業(yè) 的獎補,這個獎補是計入營業(yè)外收入還是遞延收益了?
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2020-07-31
請問老師,享受了固定資產(chǎn)一次性扣除政策的話,賬上要確認相關(guān)的遞延所得稅么?
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2019-07-30
這張憑證,為什么不是直接借減免稅,貸營業(yè)外收入,為什么中間還要經(jīng)過遞延收益
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2017-07-11
主要從事小汽車3年以后的保養(yǎng)服務(wù),保養(yǎng)內(nèi)容不開出來.可以籠統(tǒng)開延保服務(wù)嗎?
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2017-08-21
年度利潤表的所得稅費用是遞延所得稅,在做匯繳的時候這筆不體現(xiàn)在主表里吧
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2020-05-12
請問老師實務(wù)中年底是如何計提所得稅的,遞延所得稅的分錄怎么做,請舉個例子。
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2021-09-27
老師 您好 這三題不太懂。為什么16題不用*25% 17題為什么不用考慮遞延所得稅 18題
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2019-04-08
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