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老師,2020.1月份實(shí)際繳納上個(gè)季度稅款是2833元,2019.12月賬面應(yīng)交增值稅-未交增值稅是3313元,其中480元購買了稅控盤,關(guān)于這個(gè)業(yè)務(wù)分錄都是怎么做的? 小規(guī)模納稅人
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2020-04-09
當(dāng)月沒有銷項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出未交增值稅還用做嗎,
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2022-05-30
賣出固定資產(chǎn)收入的稅額是直接計(jì)入未交增值稅,還是應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅中?還有就是已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的固定資產(chǎn)賣出收入的稅率是17%嗎
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2016-12-07
進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)稅就不用轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎,不用計(jì)提稅金嗎
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2019-06-13
老師好,想問一下“轉(zhuǎn)出未交增值稅”有余額,是到年底的時(shí)候跟“銷項(xiàng)稅額”再統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn)沖銷嗎?
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2024-11-07
北京好好吃餐飲管理有限公司為小規(guī)模納稅人,2022年4-6月發(fā)生下列業(yè)務(wù):當(dāng)季開票含稅金額480000元,發(fā)生采購成本蔬菜123000元、海鮮125640元、肉類135640元、其他日用品12560元,請計(jì)算當(dāng)季的應(yīng)交增值稅
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2023-12-03
老師,上個(gè)月我做了借預(yù)繳增值稅貸銀行存款,這個(gè)月我就做了借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸銀行存款了,預(yù)繳增值稅那里還是掛著金額,正常的話,是不是應(yīng)該月末把預(yù)繳轉(zhuǎn)到未交
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2020-04-09
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出轉(zhuǎn)入未交增值稅的分錄
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2024-04-09
公司有異地房租出租,需要每月異地預(yù)繳增值稅,當(dāng)月預(yù)繳增值稅的會計(jì)分錄是借:應(yīng)交增值稅/已交稅金,貸:庫存現(xiàn)金。是這樣嗎?
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2019-01-12
我們公司是外貿(mào)生產(chǎn)型企業(yè),我才剛到公司半個(gè)月,發(fā)現(xiàn)上一任會計(jì)比如叫小明,是這樣做賬的,由于我們公司幾乎每個(gè)月都有出口退稅,所以增值稅都不交光交附加稅,所以小明每個(gè)月只做這個(gè)分錄,借:其他應(yīng)收款-應(yīng)收出口退稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口遞減內(nèi)銷應(yīng)納稅額 帶:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅。然后借:營業(yè)稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅,教育費(fèi)附加,地方教育費(fèi)附加,印花稅,房產(chǎn)稅等等。就是小明從來不結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)增值稅和銷項(xiàng)增值稅,科目余額表里只有應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng)稅,出口退稅,出口遞減內(nèi)銷應(yīng)納稅額,已交稅金,轉(zhuǎn)出未交增值稅。進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。這幾個(gè)科目有余額,請問老師我該咋辦?
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2022-04-30
老師,請問一般納稅人,在結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí),如果期末有留抵,如何賬務(wù)處理?是用應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅這個(gè)科目,還是應(yīng)交 稅費(fèi)-期末留抵,這個(gè)科目?
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2021-02-04
請問一下 我們公司這個(gè)1-12月科目余額表 我要填報(bào)企業(yè)本年度應(yīng)交增值稅,本年度已交增值稅 要根據(jù)哪個(gè)科目
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2021-01-16
上月銷售簡易計(jì)產(chǎn)品借:其他業(yè)務(wù)收入40000 元、 應(yīng)交稅費(fèi)-簡易計(jì)稅2000元,貸其他應(yīng)收款42000 。 本月應(yīng)交增值稅2000元,未做分錄,銀行交增值稅2000元。分錄借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅2000 貸銀行存款2000 ,請問上月就交增值稅2000元在本月補(bǔ)做分錄要怎么做?
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2019-04-16
一般納稅人按照簡易計(jì)稅的方法核算時(shí) 如果有分包的 在支付分包款時(shí) 怎么做分錄 比如款是50 借:工程施工 48.5 應(yīng)交增值稅——應(yīng)交增值稅 (進(jìn) 1.5貸:應(yīng)付賬款:50 ??難道再補(bǔ)一筆 借:應(yīng)交稅——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 1.5 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅:1.5)
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2016-06-26
上月銷售簡易計(jì)產(chǎn)品貸:其他業(yè)務(wù)收入40000 元、 應(yīng)交稅費(fèi)-簡易計(jì)稅2000元,借其他應(yīng)收款42000 。 本月應(yīng)交增值稅2000元,未做分錄,銀行交增值稅2000元。分錄借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅2000 貸銀行存款2000 ,請問上月就交增值稅2000元在本月補(bǔ)做分錄要怎么做?
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2019-04-16
外貿(mào)企業(yè),應(yīng)交稅費(fèi)明細(xì)科目在以前年度年底關(guān)帳時(shí)沒有結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在每個(gè)科目都有比較大的余額,我想把這些余額結(jié)轉(zhuǎn),該怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?銷項(xiàng)貸方余額5917561.15,進(jìn)項(xiàng)借方余額5637243.24,未交借方余額8652.35,轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額296659.59,待抵扣借方余額525.69,減免稅借方余額230,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出借方余額3190.17。之前會計(jì)沒有結(jié)轉(zhuǎn),看得有點(diǎn)亂,不知怎么結(jié)。
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2019-03-02
小微企業(yè)季度銷售不超過9萬,不用交增值稅,分錄還用計(jì)提增值稅嗎?如果用提增值稅,不用交稅計(jì)入營業(yè)外收入,對嗎?
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2017-04-18
老師,建筑服務(wù),我司1月才交外地增值稅(所屬期11月的),這個(gè)預(yù)交增值稅是不是應(yīng)該填在11月所屬期增值稅申報(bào)表啊
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2022-02-14
我們公司2個(gè)營業(yè)執(zhí)照,現(xiàn)在公司金稅盤是天貓賬戶開發(fā)票的?現(xiàn)在公司另一個(gè)營業(yè)執(zhí)照能用天貓營業(yè)執(zhí)照金稅盤開票嗎
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2018-02-28
老師,基金公司轉(zhuǎn)讓金融資產(chǎn),賣賠了的話還用交增值稅嗎,賣賺了,還用交增值稅嗎,賣賺了分錄才有增值稅銷項(xiàng)分錄
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2019-06-19