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老師您好,我想確認(rèn)下:所得稅是只看上年匯算結(jié)果,24年匯算影響的是25年的所得稅對(duì)吧
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2024-10-16
怎么寫會(huì)計(jì)分錄 39.31日計(jì)算并結(jié)轉(zhuǎn)本年交所得稅(稅率為25%)結(jié)轉(zhuǎn)所得稅,所得稅按月預(yù)繳,年終清算。 40. 31日計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)本年凈利潤。1-11月本年利潤余額365780元
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2020-05-28
老師:我想咨詢一下,2021年所得稅匯算清繳的時(shí)候交稅所得稅是在2022年,這樣導(dǎo)致2022年的利潤表中所得稅費(fèi)用有2021年的,這樣該怎么辦呢。我該怎么調(diào)整呢
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2023-03-02
#提問 老師:我們2020年1月發(fā)了2019年11月的工資,我要申報(bào)2019年11的個(gè)人所得稅,那個(gè)“所得期間起和所得期間止”的時(shí)間怎么是2020年1月?而不是11月呢?
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2020-02-16
年終的所得稅要不要計(jì)提?應(yīng)納稅所得額不超過30萬元,預(yù)繳所得稅時(shí)按25%還是20%?
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2015-01-10
所得稅年報(bào)中納稅調(diào)整后所得是負(fù)數(shù),應(yīng)納稅所得額是0,系統(tǒng)顯示報(bào)錯(cuò),申報(bào)不了。
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2019-05-10
老師好,18年12月外地施工按千分之2預(yù)交了1969元所得稅,今年該項(xiàng)目外地又預(yù)交了4干多所得稅,去年預(yù)交時(shí)分錄,借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交所得稅1969元,貸:銀行1969元,我一直沒結(jié)轉(zhuǎn)到“所得稅費(fèi)用”科目,截住“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅”借方余額有5969元,現(xiàn)匯算18年所得稅,,去年預(yù)交了的1969元我怎么申報(bào)、做分錄?怎么報(bào)匯算填報(bào)?另外今年預(yù)交的4千多要結(jié)轉(zhuǎn)到“所得稅費(fèi)用”科目嗎??我公司所得稅是按季度收入在當(dāng)?shù)仡A(yù)交的了,去年在當(dāng)?shù)厝暌杨A(yù)交了45500元所得稅,這當(dāng)?shù)仡A(yù)交結(jié)轉(zhuǎn)到了:“所得稅費(fèi)用”科目了,謝謝老師??!
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2019-05-21
2015年第二季度所得稅267.06沒做借:所得稅費(fèi)用267.06,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅207.06怎么辦 只做這一步,借:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅267.06,貸:銀行存款267.06 請(qǐng)問2016年怎么更正
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2016-07-07
計(jì)提了這個(gè)季度的附加稅、工資,然后這個(gè)季度不需要交企業(yè)所得稅。小規(guī)模公司,然后是不是就可以結(jié)轉(zhuǎn)損益,再結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,最后賬務(wù)處理今年的是不是就算結(jié)束了
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2019-01-08
季度所得稅去年多提了900多,,今年初實(shí)際繳納完以后,發(fā)現(xiàn)科目里沒有以前年度損益調(diào)整啊,用什么分錄做啊
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2022-04-18
您好,請(qǐng)問我有以前年度虧損,為什么19年第一季度申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),沒有彌補(bǔ),預(yù)繳了稅款
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2020-01-06
請(qǐng)問:所得稅季報(bào),營業(yè)收入53000,成本17500,利潤35500.報(bào)表自動(dòng)出來以前年度虧損自動(dòng)出來35500,為什么會(huì)出來這個(gè)數(shù)字,這樣就不用就不用交稅了嗎
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2019-07-09
本期需要交納的所得稅被以前年度虧損彌補(bǔ)了,本期還需要做所得稅的分錄么?我不知道以前年度有虧損,先報(bào)了財(cái)務(wù)報(bào)表再報(bào)的企業(yè)所得稅,財(cái)務(wù)報(bào)表還需要重新報(bào)吧?因?yàn)楸酒诙嗔艘粋€(gè)所得稅的分錄對(duì)么?
1/722
2018-07-09
以前年度的所得說沒有計(jì)提,應(yīng)該是通過以前年度損益調(diào)整科目還是直接記在本年度的所得稅費(fèi)用影響當(dāng)年利潤合適?
2/809
2021-05-10
以前年度虧損沒有彌補(bǔ)完,還有預(yù)交稅費(fèi)是不是就不用計(jì)提所得稅了
1/568
2018-10-11
老師好,2021年末所得稅多計(jì)提了1分錢,2022年1月份紅沖這1分錢時(shí),計(jì)入所得稅費(fèi)用;還是利潤分配一以前年度損益
2/366
2022-02-19
你好 我想咨詢一下 我去年最后一個(gè)季度有所得稅 但是忘記計(jì)提所得稅了 一月份的時(shí)候也繳納了所得稅 我今年是不是要補(bǔ)提一下 分錄按照正常計(jì)提就行了么 還是要走以前年度損益調(diào)整?
2/759
2022-05-23
年度匯算清繳所得稅年報(bào)有數(shù)據(jù)填錯(cuò)了,可以撤回么,還是更正申報(bào),錯(cuò)的那個(gè)有繳納稅款的,更正后為0,但是記錄還在,還有影響啊
2/1220
2021-04-15
您好,小微企業(yè) 23 年利潤盈利,申報(bào)企業(yè)所得稅填報(bào)彌補(bǔ)以前年度損益,賬面需要做些什么分錄?
1/143
2023-12-27
調(diào)整以前年度損益,做的這樣的分錄, 這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅不就有余額了嗎?這個(gè)是歸到2019年來交嗎?
1/623
2019-02-25