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在企業(yè)年報(bào)中,出現(xiàn)有在外地預(yù)繳的所得稅示在報(bào)表中顯示,比如2018總交了40萬(wàn),只顯示26萬(wàn),余下的數(shù)據(jù)在報(bào)表中沒(méi)有,怎么辦
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2019-05-09
小規(guī)模企業(yè)年報(bào)是所得稅的匯算清繳嗎
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2021-05-07
老師,去年12月份沒(méi)有計(jì)提企業(yè)所得稅,2022年交的是2021年度的企業(yè)所得稅,這個(gè)憑證怎樣處理
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2022-02-03
去年多繳納1000的企業(yè)所得稅,抵了今年的所得稅,就是今年繳納11000,實(shí)際只繳納10000,怎么做分錄
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2020-01-14
A公司年初凈投資資本1000萬(wàn)元,預(yù)計(jì)今后每年可取得稅前經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)800萬(wàn)元,所得稅稅率為25%,第一年的凈投資為 100萬(wàn)元,以后每年凈投資為零,加權(quán)平均資本成本8%,則企業(yè)實(shí)體價(jià)值為(?。┤f(wàn)元。 A、7407 B、7500 C、6407 D、8907
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2020-03-07
老師,我們五月申報(bào)的個(gè)稅有好幾個(gè)五千的,真實(shí)的,現(xiàn)在稅所讓我們寫(xiě)說(shuō)明,這個(gè)該怎么寫(xiě),咱們學(xué)堂有模板嗎?
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2020-07-10
填年報(bào)時(shí)前三年虧損,第四年盈利,已經(jīng)預(yù)交了所得稅,利潤(rùn)彌補(bǔ)了以前年度的虧損,稅局是要退稅給我們嘛!
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2018-05-18
做企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)的時(shí)候,假設(shè)固定資產(chǎn)累計(jì)折舊會(huì)計(jì)處理是以平均年限法每年折舊100萬(wàn),按稅收金額是以加速折舊法每年折舊200萬(wàn),為什么說(shuō)做納稅調(diào)整的時(shí)候是少交了應(yīng)納稅所得額100萬(wàn)?為什么是借所得稅費(fèi)用 貸遞延所得稅負(fù)債?不是應(yīng)該貸所得稅費(fèi)用嗎?
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2018-11-14
企業(yè)所得稅計(jì)提是分錄是 借所得稅 貸應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅 上繳時(shí) 借應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅 貸銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí) 借本年利潤(rùn) 貸所得稅
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2020-01-16
老師,請(qǐng)問(wèn),企業(yè)工商年檢的報(bào)表中,企業(yè)所得稅,是2018年實(shí)際繳納的金額,還是根據(jù)2018年利潤(rùn)計(jì)算得出的所得稅金額?
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2019-04-16
老師,企業(yè)所得稅不得在稅前扣除,但是我在2018年匯算清繳的時(shí)候有企業(yè)所得稅,那我在2019年匯算清繳的時(shí)候,上次所交的企業(yè)所得稅該做什么處理?
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2019-05-28
2019年補(bǔ)交2018年所得稅分錄是不是這樣的? 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 繳納所得稅時(shí) 借: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款/現(xiàn)金
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2019-06-04
請(qǐng)問(wèn)老師,2018年利潤(rùn)總額1300萬(wàn),因產(chǎn)品質(zhì)保金増加遞延所得稅資產(chǎn)125萬(wàn),因固定資產(chǎn)折舊轉(zhuǎn)回遞延所得稅負(fù)債50萬(wàn),所得稅稅率25%,問(wèn)本年應(yīng)交所得稅多少?
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2019-08-23
借方 有所得稅費(fèi)用 貸方也有所得稅費(fèi)用 這兩個(gè)不用抵消嗎? 如果不抵消 貸方所得稅費(fèi)用怎么處理?題目; 2×16年應(yīng)確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)=140×25%=35(萬(wàn)元)借:遞延所得稅資產(chǎn)                35 貸:所得稅費(fèi)用                  35⑥2×16年應(yīng)交所得稅=(5 030-600/5×6/12×50%+140)×25%=1285(萬(wàn)元)借:所得稅費(fèi)用                 1285 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅           1285
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2018-09-18
老師 年報(bào)利潤(rùn)表的所得稅費(fèi)用應(yīng)該加上四季度所交所得稅吧? 還是按照19年12月利潤(rùn)表填啊?
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2020-05-12
老師,所所得稅年報(bào)里的減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表里的第一行小微企業(yè)減免所得稅額是填寫(xiě)賬面所得額還是調(diào)整以后的應(yīng)納稅所得額啊
2/1487
2019-05-20
我17年第三季度的時(shí)候所得稅申報(bào)表的收入少寫(xiě)了2197.09 這個(gè)季度我能不能把它加到第四季度的收入欄里呢 不然的話所得稅上的本年累計(jì)與我賬上的不相等
1/552
2018-01-08
老師,這個(gè)季度的所得稅預(yù)繳表只有本年累計(jì)的金額,這個(gè)本年累計(jì)是填1到6月的,還是填4.6月的,如果填1到6月的,1到3月繳的所得稅是不是在所得稅申報(bào)表 中減少
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2019-07-05
我們公司從15年至17年有11萬(wàn)的可以彌補(bǔ)虧損,請(qǐng)問(wèn)18年度如果我們公司盈利了可以彌補(bǔ)以前年度的11萬(wàn)虧損后在繳納企業(yè)所得稅嗎
1/373
2018-05-08
現(xiàn)在所得稅申報(bào)表只填本年累計(jì)額,如果上季度加上這季度為負(fù)數(shù),是不是本季度繳納額為0?如果下季度有營(yíng)業(yè)利潤(rùn),但本年累計(jì)額為負(fù),是不是要交?
1/609
2018-07-10