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我收到了房租進項稅增值稅發(fā)票,已認證后需要填寫增值稅報表中那個表格中
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2018-04-16
老師,問一下,稅控盤年費抵減增值稅在表四填了之后,在增值稅主表怎么不顯示?
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2020-05-11
應該怎么填增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)這表,不是應該普通發(fā)票,一個代開增值稅專用發(fā)票嗎?我怎么就看出只登錄了代開增值稅專用發(fā)票的數(shù)據(jù),還有這個小微企業(yè)免稅銷售額應該是填哪個數(shù)據(jù)
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2017-05-03
企業(yè)所得稅匯算清繳什么時候開始做?從哪填表?是像申報增值稅那樣打開地方稅務網(wǎng)站嗎?我登錄了平常申報增值稅的網(wǎng)站,沒發(fā)現(xiàn)有企業(yè)所得稅匯算清繳的表呢?
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2018-03-23
小規(guī)模納稅人,這個月代開了發(fā)票當時就交了增值稅和附加稅,在申報的時候附加稅申報表數(shù)據(jù)還是按實際繳納的增值稅填后,后面的就顯示負數(shù)了,代表稅務局要退嗎?
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2019-01-09
在免抵退申報匯總表錄入時的“退稅匯總計算”小窗口手工填寫三個數(shù)據(jù),分別為:①納稅表出口銷售累加;②納稅表不得抵扣累加;③期末留抵稅額。相應的填寫說明如下: 1.納稅表出口銷售累加:為大于上次已申報匯總表所屬期且小于等于當前所屬期的增值稅申報表免抵退銷售額累加之和; 2.納稅表不得抵扣累加:為大于上次已申報匯總表所屬期且小于等于當前所屬期的增值稅納稅申報表不得抵扣稅額累加之和; 3.期末留抵稅額:為當前申報所屬期增值稅申報表的期末留抵額。
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2020-01-08
小規(guī)模裝修公司,今年3月份剛成立的。本月第一次做增值稅申報。按照開票的金額填寫了增值稅納稅申報表,填寫的銷售額不超過9萬元,那我們是不是享受小微企業(yè)的免稅服務了呢?是不是不用交納增值稅了?
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2017-07-13
老師您好,我在學習真賬實操深圳市金馬商貿(mào)有限公司報稅實操時,為什么在增值稅納稅申報時未交增值稅填報的是208807.36而不是208327.36,沒有抵減稅控系統(tǒng)和技術維護費用480元,增值稅減免申報明細表也沒填報。謝謝
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2019-03-06
小規(guī)模企業(yè)自行開增值稅專用發(fā)票和普通發(fā)票的。在增值稅納稅申報表 (適用于增值稅小規(guī)模納稅人)怎么填。專用發(fā)票不含稅5萬,普通票不含稅金額4萬,應該填在哪個欄次
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2017-10-25
小規(guī)模餐飲因疫情期間可以免征增值稅,現(xiàn)在需要更正已申報增值稅報表,應該在那一列填寫相應的減免銷售額呢?
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2021-09-24
老師我們是小規(guī)模納稅人,政府補助收入金額免增值稅對嗎?在增值稅申報表要填入哪里?,還有企業(yè)所得稅不免征對嗎?
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2020-01-07
增值稅納稅申報表附列資料(一)? 我們是個人獨資企業(yè)醫(yī)院門診,才變更未一般納稅人,本月得增值稅應該怎么填?》求教!
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2018-10-17
小規(guī)模季度開票小于30萬,本就免增值稅,3月開的是一個點的,這相差的兩個點需要填寫增值稅減免稅申報明細表嗎?
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2020-04-10
老師您好,小規(guī)模運輸公司7-9月份收入19.8萬元,開具增值稅普票發(fā)票14.6萬元,這個14.6萬元在增值稅申報表需要填報嗎?
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2021-10-13
老師,自查2019-2021年應補交增值稅及附加稅,我該把2019-2021年的增值稅申報表作更正申報對嗎?補的稅款就是應作進項轉出,沒用作進項轉出的稅款,填申報表時直接在原報表的基礎上加上進項轉出的數(shù)據(jù)即可是嗎?
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2023-04-07
我們公司是小規(guī)模納稅人,在7月份季度申報國稅報表時,我們公司有自開的增值稅普票和自開的增值稅專用發(fā)票,這個填寫的時候是否需要分開填寫,還是直接光填寫增值稅普票的不含稅的銷售額
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2018-07-03
裝訂憑證要附科目匯總表和增值稅申報表嗎?除了基本的會計憑證和原始單據(jù),應該附什么呢?
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2020-10-21
老師,我剛問了一下之前會計,我重新跟您說一下我們這邊的情況,去年12月的開票金額是26000,1月報增值稅申報表按26000報的,但是資產(chǎn)負債表和利潤表都是按30000報的,這個怎么辦
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2022-03-07
怎樣申報納稅申報中增值稅減免稅申報明細表
1/760
2015-10-12
怎樣申報納稅申報中增值稅減免稅申報明細表
1/757
2015-11-15