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酒店行業(yè)小規(guī)模,未開票金額收入怎么申報,填在那一行,我只看到一般納稅人增值稅申報表里面有未開票收入,小規(guī)模的申報表里沒有這一列。
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2020-11-20
19年12月申報增值稅申報的人申報錯了,286.35的旅客運輸稅額沒有記錄,表二填寫了,主表沒有跳出來,導致留抵稅額差這筆金額,現(xiàn)在怎么處理?
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2020-02-23
應交增值稅余額是不是等于增值稅申報表期末留抵
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2023-10-18
企業(yè)所得稅稅負怎麼算的?
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2017-12-12
老師你好 小規(guī)模企業(yè)季度銷售額不超過30萬 有開過專票 但是在開專票時增值稅和城建稅一起交了 那個附加申報表要怎么填啊 是填0還是填增值稅然后再填減免之類的
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2020-01-12
老師,小規(guī)模增值稅申報時,報稅系統(tǒng)增值稅自動生成的應交增值稅比做賬的多一分,然后我在報增值稅表時,交主營業(yè)務(wù)收入少填了六分,達到了應交增值稅一致,但財務(wù)報表申報時還是按自己賬上的走,也就是會計報表里面收入比增值稅里收入多了六分,不知后面匯算清繳會不會麻煩?會匹配收入嗎
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2018-01-10
老師,我在報增值稅,是不是當月有增值稅的次月填到主表30行,那城建稅需要填寫么
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2022-05-02
企業(yè)所得稅匯算清繳什么時候開始做?從哪填表?是像申報增值稅那樣打開地方稅務(wù)網(wǎng)站嗎?我登錄了平常申報增值稅的網(wǎng)站,沒發(fā)現(xiàn)有企業(yè)所得稅匯算清繳的表呢?
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2018-03-23
小規(guī)模納稅人,這個月代開了發(fā)票當時就交了增值稅和附加稅,在申報的時候附加稅申報表數(shù)據(jù)還是按實際繳納的增值稅填后,后面的就顯示負數(shù)了,代表稅務(wù)局要退嗎?
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2019-01-09
小規(guī)模裝修公司,今年3月份剛成立的。本月第一次做增值稅申報。按照開票的金額填寫了增值稅納稅申報表,填寫的銷售額不超過9萬元,那我們是不是享受小微企業(yè)的免稅服務(wù)了呢?是不是不用交納增值稅了?
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2017-07-13
老師您好,我在學習真賬實操深圳市金馬商貿(mào)有限公司報稅實操時,為什么在增值稅納稅申報時未交增值稅填報的是208807.36而不是208327.36,沒有抵減稅控系統(tǒng)和技術(shù)維護費用480元,增值稅減免申報明細表也沒填報。謝謝
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2019-03-06
在免抵退申報匯總表錄入時的“退稅匯總計算”小窗口手工填寫三個數(shù)據(jù),分別為:①納稅表出口銷售累加;②納稅表不得抵扣累加;③期末留抵稅額。相應的填寫說明如下: 1.納稅表出口銷售累加:為大于上次已申報匯總表所屬期且小于等于當前所屬期的增值稅申報表免抵退銷售額累加之和; 2.納稅表不得抵扣累加:為大于上次已申報匯總表所屬期且小于等于當前所屬期的增值稅納稅申報表不得抵扣稅額累加之和; 3.期末留抵稅額:為當前申報所屬期增值稅申報表的期末留抵額。
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2020-01-08
我司是小規(guī)模公司“主要批發(fā)啤酒/食品” 填 國稅“增值稅納稅申報表(適用增值稅小規(guī)模納稅人)”是不是把稅前銷售額填進(小微企業(yè)免稅銷售額)中就可以?
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2016-04-10
一般納稅人,不開增值稅專票收入視同銷售,做會計分錄時,貸方要填寫銷項增值稅是嗎?月底報稅時怎么處理?填寫納稅申報表時怎么處理請幫忙解答
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2018-09-11
增值稅納稅情況審核表中固定資產(chǎn)填原值還是凈值
2/1051
2021-04-07
增值稅納稅情況審核表中固定資產(chǎn)填原值還是凈值
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2019-05-05
小規(guī)模企業(yè)自行開增值稅專用發(fā)票和普通發(fā)票的。在增值稅納稅申報表 (適用于增值稅小規(guī)模納稅人)怎么填。專用發(fā)票不含稅5萬,普通票不含稅金額4萬,應該填在哪個欄次
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2017-10-25
我們公司是小規(guī)模納稅人,在7月份季度申報國稅報表時,我們公司有自開的增值稅普票和自開的增值稅專用發(fā)票,這個填寫的時候是否需要分開填寫,還是直接光填寫增值稅普票的不含稅的銷售額
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2018-07-03
老師,自查2019-2021年應補交增值稅及附加稅,我該把2019-2021年的增值稅申報表作更正申報對嗎?補的稅款就是應作進項轉(zhuǎn)出,沒用作進項轉(zhuǎn)出的稅款,填申報表時直接在原報表的基礎(chǔ)上加上進項轉(zhuǎn)出的數(shù)據(jù)即可是嗎?
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2023-04-07
在申報增值稅納稅申報時,填實際銷售額后跳出的納稅額和金稅盤金額差一分錢,申報表調(diào)整不了,怎么處理呢
1/2351
2018-10-16