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增值稅納稅申報(bào)表附列資料(一)? 我們是個(gè)人獨(dú)資企業(yè)醫(yī)院門診,才變更未一般納稅人,本月得增值稅應(yīng)該怎么填?》求教!
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2018-10-17
小規(guī)模季度開票小于30萬,本就免增值稅,3月開的是一個(gè)點(diǎn)的,這相差的兩個(gè)點(diǎn)需要填寫增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表嗎?
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2020-04-10
老師您好,小規(guī)模運(yùn)輸公司7-9月份收入19.8萬元,開具增值稅普票發(fā)票14.6萬元,這個(gè)14.6萬元在增值稅申報(bào)表需要填報(bào)嗎?
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2021-10-13
老師您好有個(gè)問題想請(qǐng)教您,關(guān)于進(jìn)口關(guān)稅的,第一,業(yè)務(wù)發(fā)票,現(xiàn)在主要想咨詢下,增值稅國稅申報(bào),增值稅申報(bào)報(bào)表的填寫報(bào)關(guān)單給我,電子口岸在我電腦上,基本就是人家操作報(bào)關(guān)的人需要操作什么就讓我進(jìn)去點(diǎn)下,現(xiàn)在主要想咨詢下:增值稅國稅申報(bào),增值稅申報(bào)報(bào)表的填寫,企業(yè)退稅:進(jìn)出口管理處稅是1.先認(rèn)證發(fā)票2.出口退稅系統(tǒng)填寫3.每月15號(hào)預(yù)審。
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2016-11-29
我收到了房租進(jìn)項(xiàng)稅增值稅發(fā)票,已認(rèn)證后需要填寫增值稅報(bào)表中那個(gè)表格中
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2018-04-16
老師,問一下,稅控盤年費(fèi)抵減增值稅在表四填了之后,在增值稅主表怎么不顯示?
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2020-05-11
應(yīng)該怎么填增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)這表,不是應(yīng)該普通發(fā)票,一個(gè)代開增值稅專用發(fā)票嗎?我怎么就看出只登錄了代開增值稅專用發(fā)票的數(shù)據(jù),還有這個(gè)小微企業(yè)免稅銷售額應(yīng)該是填哪個(gè)數(shù)據(jù)
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2017-05-03
在免抵退申報(bào)匯總表錄入時(shí)的“退稅匯總計(jì)算”小窗口手工填寫三個(gè)數(shù)據(jù),分別為:①納稅表出口銷售累加;②納稅表不得抵扣累加;③期末留抵稅額。相應(yīng)的填寫說明如下: 1.納稅表出口銷售累加:為大于上次已申報(bào)匯總表所屬期且小于等于當(dāng)前所屬期的增值稅申報(bào)表免抵退銷售額累加之和; 2.納稅表不得抵扣累加:為大于上次已申報(bào)匯總表所屬期且小于等于當(dāng)前所屬期的增值稅納稅申報(bào)表不得抵扣稅額累加之和; 3.期末留抵稅額:為當(dāng)前申報(bào)所屬期增值稅申報(bào)表的期末留抵額。
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2020-01-08
增值稅納稅情況審核表中固定資產(chǎn)填原值還是凈值
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2021-04-07
增值稅納稅情況審核表中固定資產(chǎn)填原值還是凈值
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2019-05-05
小規(guī)模企業(yè)自行開增值稅專用發(fā)票和普通發(fā)票的。在增值稅納稅申報(bào)表 (適用于增值稅小規(guī)模納稅人)怎么填。專用發(fā)票不含稅5萬,普通票不含稅金額4萬,應(yīng)該填在哪個(gè)欄次
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2017-10-25
裝訂憑證要附科目匯總表和增值稅申報(bào)表嗎?除了基本的會(huì)計(jì)憑證和原始單據(jù),應(yīng)該附什么呢?
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2020-10-21
老師,我剛問了一下之前會(huì)計(jì),我重新跟您說一下我們這邊的情況,去年12月的開票金額是26000,1月報(bào)增值稅申報(bào)表按26000報(bào)的,但是資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表都是按30000報(bào)的,這個(gè)怎么辦
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2022-03-07
在申報(bào)增值稅納稅申報(bào)時(shí),填實(shí)際銷售額后跳出的納稅額和金稅盤金額差一分錢,申報(bào)表調(diào)整不了,怎么處理呢
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2018-10-16
申報(bào)了增值稅表,已繳稅,后來發(fā)現(xiàn)有一欄數(shù)字填錯(cuò)了,點(diǎn)更正申報(bào),修改了申報(bào),還需要點(diǎn)電子繳稅?稅額沒變動(dòng)的
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2019-02-21
你好,請(qǐng)問一下 申報(bào)增值稅的時(shí)候 按稅控盤上的稅額填 還是 按申報(bào)表上自動(dòng)申成的稅額呀?會(huì)有幾分錢的差額
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2022-05-17
增值稅申報(bào)在金山征管系統(tǒng)里填的,當(dāng)時(shí)是申報(bào)成功的,但是在電子稅務(wù)局里就查不到報(bào)表呢,還是顯示的未申報(bào)
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2019-02-27
老師,自查2019-2021年應(yīng)補(bǔ)交增值稅及附加稅,我該把2019-2021年的增值稅申報(bào)表作更正申報(bào)對(duì)嗎?補(bǔ)的稅款就是應(yīng)作進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,沒用作進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的稅款,填申報(bào)表時(shí)直接在原報(bào)表的基礎(chǔ)上加上進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的數(shù)據(jù)即可是嗎?
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2023-04-07
如果按照通過稅控機(jī)打印出來的增值稅發(fā)票匯總表上的稅額和金額,填報(bào)申報(bào)表時(shí),于報(bào)表上的公式算出來的金額總是查幾毛錢該怎么填報(bào)表?
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2016-12-02
老師,申報(bào)表格留存,增值稅0申報(bào),需要把所有表格打印,還是只要主表打?。?/span>
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2019-10-09