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增值稅納稅申報(bào)表附列資料(一)? 我們是個(gè)人獨(dú)資企業(yè)醫(yī)院門診,才變更未一般納稅人,本月得增值稅應(yīng)該怎么填?》求教!
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2018-10-17
小規(guī)模季度開票小于30萬(wàn),本就免增值稅,3月開的是一個(gè)點(diǎn)的,這相差的兩個(gè)點(diǎn)需要填寫增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表嗎?
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2020-04-10
老師您好,小規(guī)模運(yùn)輸公司7-9月份收入19.8萬(wàn)元,開具增值稅普票發(fā)票14.6萬(wàn)元,這個(gè)14.6萬(wàn)元在增值稅申報(bào)表需要填報(bào)嗎?
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2021-10-13
我們公司是小規(guī)模納稅人,在7月份季度申報(bào)國(guó)稅報(bào)表時(shí),我們公司有自開的增值稅普票和自開的增值稅專用發(fā)票,這個(gè)填寫的時(shí)候是否需要分開填寫,還是直接光填寫增值稅普票的不含稅的銷售額
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2018-07-03
我看公司的賬里 有去年結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的待抵扣增值稅 但在季度申報(bào)表中一直沒(méi)有填寫?,F(xiàn)在第三季度的申報(bào)表中能否抵扣呢?
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2017-10-18
4月補(bǔ)交了增值稅,和滯納金,因5月稅率調(diào)整,那5月的申報(bào)表主表申報(bào)不過(guò)去,差額正是發(fā)票額,應(yīng)怎樣填寫一般納稅人
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2018-06-12
老師您好有個(gè)問(wèn)題想請(qǐng)教您,關(guān)于進(jìn)口關(guān)稅的,第一,業(yè)務(wù)發(fā)票,現(xiàn)在主要想咨詢下,增值稅國(guó)稅申報(bào),增值稅申報(bào)報(bào)表的填寫報(bào)關(guān)單給我,電子口岸在我電腦上,基本就是人家操作報(bào)關(guān)的人需要操作什么就讓我進(jìn)去點(diǎn)下,現(xiàn)在主要想咨詢下:增值稅國(guó)稅申報(bào),增值稅申報(bào)報(bào)表的填寫,企業(yè)退稅:進(jìn)出口管理處稅是1.先認(rèn)證發(fā)票2.出口退稅系統(tǒng)填寫3.每月15號(hào)預(yù)審。
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2016-11-29
裝訂憑證要附科目匯總表和增值稅申報(bào)表嗎?除了基本的會(huì)計(jì)憑證和原始單據(jù),應(yīng)該附什么呢?
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2020-10-21
老師,我剛問(wèn)了一下之前會(huì)計(jì),我重新跟您說(shuō)一下我們這邊的情況,去年12月的開票金額是26000,1月報(bào)增值稅申報(bào)表按26000報(bào)的,但是資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表都是按30000報(bào)的,這個(gè)怎么辦
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2022-03-07
在免抵退申報(bào)匯總表錄入時(shí)的“退稅匯總計(jì)算”小窗口手工填寫三個(gè)數(shù)據(jù),分別為:①納稅表出口銷售累加;②納稅表不得抵扣累加;③期末留抵稅額。相應(yīng)的填寫說(shuō)明如下: 1.納稅表出口銷售累加:為大于上次已申報(bào)匯總表所屬期且小于等于當(dāng)前所屬期的增值稅申報(bào)表免抵退銷售額累加之和; 2.納稅表不得抵扣累加:為大于上次已申報(bào)匯總表所屬期且小于等于當(dāng)前所屬期的增值稅納稅申報(bào)表不得抵扣稅額累加之和; 3.期末留抵稅額:為當(dāng)前申報(bào)所屬期增值稅申報(bào)表的期末留抵額。
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2020-01-08
老師,我在報(bào)增值稅,是不是當(dāng)月有增值稅的次月填到主表30行,那城建稅需要填寫么
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2022-05-02
老師,小規(guī)模增值稅申報(bào)時(shí),報(bào)稅系統(tǒng)增值稅自動(dòng)生成的應(yīng)交增值稅比做賬的多一分,然后我在報(bào)增值稅表時(shí),交主營(yíng)業(yè)務(wù)收入少填了六分,達(dá)到了應(yīng)交增值稅一致,但財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)時(shí)還是按自己賬上的走,也就是會(huì)計(jì)報(bào)表里面收入比增值稅里收入多了六分,不知后面匯算清繳會(huì)不會(huì)麻煩?會(huì)匹配收入嗎
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2018-01-10
我們是物業(yè)服務(wù)公司,按稅務(wù)總局8號(hào)文件我們公司符合減免增值稅條件嗎?
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2020-03-02
老師,印花稅何時(shí)申報(bào)?依據(jù)是什么?在哪里找?申報(bào)流程?
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2021-01-19
小規(guī)模企業(yè)自行開增值稅專用發(fā)票和普通發(fā)票的。在增值稅納稅申報(bào)表 (適用于增值稅小規(guī)模納稅人)怎么填。專用發(fā)票不含稅5萬(wàn),普通票不含稅金額4萬(wàn),應(yīng)該填在哪個(gè)欄次
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2017-10-25
老師,自查2019-2021年應(yīng)補(bǔ)交增值稅及附加稅,我該把2019-2021年的增值稅申報(bào)表作更正申報(bào)對(duì)嗎?補(bǔ)的稅款就是應(yīng)作進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,沒(méi)用作進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的稅款,填申報(bào)表時(shí)直接在原報(bào)表的基礎(chǔ)上加上進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的數(shù)據(jù)即可是嗎?
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2023-04-07
怎樣申報(bào)納稅申報(bào)中增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表
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2015-10-12
怎樣申報(bào)納稅申報(bào)中增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表
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2015-11-15
您好 老師,小規(guī)模納稅人在申報(bào)增值稅的時(shí)候,在填寫申報(bào)表和附列資料時(shí)不含稅銷售額有差異,我是按照稅控盤上面的填寫的申報(bào)表,然后附列資料不含稅銷售額就多出來(lái)0.1 ,這個(gè)填的時(shí)候要怎么填寫?是按稅控盤上面的填寫嗎?
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2019-07-04
12月15日購(gòu)入原材料一批,增值稅專用發(fā)票上註明 價(jià)款24000元,增值稅為3120元,運(yùn)輸費(fèi)700元,包裝費(fèi)300元,入庫(kù)前挑選整理費(fèi)用200元,全部款項(xiàng)用銀行存款支付,請(qǐng)完成購(gòu)入原材料時(shí)會(huì)計(jì)分錄
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2021-06-18