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王強出差提前借款4000元,出差回來后用了3600,需要補回400,會計分錄是借銷售費用3600其他應(yīng)收款400貸短期借款4000嗎
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2019-05-06
老板借款給公司,屬于股東借款,做賬是:實收資本增加,需要繳納印花稅嗎?
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2021-02-25
公司找其他公司借錢,分錄是不是借:銀行存款,貸:短期借款 資產(chǎn)負(fù)債表里面短期借款用正數(shù)表示是吧
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2021-04-19
老師,把銷售費用轉(zhuǎn)到成本,分錄:借:銷售費用(紅字)借:主營業(yè)務(wù)成本 這個分錄沒有貸方,兩個都是借方嗎?
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2018-10-24
進(jìn)銷存和財務(wù)模塊聯(lián)合使用,模擬采購業(yè)務(wù),我們單位是個人借款個人采購然后在沖賬,假設(shè)購買A材料,價格90,個人借了100元,借款時做的分錄,借其他應(yīng)收款貸庫存現(xiàn)金,同時進(jìn)銷存系統(tǒng):采購訂單99-進(jìn)貨單(99)-付款單(99),此時存貨明細(xì)賬已經(jīng)有了貨物,應(yīng)付賬款,一增一減已核銷,當(dāng)用付款單和進(jìn)貨單生憑證時,出現(xiàn)2個憑證,借原材料99,貸應(yīng)付賬款99,借應(yīng)付賬款99,貸庫存現(xiàn)金99,此時存貨明細(xì)賬沒有變化,應(yīng)付賬款也沒有變化,庫存現(xiàn)金減少了99元,但是當(dāng)采購人員來沖賬時,就是借原材料99,貸庫存現(xiàn)金99,那么變成錢減少2次,材料增加了2次,如果是我錯了,請問財務(wù)軟件是怎么做到不會出現(xiàn)錢減少2次,材料增加2次呢
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2019-04-17
請問下。 2020年1月,短期借款年初數(shù)為18784793.46,期末數(shù)為17364793.46。 1月還貸款利息為67104.63。 請問是如何計算的?
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2020-06-18
4.2月15日,向銀行借入為期3個月的短期借款40萬元,年利率為6%,款項已存入銀行。
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2022-05-03
幼兒園#向股東借款用收據(jù)寫暫借款20萬,要怎么做分錄
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2019-01-21
公司繳納的社保醫(yī)療等,需要計提嗎?這個月交了6000元,直接借管理費用貸銀行存款嗎?還是先計提借管理費用借勞務(wù)成本貸記應(yīng)付職工薪酬薪酬,繳納的時候借應(yīng)付職工薪酬貸記銀行存款?哪個正確?
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2021-08-21
請教老師一下 公司補貼客戶裝修款一般都是 計提 借費用 貸其他應(yīng)付款 實發(fā) 借 應(yīng)付款 貸庫存商品 但是以前的會計是做的 借其他應(yīng)付款 貸主營業(yè)務(wù)收入 已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本 手工的帳 系統(tǒng)里面只有余額 在其他應(yīng)付款借方 我怎么調(diào)整?
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2018-04-17
某化妝品生產(chǎn)廠為增值稅一般納稅人,本月銷售化妝品取得不含稅銷售額600000元。另將自產(chǎn)的化妝品一批贈送給某協(xié)作企業(yè),生產(chǎn)成本總計為100000元,無市場售價可供參考,該化妝品適用消費稅稅率為15%,成本利潤率5%。計稅銷售額是多少萬元?
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2019-10-20
我們公司賣農(nóng)藥和化肥的,請問存貨成本用哪種方法好?謝謝
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2019-05-08
將研發(fā)產(chǎn)品拿去銷售,那研發(fā)費用需要轉(zhuǎn)化成成本嗎?怎么做?
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2018-12-26
以前收到發(fā)票時是借:費用 借進(jìn)項 貸;銀行存款 貸:進(jìn)項轉(zhuǎn)出 現(xiàn)在收到負(fù)數(shù)發(fā)票 是不是直接 借;銀行存款借;費用(負(fù)數(shù))
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2019-05-30
(1)企業(yè)從基本賬戶轉(zhuǎn)存信用卡備用金時作會計分錄如下: 借:其他貨幣資金——信用卡存款戶 貸:銀行存款 (2)支付開戶手續(xù)費時作會計分錄如下: 借:財務(wù)費用——手續(xù)費 貸:銀行存款 (3)持信用卡購物支付貨款或費用時,根據(jù)簽購單回單或付款憑證作會計分錄: 借:管理費用 貸:其他貨幣資金——信用卡存款戶,請問是這樣做的嗎
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2016-04-26
上月 借:管理費用 30萬,貸:銀行存款 。(這三十萬有27萬是法人借走了,應(yīng)算應(yīng)收,3萬是付的賬款,沒有票呢,所以都不能算費用,需本月沖回,怎么做分錄)
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2016-10-27
公司籌建期間,老板的朋友也是將來公司的甲方客戶借給公司一些資金用于籌建,現(xiàn)在說是不用還了,借款(在其他應(yīng)付款中)可以做為資本公積入賬嗎?
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2019-04-01
老師,其他應(yīng)收款計提壞賬準(zhǔn)備并且已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在其他應(yīng)收賬款收回,分錄是這樣嗎 借:本利利潤 -500 貸:信用減值損失 -500 借:壞賬準(zhǔn)備 500 貸:信用減值損失 500
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2023-09-22
老師,單位股東追加投資時用途是:投資款,已經(jīng)記入資本公積了,現(xiàn)在能調(diào)整賬務(wù)成借款嗎?
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2020-04-22
借:利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)收賬款/其他應(yīng)收款/待攤費用/實收資本 等等,這樣記賬也行嗎?
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2021-05-23
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