国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

,前期房屋改造費,計長期街坊攤費用,可以分兩步做賬嗎? 借:銀行 存款 貸:實收資本-AA 借:長期待攤費用-改造費 貸:銀行存款 前期的都可以這樣賬錄入系統(tǒng)嗎?
1/776
2017-06-14
如果在法人個人賬戶轉(zhuǎn)賬到公司基本戶,沒有備注用途,然后如果用對公轉(zhuǎn)給法人的話能不能寫還借款呀當時沒有確定寫借款,什么都沒有備注
1/10028
2018-02-05
老板借款給公司,屬于股東借款,做賬是:實收資本增加,需要繳納印花稅嗎?
2/554
2021-02-25
老師,我們公司是園林綠化工程公司,馬上12月要結(jié)束了,項目上有借備用金的,備用金還沒用完的,需要先把剩余的錢打回公司,在1月初再重新借嗎?
1/520
2019-12-27
老師,高新技術(shù)企業(yè)跟準備申請高新企業(yè),研發(fā)人員的工資都分別應(yīng)該計入哪里呢?研發(fā)支出~費用化還是資本化,還是管理費用~工資~研發(fā)費用呢?
1/4053
2019-12-31
老師,我們用銀行貸款1000萬,用了9個月,付利息40萬,年化利息怎么算呢
1/709
2023-04-27
老師,把銷售費用轉(zhuǎn)到成本,分錄:借:銷售費用(紅字)借:主營業(yè)務(wù)成本 這個分錄沒有貸方,兩個都是借方嗎?
1/1207
2018-10-24
老師那個展會費用 付款的時候發(fā)票沒到 是先掛應(yīng)付 到時再費用化嗎
1/362
2018-12-18
公司找其他公司借錢,分錄是不是借:銀行存款,貸:短期借款 資產(chǎn)負債表里面短期借款用正數(shù)表示是吧
1/604
2021-04-19
進銷存和財務(wù)模塊聯(lián)合使用,模擬采購業(yè)務(wù),我們單位是個人借款個人采購然后在沖賬,假設(shè)購買A材料,價格90,個人借了100元,借款時做的分錄,借其他應(yīng)收款貸庫存現(xiàn)金,同時進銷存系統(tǒng):采購訂單99-進貨單(99)-付款單(99),此時存貨明細賬已經(jīng)有了貨物,應(yīng)付賬款,一增一減已核銷,當用付款單和進貨單生憑證時,出現(xiàn)2個憑證,借原材料99,貸應(yīng)付賬款99,借應(yīng)付賬款99,貸庫存現(xiàn)金99,此時存貨明細賬沒有變化,應(yīng)付賬款也沒有變化,庫存現(xiàn)金減少了99元,但是當采購人員來沖賬時,就是借原材料99,貸庫存現(xiàn)金99,那么變成錢減少2次,材料增加了2次,如果是我錯了,請問財務(wù)軟件是怎么做到不會出現(xiàn)錢減少2次,材料增加2次呢
1/1527
2019-04-17
請教老師一下 公司補貼客戶裝修款一般都是 計提 借費用 貸其他應(yīng)付款 實發(fā) 借 應(yīng)付款 貸庫存商品 但是以前的會計是做的 借其他應(yīng)付款 貸主營業(yè)務(wù)收入 已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本 手工的帳 系統(tǒng)里面只有余額 在其他應(yīng)付款借方 我怎么調(diào)整?
1/643
2018-04-17
公司繳納的社保醫(yī)療等,需要計提嗎?這個月交了6000元,直接借管理費用貸銀行存款嗎?還是先計提借管理費用借勞務(wù)成本貸記應(yīng)付職工薪酬薪酬,繳納的時候借應(yīng)付職工薪酬貸記銀行存款?哪個正確?
3/615
2021-08-21
(1)付款單位向銀行申請取得銀行本票時:借:其他貨幣資金——銀行本票存款 ; 貸:銀行存款 (2)付款單位支付銀行本票時: 借:借:原材料; 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸:其他貨幣資金——銀行本票存款 (3)收款單位收到銀行本票,送交開戶銀行辦理轉(zhuǎn)賬收款時:借:銀行存款; 貸:應(yīng)收賬款或主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額,請問本票是這樣作的嗎
3/1616
2016-04-25
老師,老板的算法是實收資本+未分配利潤+供應(yīng)商授權(quán)欠款金額減去一些要支出的,怎么幫他控制資金成本,把資金最大化利用起來
1/443
2016-07-19
上月 借:管理費用 30萬,貸:銀行存款 。(這三十萬有27萬是法人借走了,應(yīng)算應(yīng)收,3萬是付的賬款,沒有票呢,所以都不能算費用,需本月沖回,怎么做分錄)
1/473
2016-10-27
公司籌建期間,老板的朋友也是將來公司的甲方客戶借給公司一些資金用于籌建,現(xiàn)在說是不用還了,借款(在其他應(yīng)付款中)可以做為資本公積入賬嗎?
1/758
2019-04-01
老師,其他應(yīng)收款計提壞賬準備并且已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在其他應(yīng)收賬款收回,分錄是這樣嗎 借:本利利潤 -500 貸:信用減值損失 -500 借:壞賬準備 500 貸:信用減值損失 500
1/450
2023-09-22
(1)企業(yè)從基本賬戶轉(zhuǎn)存信用卡備用金時作會計分錄如下: 借:其他貨幣資金——信用卡存款戶 貸:銀行存款 (2)支付開戶手續(xù)費時作會計分錄如下: 借:財務(wù)費用——手續(xù)費 貸:銀行存款 (3)持信用卡購物支付貨款或費用時,根據(jù)簽購單回單或付款憑證作會計分錄: 借:管理費用 貸:其他貨幣資金——信用卡存款戶,請問是這樣做的嗎
1/2885
2016-04-26
老師,單位股東追加投資時用途是:投資款,已經(jīng)記入資本公積了,現(xiàn)在能調(diào)整賬務(wù)成借款嗎?
1/1812
2020-04-22
借:利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)收賬款/其他應(yīng)收款/待攤費用/實收資本 等等,這樣記賬也行嗎?
11/5773
2021-05-23