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向這種公司借款,借款利息可以入財(cái)務(wù)費(fèi)用,稅前扣除嗎?
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2023-03-10
向借老板另一個(gè)公司借錢(qián),用應(yīng)付賬款,還是其他應(yīng)付款?
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2017-12-05
經(jīng)批準(zhǔn)向銀行借入一筆到期一次還本付息的長(zhǎng)期借款,借款金額為 600 000 元。年末, 計(jì)算確定應(yīng)支付的借款利息 23 000 元,該借款利息按規(guī)定應(yīng)計(jì)入在建工程成本。年末,“債 務(wù)預(yù)算收入”科目的本年發(fā)生額為 600 000 元,全部為專(zhuān)項(xiàng)資金收入,將其轉(zhuǎn)入“非財(cái)政撥 款結(jié)轉(zhuǎn)——本年收支結(jié)轉(zhuǎn)”科目。
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2022-04-26
1問(wèn)題:我們今天從房東那里簽合同拿房子,12000一年,五年合同,總合同金恩額6萬(wàn),今天預(yù)付房東12000那我做帳:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-xx房號(hào),貸,應(yīng)付賬款6萬(wàn),然后又借預(yù)付賬款-xx房號(hào),貸銀行存款12000,當(dāng)月攤銷(xiāo):借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-xx房號(hào)貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用1000,下個(gè)月又做,借,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-xx房號(hào),貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用1000,又裝修,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本_xx房號(hào)-裝修費(fèi)-人工費(fèi),貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,這樣做可以嗎?
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2016-09-24
王強(qiáng)出差提前借款4000元,出差回來(lái)后用了3600,需要補(bǔ)回400,會(huì)計(jì)分錄是借銷(xiāo)售費(fèi)用3600其他應(yīng)收款400貸短期借款4000嗎
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2019-05-06
上月 借:管理費(fèi)用 30萬(wàn),貸:銀行存款 。(這三十萬(wàn)有27萬(wàn)是法人借走了,應(yīng)算應(yīng)收,3萬(wàn)是付的賬款,沒(méi)有票呢,所以都不能算費(fèi)用,需本月沖回,怎么做分錄)
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2016-10-27
公司籌建期間,老板的朋友也是將來(lái)公司的甲方客戶(hù)借給公司一些資金用于籌建,現(xiàn)在說(shuō)是不用還了,借款(在其他應(yīng)付款中)可以做為資本公積入賬嗎?
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2019-04-01
老師,其他應(yīng)收款計(jì)提壞賬準(zhǔn)備并且已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在其他應(yīng)收賬款收回,分錄是這樣嗎 借:本利利潤(rùn) -500 貸:信用減值損失 -500 借:壞賬準(zhǔn)備 500 貸:信用減值損失 500
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2023-09-22
老師,把銷(xiāo)售費(fèi)用轉(zhuǎn)到成本,分錄:借:銷(xiāo)售費(fèi)用(紅字)借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 這個(gè)分錄沒(méi)有貸方,兩個(gè)都是借方嗎?
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2018-10-24
請(qǐng)教老師一下 公司補(bǔ)貼客戶(hù)裝修款一般都是 計(jì)提 借費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款 實(shí)發(fā) 借 應(yīng)付款 貸庫(kù)存商品 但是以前的會(huì)計(jì)是做的 借其他應(yīng)付款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本 手工的帳 系統(tǒng)里面只有余額 在其他應(yīng)付款借方 我怎么調(diào)整?
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2018-04-17
,前期房屋改造費(fèi),計(jì)長(zhǎng)期街坊攤費(fèi)用,可以分兩步做賬嗎? 借:銀行 存款 貸:實(shí)收資本-AA 借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-改造費(fèi) 貸:銀行存款 前期的都可以這樣賬錄入系統(tǒng)嗎?
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2017-06-14
如果在法人個(gè)人賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬到公司基本戶(hù),沒(méi)有備注用途,然后如果用對(duì)公轉(zhuǎn)給法人的話(huà)能不能寫(xiě)還借款呀當(dāng)時(shí)沒(méi)有確定寫(xiě)借款,什么都沒(méi)有備注
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2018-02-05
我們做的自動(dòng)化控制設(shè)備,包含軟件、硬件兩部分,現(xiàn)在想把材料,人工按照設(shè)備名稱(chēng)入研發(fā)支出科目,幫我看看這個(gè)分錄對(duì)不對(duì)?一、購(gòu)買(mǎi)材料時(shí)借:原材料 貸:銀行存款二、領(lǐng)用時(shí)借:研發(fā)支出—材料成本 貸:原材料三、人工費(fèi)借:研發(fā)支出—人工工資、社保 貸:應(yīng)付職工薪酬 四、設(shè)備做好交付客戶(hù)時(shí),確認(rèn)收入借:應(yīng)收賬款貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 五、結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 1貸:研發(fā)支出我想問(wèn),最后研發(fā)支出要不要再轉(zhuǎn)到研發(fā)費(fèi)用科目下,還是就放在研發(fā)支出科目
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2018-04-20
老師我們公司這月我啟用了研發(fā)費(fèi)用資本化支出,對(duì)于研發(fā)人員社保部分我這樣做分錄沒(méi)有問(wèn)題?當(dāng)時(shí)在費(fèi)用化的時(shí)候我也是同樣的辦法?
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2019-05-20
我做了筆借銀行存款5.05貸財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息5.05,這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)借財(cái)務(wù)費(fèi)用5.05,貸本年利潤(rùn)5.05,我填利潤(rùn)表時(shí)那有個(gè)財(cái)務(wù)費(fèi)用的,我是填負(fù)5.05嗎,
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2017-03-31
幼兒園#向股東借款用收據(jù)寫(xiě)暫借款20萬(wàn),要怎么做分錄
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2019-01-21
老師,我們公司是園林綠化工程公司,馬上12月要結(jié)束了,項(xiàng)目上有借備用金的,備用金還沒(méi)用完的,需要先把剩余的錢(qián)打回公司,在1月初再重新借嗎?
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2019-12-27
購(gòu)買(mǎi)的化工原料要做到生產(chǎn)成本里嗎?可不可以做到生產(chǎn)成本里的制造費(fèi)用
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2016-06-20
老師,我們用銀行貸款1000萬(wàn),用了9個(gè)月,付利息40萬(wàn),年化利息怎么算呢
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2023-04-27
進(jìn)銷(xiāo)存和財(cái)務(wù)模塊聯(lián)合使用,模擬采購(gòu)業(yè)務(wù),我們單位是個(gè)人借款個(gè)人采購(gòu)然后在沖賬,假設(shè)購(gòu)買(mǎi)A材料,價(jià)格90,個(gè)人借了100元,借款時(shí)做的分錄,借其他應(yīng)收款貸庫(kù)存現(xiàn)金,同時(shí)進(jìn)銷(xiāo)存系統(tǒng):采購(gòu)訂單99-進(jìn)貨單(99)-付款單(99),此時(shí)存貨明細(xì)賬已經(jīng)有了貨物,應(yīng)付賬款,一增一減已核銷(xiāo),當(dāng)用付款單和進(jìn)貨單生憑證時(shí),出現(xiàn)2個(gè)憑證,借原材料99,貸應(yīng)付賬款99,借應(yīng)付賬款99,貸庫(kù)存現(xiàn)金99,此時(shí)存貨明細(xì)賬沒(méi)有變化,應(yīng)付賬款也沒(méi)有變化,庫(kù)存現(xiàn)金減少了99元,但是當(dāng)采購(gòu)人員來(lái)沖賬時(shí),就是借原材料99,貸庫(kù)存現(xiàn)金99,那么變成錢(qián)減少2次,材料增加了2次,如果是我錯(cuò)了,請(qǐng)問(wèn)財(cái)務(wù)軟件是怎么做到不會(huì)出現(xiàn)錢(qián)減少2次,材料增加2次呢
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2019-04-17